你好,這個(gè)做壞賬處理就行了,你賬上做營(yíng)業(yè)外支出。
1. 有沒(méi)有適用于企業(yè)實(shí)操應(yīng)用的現(xiàn)金流表格,可以參考下; 2.對(duì)支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金進(jìn)行細(xì)分--是不是可以在這個(gè)現(xiàn)金流目錄下增加購(gòu)買資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金、其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的常規(guī)現(xiàn)金支出、其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的非常規(guī)現(xiàn)金支出; 3.投資活動(dòng)的現(xiàn)金流出-是否可以增設(shè)在建工程所支付的現(xiàn)金目錄? 4.如有一些子公司有收入款暫轉(zhuǎn)回集團(tuán)賬上,這個(gè)資金流入應(yīng)入哪里? 5.其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款這些科目是否要設(shè)現(xiàn)金流核算? 6.有個(gè)在建項(xiàng)目簽定合同,合同金額為100萬(wàn), 現(xiàn)要支付首款30萬(wàn),我的賬務(wù)處理是不是這樣子,先 借:在建工程 100萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 100萬(wàn); 再 借:應(yīng)付賬款 30萬(wàn) 我整理了下,幾個(gè)問(wèn)題,麻煩老師了 員工的交通費(fèi)、外出餐費(fèi)報(bào)銷,這些算職工支出嗎?
為什么涉及到罰款和賠償?shù)念A(yù)計(jì)負(fù)債,在次年的事后事項(xiàng)調(diào)整中,假如原先預(yù)計(jì)賠700萬(wàn),現(xiàn)在判決賠800萬(wàn),然后調(diào)整的時(shí)候,只是把原先700的差異反沖回來(lái),而不是就800萬(wàn)的差額重新記賬,見(jiàn)圖1;問(wèn)題2,罰款記營(yíng)業(yè)外支出影響所得稅,需要就800萬(wàn)的差額對(duì)應(yīng)交所得稅就行調(diào)整,那么同理涉及到壞賬準(zhǔn)備的問(wèn)題,原計(jì)提10萬(wàn)壞賬準(zhǔn)備,科目記信用減值損失,那么現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有 80萬(wàn)的應(yīng)收賬款無(wú)法收回,應(yīng)補(bǔ)提70萬(wàn)的壞賬準(zhǔn)備,那么一開(kāi)始計(jì)提10萬(wàn)的壞賬準(zhǔn)備是屬于減值,是否需要計(jì)算遞延所得稅差異?圖2里沒(méi)有寫,是否答案不對(duì)?第三個(gè)問(wèn)題,在補(bǔ)提了 70萬(wàn)壞賬準(zhǔn)備時(shí),整體計(jì)提了80萬(wàn)的壞賬準(zhǔn)備,對(duì)應(yīng)交所得稅沒(méi)有影響么?都是損益類科目,不應(yīng)該做一個(gè)對(duì)應(yīng)交所得稅減少80*0.25的分錄么?(也見(jiàn)圖2)
某工企業(yè),職工30人,企業(yè)資產(chǎn)總額為1500萬(wàn)元,上年虧損100萬(wàn)元,銷售資料如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入300萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)收入50萬(wàn)元,金融債券利息收入21萬(wàn)元,地方政府債券10萬(wàn)元,視同銷售收入100萬(wàn)元。(2)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本100萬(wàn)元,發(fā)生產(chǎn)品銷售稅金及附加5.6萬(wàn)元。(3)發(fā)生銷售費(fèi)用80萬(wàn)元,全部為廣告費(fèi)。(4)發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中1月1日已集資方式生產(chǎn)性資金300萬(wàn)元期限1年,支付利息30萬(wàn)元(同期同利貸款年利率6%)(5)發(fā)生管理費(fèi)用26萬(wàn)元,其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬(wàn)元,為股東支付的商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)5萬(wàn)元(6)營(yíng)業(yè)外支出賬戶記載全額23.52萬(wàn)元,其中合同違約金4萬(wàn)元,通過(guò)人民整局對(duì)重災(zāi)區(qū)捐贈(zèng)現(xiàn)金29.52萬(wàn)元。問(wèn):(1)銷售費(fèi)用納稅調(diào)整額是多少?(2)財(cái)務(wù)費(fèi)用稅前扣除額是多少萬(wàn)元?(3)管理費(fèi)用稅前扣除額是多少?(4)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅是多少?
