你支付的錢多了,他比你們自己繳納多了一個(gè)管理費(fèi)。然后你抵扣的增值稅和所得稅也增加。
老師,遇到一個(gè)問題,我們是施工方,相當(dāng)于掛別人的公司,但是我們第三方是用公司和被掛靠方簽的合同,之前工程款都是發(fā)包方打給被掛靠方,然后再打給我方私戶,現(xiàn)在由于后面的工程款拖欠不給,我簽合同的公司起訴了被掛靠方和發(fā)包方,現(xiàn)在掛靠方愿意給款和我們和解,但是掛靠方要把工程款打到我簽合同公司的賬戶,并且要我公司提供發(fā)票,本來我們就是掛靠的,只是用了公司和被掛靠簽了合同,與我公司是沒關(guān)系的,如果這筆錢打到我公司賬戶,我要怎么處理
老師?我想請(qǐng)教下我現(xiàn)在賬上有個(gè)問題,5月份公司幫別的公司做了一個(gè)工程,和第三方簽的合同,當(dāng)時(shí)說錢也是由第三方打給我們,對(duì)方通過公賬轉(zhuǎn)款給我們代開貨,我當(dāng)時(shí)做的是往來賬是其他應(yīng)付款,想的是等第三方把貨款轉(zhuǎn)給我們了,我再還給他們,結(jié)果現(xiàn)在年底了,那邊說客戶那邊的錢由他們收,錢還沒收到,那邊不會(huì)按合同時(shí)樣把錢轉(zhuǎn)給我們了 我該怎么做這個(gè)賬
老師?我想請(qǐng)教下我現(xiàn)在賬上有個(gè)問題,5月份公司幫別的公司做了一個(gè)工程,和第三方簽的合同,當(dāng)時(shí)說錢也是由第三方打給我們,對(duì)方通過公賬轉(zhuǎn)款給我們代開貨,我當(dāng)時(shí)做的是往來賬是其他應(yīng)付款,想的是等第三方把貨款轉(zhuǎn)給我們了,我再還給他們,結(jié)果現(xiàn)在年底了,那邊說客戶那邊的錢由他們收,錢還沒收到,那邊不會(huì)按合同時(shí)樣把錢轉(zhuǎn)給我們了 我該怎么做這個(gè)賬
老師,我公司裝修款320萬已付完,原來簽合同的時(shí)候 老板跟對(duì)方講好是一個(gè)點(diǎn)的稅,現(xiàn)在老板又重新跟對(duì)方談了要對(duì)方開增值稅專用發(fā)票給我們,對(duì)方也答應(yīng)了,但對(duì)方說只有3個(gè)點(diǎn)的專票,我問了對(duì)方,他們說他們是一般納稅人的,我就想問問老師,裝修工程只有三個(gè)點(diǎn)的專票對(duì)嗎? 這種情況下對(duì)方真的是一般納稅人嗎 ?
我們公司(咨詢公司)準(zhǔn)備以對(duì)公戶轉(zhuǎn)到貴州一個(gè)國(guó)企,購(gòu)買茅臺(tái)酒,180萬。發(fā)票開給第三方不開給我們公司,第三方委托我們公司付款,出具付款委托書。這個(gè)不存在增值稅之類吧?可以沖抵成本不?要怎么做賬呢?注:后面委托單位不會(huì)還錢給我們,我們也沒有票,這樣操作合理嗎?可以這樣操作嗎?簡(jiǎn)單來說就是我們只能收到一個(gè)付款委托書,沒有票也沒有貨
微信、支付寶收款計(jì)入其他貨幣資金,此處微信、支付寶必須是以企業(yè)名義開立的嗎?
你好老師 個(gè)人出租房屋給一般納稅人能去稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票嗎
為什么籌資費(fèi)用5萬元不能抵稅?
公司慰問生病員工的慰問金要怎么做賬?
