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老師好,我們公司現(xiàn)在想跟第三方簽訂合同,由第三方代發(fā)工資和繳納社保,然后第三方公司給我們開增值稅專用發(fā)票,但是說又要我們貼票點(diǎn)錢,這樣對(duì)于我們來說,能降低點(diǎn)成本么?我要怎么做賬呢?還是說這樣并不劃算啊

2025-01-08 15:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-08 15:01

你支付的錢多了,他比你們自己繳納多了一個(gè)管理費(fèi)。然后你抵扣的增值稅和所得稅也增加。

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快賬用戶9708 追問 2025-01-08 15:02

老師,麻煩您展開講講,還是沒有聽的太明白,比如說工資100w,6%

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快賬用戶9708 追問 2025-01-08 15:03

那個(gè)票點(diǎn)錢其實(shí)相當(dāng)于就是收的一個(gè)管理費(fèi)了,是這個(gè)意思么?

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齊紅老師 解答 2025-01-08 15:04

你們自己做的話,工資是100,支付出去100,抵扣所得稅也是100, 但是對(duì)方收取你的管理費(fèi),他收取你多少? 你確定他給你開的是6%的發(fā)票? 一般計(jì)稅?

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快賬用戶9708 追問 2025-01-08 15:04

然后這個(gè)專票,進(jìn)項(xiàng)我是能抵扣的對(duì)啊

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齊紅老師 解答 2025-01-08 15:04

那進(jìn)項(xiàng)可以抵扣呀。

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快賬用戶9708 追問 2025-01-08 15:05

談的時(shí)候說是6%的票

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齊紅老師 解答 2025-01-08 15:06

收取的管理費(fèi)是多少?

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快賬用戶9708 追問 2025-01-08 15:09

沒談其他的費(fèi)用,就說要收6個(gè)點(diǎn)票點(diǎn)錢,應(yīng)該這就是了,假設(shè)就是100萬收6萬管理費(fèi)

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齊紅老師 解答 2025-01-08 15:11

那就是100÷1.06抵扣所得稅 其他的抵扣增值稅。 看向你抵扣的所得稅合適還是抵扣增值稅合。

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快賬用戶9708 追問 2025-01-08 15:17

去稅之后,全額可以抵扣所得稅,然后稅可以抵進(jìn)項(xiàng),這個(gè)現(xiàn)在清楚的,我還疑問的是賬要怎么做?麻煩老師講解下

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齊紅老師 解答 2025-01-08 15:17

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或是管理費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi), 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款。

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快賬用戶9708 追問 2025-01-08 15:21

那對(duì)于我們的人工成本來說,是不是沒有多大的來去,只是換成他們支付,我得了個(gè)進(jìn)項(xiàng)勞務(wù)票,是這個(gè)意思么

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齊紅老師 解答 2025-01-08 15:23

是的對(duì)的是的對(duì)的。

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快賬用戶9708 追問 2025-01-08 15:24

那就是100÷1.06抵扣所得稅 其他的抵扣增值稅。 看向你抵扣的所得稅合適還是抵扣增值稅合。 老師,您這邊講的抵扣哪個(gè)稅合適,有什么算法測(cè)算一下么?新手小白,不是很明白,辛苦老師

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齊紅老師 解答 2025-01-08 15:24

你企業(yè)所得稅稅率是多少?如果是5%的話,那就是增值稅劃算呀。增值稅少交了6,所得稅才少交5,差了一個(gè)點(diǎn)。

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快賬用戶9708 追問 2025-01-08 15:31

噢噢噢,這邊明白了老師。還有一個(gè)問題就是,這筆費(fèi)用,我抵扣了進(jìn)項(xiàng)了,除去稅額以外的部分費(fèi)用之后還能作為工資薪金做所得稅稅前扣除么?

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齊紅老師 解答 2025-01-08 15:33

拿著發(fā)票,用發(fā)票上面的不含稅金額抵扣,不需要申報(bào)工資。這是勞務(wù)費(fèi)怎么是工資 個(gè)人和勞務(wù)公司來簽訂勞動(dòng)合同了。

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快賬用戶9708 追問 2025-01-08 15:40

老師,那意思是,發(fā)票上稅額可抵扣增值稅,不含稅金額抵扣企業(yè)所得稅,這兩個(gè)是不沖突的,是這個(gè)意思么?謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-01-08 15:41

是的對(duì)的是的對(duì)的。

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你支付的錢多了,他比你們自己繳納多了一個(gè)管理費(fèi)。然后你抵扣的增值稅和所得稅也增加。
2025-01-08
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),替你們發(fā)了工資,借應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)收賬款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬就可以的。
2021-10-08
出一個(gè)委托書 委托a支付給b貨款
2021-01-01
你好,原來你做的那筆其他應(yīng)付款的往來賬。再做一筆沖紅的分錄。就能平賬。
2020-12-31
你好; 對(duì)方是清包工的一般納稅人;? 可以按3%開票給你們的? ; 他們開不了1%稅率的??
2022-11-18
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