(11)賣出某商品發(fā)幕價(jià)100萬(wàn)。增值稅稅率13%,代付運(yùn)費(fèi)2萬(wàn),包裝物租金5萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)收賬款記多少?A100B113C115D.1203日賣出商品200萬(wàn)元,增值稅稅率13%,賣家給了59商業(yè)折扣。同時(shí)給了現(xiàn)金折扣3101/23并強(qiáng)調(diào)現(xiàn)金折扣不包括增值稅。根據(jù)以上內(nèi)容,回答(12)-(14)題。(12)如果買家9日付款項(xiàng),需要交多少?A190B209C2147D226(13)“N/30”什么意思?A30日內(nèi)需要付款BN天內(nèi)付款有3%的優(yōu)惠CN天內(nèi)付款有30%的優(yōu)惠D30天內(nèi)付款有N%的優(yōu)惠(14)現(xiàn)金折扣和下相關(guān)?A主營(yíng)業(yè)務(wù)收入B其它業(yè)務(wù)收入C銷售費(fèi)用D財(cái)務(wù)費(fèi)用(15)以下會(huì)使所得稅費(fèi)用降低?A稅率升高B應(yīng)納稅額增加C年內(nèi)遞延所得稅資產(chǎn)增加D年內(nèi)遞所得稅負(fù)增加(16)初賬準(zhǔn)方余額18萬(wàn),內(nèi)收到了一已經(jīng)認(rèn)為賬的10萬(wàn),為了年底壞賬準(zhǔn)備達(dá)到貸方余額40萬(wàn),我們需要計(jì)提多少壞賬準(zhǔn)備?A2萬(wàn)B12萬(wàn)C22萬(wàn)D.32萬(wàn)(17)以下哪項(xiàng)不影響利潤(rùn)總額?A營(yíng)業(yè)外收入B所得稅費(fèi)用C營(yíng)業(yè)利潤(rùn)D其他業(yè)務(wù)收入(18)某固定資產(chǎn)初始成本8
老師,外貿(mào)企業(yè)與客戶銷售合同簽的是10萬(wàn)美金,收匯也是10萬(wàn)美金。然后報(bào)關(guān)單上申報(bào)銷售金額也是10萬(wàn)美金,另外企業(yè)還支付了運(yùn)費(fèi)是13000美元。 請(qǐng)問(wèn)這種的,是否可以記賬成: 出口時(shí),借: 應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這個(gè)收入是報(bào)關(guān)單上金額減去運(yùn)費(fèi)的金額。 然后再做一筆支付運(yùn)費(fèi)時(shí),借:銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 13000 貸:銀行存款 13000。 還是怎么處理更合適?
小規(guī)模納稅人建筑人工費(fèi)這個(gè)做會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎增值稅個(gè)人已交自己覺(jué)得不對(duì)又想不明白哪里不對(duì)
作為財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人,下屬和其他部門人員有爭(zhēng)吵?作為負(fù)責(zé)人的你怎么去處理這事情?有沒(méi)有過(guò)來(lái)人,說(shuō)一下
作為財(cái)務(wù)經(jīng)理,遇到下屬有沖突,怎么解決?有沒(méi)有過(guò)來(lái)人,可以具體說(shuō)說(shuō)的
老師想打印近半年繳費(fèi)憑證自己在系統(tǒng)怎么打印
老師有一家茶葉合作社,是茶葉加工廠,他家自產(chǎn)的茶葉(鮮葉),經(jīng)過(guò)初加工后以毛茶出售,這種又不能開(kāi)收購(gòu)發(fā)票,那成本核算該怎么核算
針對(duì)交接往來(lái),要前任和客戶對(duì)好蓋章嗎?
哪些服務(wù)發(fā)票是需要寫備注的
財(cái)務(wù)經(jīng)理怎么去管理好一個(gè)團(tuán)隊(duì)?有沒(méi)有過(guò)來(lái)人,說(shuō)幾點(diǎn)思路
老師好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳后補(bǔ)稅的賬務(wù)處理怎么做?(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
我公司消費(fèi)稅城建稅是按7%的,代工公司代扣代繳消費(fèi)稅城建稅是5%,那中間的2%的差值要怎么處理?