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老師,代付費(fèi)用時(shí),相關(guān)的發(fā)票是開具給代付方,這個(gè)賬務(wù)要怎么處理

2025-01-09 13:47
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-09 13:48

同學(xué),你好 你是代收代付嗎? 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款

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同學(xué),你好 你是代收代付嗎? 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
2025-01-09
那就正常做費(fèi)用,但是抵扣不了所得稅,你們給他交社保嗎?交社保不用開發(fā)票發(fā)工資。
2024-12-23
你好,預(yù)付賬款需要拿到對(duì)方發(fā)票才能沖銷掉的,建議跟對(duì)方溝通開票事宜
2024-01-29
你好,墊付直接做其他應(yīng)收款就行了
2021-08-24
收到多的錢,需要征收增值稅。需要差額征收增值稅。
2021-09-14
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