老師,庫(kù)存盤盈金額大要怎么做賬呢
老師您好 端午安康 我想導(dǎo)出明細(xì)賬 在文件里沒有導(dǎo)入導(dǎo)出的選項(xiàng)呀
出口退稅的不同稅率的貨物未分開報(bào)關(guān)采用熟低原則,這里未分開報(bào)關(guān)是指什么?
電子稅務(wù)局可以導(dǎo)出有章的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
老師,24年投資全資子公司,子公司虧損30萬,這個(gè)在投資公司的賬要怎么做呢?
甲公司一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備的賬面原值為100萬元,預(yù)計(jì)凈殘值為5萬元,預(yù)計(jì)使用年限為5年,采用雙倍余額遞減法按年計(jì)提折舊。該設(shè)備在使用3年6個(gè)月后提前報(bào)廢,累計(jì)折舊82.55萬元,報(bào)廢時(shí)發(fā)生清理費(fèi)用1萬元,取得殘值收入2.5萬元。不考慮其他因素,該設(shè)備報(bào)廢時(shí)對(duì)甲公司當(dāng)期稅前利潤(rùn)的影響為-15.95萬元,老師,請(qǐng)幫我寫一下分錄
老師,麻煩您展開講講,還是沒有聽的太明白,比如說工資100w,6%
那個(gè)票點(diǎn)錢其實(shí)相當(dāng)于就是收的一個(gè)管理費(fèi)了,是這個(gè)意思么?
你們自己做的話,工資是100,支付出去100,抵扣所得稅也是100, 但是對(duì)方收取你的管理費(fèi),他收取你多少? 你確定他給你開的是6%的發(fā)票? 一般計(jì)稅?
然后這個(gè)專票,進(jìn)項(xiàng)我是能抵扣的對(duì)啊
那進(jìn)項(xiàng)可以抵扣呀。
談的時(shí)候說是6%的票
收取的管理費(fèi)是多少?
沒談其他的費(fèi)用,就說要收6個(gè)點(diǎn)票點(diǎn)錢,應(yīng)該這就是了,假設(shè)就是100萬收6萬管理費(fèi)
那就是100÷1.06抵扣所得稅 其他的抵扣增值稅。 看向你抵扣的所得稅合適還是抵扣增值稅合。
去稅之后,全額可以抵扣所得稅,然后稅可以抵進(jìn)項(xiàng),這個(gè)現(xiàn)在清楚的,我還疑問的是賬要怎么做?麻煩老師講解下
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或是管理費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi), 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款。
那對(duì)于我們的人工成本來說,是不是沒有多大的來去,只是換成他們支付,我得了個(gè)進(jìn)項(xiàng)勞務(wù)票,是這個(gè)意思么
是的對(duì)的是的對(duì)的。
那就是100÷1.06抵扣所得稅 其他的抵扣增值稅。 看向你抵扣的所得稅合適還是抵扣增值稅合。 老師,您這邊講的抵扣哪個(gè)稅合適,有什么算法測(cè)算一下么?新手小白,不是很明白,辛苦老師
你企業(yè)所得稅稅率是多少?如果是5%的話,那就是增值稅劃算呀。增值稅少交了6,所得稅才少交5,差了一個(gè)點(diǎn)。
噢噢噢,這邊明白了老師。還有一個(gè)問題就是,這筆費(fèi)用,我抵扣了進(jìn)項(xiàng)了,除去稅額以外的部分費(fèi)用之后還能作為工資薪金做所得稅稅前扣除么?
拿著發(fā)票,用發(fā)票上面的不含稅金額抵扣,不需要申報(bào)工資。這是勞務(wù)費(fèi)怎么是工資 個(gè)人和勞務(wù)公司來簽訂勞動(dòng)合同了。
老師,那意思是,發(fā)票上稅額可抵扣增值稅,不含稅金額抵扣企業(yè)所得稅,這兩個(gè)是不沖突的,是這個(gè)意思么?謝謝老師
是的對(duì)的是的對(duì)的。