審計費(fèi):一般直接計入當(dāng)期管理費(fèi)用,特殊情況如針對特定項目可按合理標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)偅?加計扣除服務(wù)費(fèi):通常全額計入當(dāng)期管理費(fèi)用或研發(fā)費(fèi)用,若能明確區(qū)分服務(wù)與多個研發(fā)項目,可按比例分?jǐn)偅?即征即退軟件進(jìn)項稅額分?jǐn)偅撼S娩N售額比例法,也可采用經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的其他合理方法,按軟件產(chǎn)品和其他應(yīng)稅項目銷售額等因素分?jǐn)?,要保留依?jù)和計算過程,確保方法合理一貫
你好,老師,當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項稅額怎么計算和分?jǐn)??增值稅即征即退用到,我們這個月有服務(wù)6個點(diǎn)的收入,也有軟件13個點(diǎn)的收入,軟件是有自研的軟件和購買的硬件,那進(jìn)項稅是硬件和軟件分?jǐn)偅€是服務(wù)和硬件軟件加總分?jǐn)偘?,進(jìn)項稅額有之前留底的,不知道如何分?jǐn)偭?,求助老?/p>
您好,老師,公司備案了享受軟件增值稅即征即退,進(jìn)項稅額都是辦公費(fèi),差旅費(fèi),往期留底進(jìn)項稅額,本月開了13個點(diǎn)享受即征即退的軟件收入,也有信息技術(shù)服務(wù)收入六個點(diǎn),還有硬件收入,這軟件產(chǎn)品進(jìn)項稅額如何分?jǐn)?/p>
67.原本企業(yè)可以抵扣的進(jìn)項總額是4.08,分?jǐn)偟絻身棙I(yè)務(wù):銷售自行開發(fā)的軟件產(chǎn)品,提供軟件技術(shù)服務(wù) 銷售自行開發(fā)的軟件產(chǎn)品,取得不含稅銷售額260 萬元,因為享受即征即退政策,是先抵完進(jìn)項,然后和260×3%比較,計算納稅金額。所以不再重復(fù)抵扣。剩下可抵扣金額=4.08*35/(260+35)。 為啥要分?jǐn)?/p>
老師,請問當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項稅額中,哪些類型的費(fèi)用是要作為增值稅即征即退的進(jìn)項稅額呢?(我們已經(jīng)是即征即退的企業(yè)了,現(xiàn)在要問的是申報時,哪些要作為軟件的進(jìn)項,比如稅局有規(guī)定說租金要分?jǐn)傄徊糠值杰浖倪M(jìn)項)
老師,我公司軟件企業(yè),享受即征即退,23年9-10-1112月的即征即退沒有分?jǐn)偡课葸M(jìn)項,現(xiàn)在稅務(wù)局要求要進(jìn)行進(jìn)項分?jǐn)偅f要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出后,那還需要修改增值稅附加稅納稅申報表嗎?沒整過這個,沒明白啥意思呢
老板有一家一般納稅人的公司和一家一般納稅人的個體戶,現(xiàn)在一般納稅人的個體戶要注銷,固定資產(chǎn)怎么處置,可以直接賣給老板一般納稅人公司嗎,怎么開票報稅呢。
一個公司的賬戶可以給另外一個公司代發(fā)工資薪金嗎?
老師,報溢入庫和分割入庫,都是可以沖減成本的嗎?
請問第三季度的企業(yè)所得稅計提在哪個月的賬上呢,
老師,個體戶,之前做的轉(zhuǎn)存?zhèn)€人戶,分錄是:借 利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款,可是我發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款—法人這個科目掛的錢一直都在上面,我怕萬一有一天注銷這個其他應(yīng)付款沒法處理,到時候可以直接轉(zhuǎn)到利潤里嗎?還是怎么做
老師早上好!餐飲企業(yè)采購控制流程,及物料驗收流程幫忙發(fā)一下,謝謝!
老師,所得稅要申報工資薪金,我們是建筑企業(yè),一般都是每個月計提工資,個稅也申報了,但是沒有實(shí)際發(fā)放,只發(fā)放一部分,年底再發(fā)放全部工資,這個我要怎么填寫
老師,公司收到穩(wěn)崗返還,我該怎么入賬,分錄怎么寫
在計算土地增值稅的時候,耕地占用稅是分在哪里的?是屬于開發(fā)成本呢還是開發(fā)費(fèi)用還是分在稅金里面?
無業(yè)務(wù)企業(yè)如何報稅,報稅流程
現(xiàn)在不清楚對于即征即退的軟件進(jìn)項稅額哪些可以分?jǐn)偰?
同學(xué)你好 看下圖片上的
好的 拿不準(zhǔn)的怎么辦,是分?jǐn)傔M(jìn)去好還是不分?jǐn)?
最好是不分?jǐn)偟呐?