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勞務(wù)公司,總包打來12.5萬元的工具購買費,因為之前都是老板先買,后面總包再付給我們錢,有的項目就是我們自己買,總包不給報銷,這種我入了費用,因為供應(yīng)商開有發(fā)票,有的項目就是老板墊付,總包打來錢,但是總包打來的12萬多怎么做分錄呢,我們有很多供應(yīng)商,那些沒給我們開發(fā)票的供應(yīng)商我做的是借應(yīng)付賬款貸銀行存款,開了發(fā)票的我做的是借管理費用-消耗物貸銀行存款

2025-01-08 13:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-08 13:41

同學(xué)好,12.5有開過來發(fā)票嗎

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快賬用戶8072 追問 2025-01-08 13:42

打過來的12.5我們沒有給總包開發(fā)票,而且買工具的錢有的五金店給開了發(fā)票,有的沒開,開了發(fā)票的我都入管理費用了,沒開的我還放在應(yīng)付款那里

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齊紅老師 解答 2025-01-08 13:48

沒開發(fā)票的就退回款項,如果老板墊付的就直接退給老板就可以

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快賬用戶8072 追問 2025-01-08 13:52

我們沒有退回啊,現(xiàn)在我的訴求就是怎么合理做這筆費用,這筆錢是八月份打進(jìn)來的,有個老師說做借銀行存款貸預(yù)收賬款,后面買工具入借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款,然后沖減成本借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)成本,如果有剩下的錢做借預(yù)收賬款貸營業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2025-01-08 13:57

這樣也可以,我說的方案就是如果老板墊付資金了就直接把錢給老板就可以

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快賬用戶8072 追問 2025-01-08 14:00

有很多買工具的錢都是老板私下自己付的,有些是公帳付的,買工具收到別人給開的發(fā)票的我做的借管理費用貸銀行存款,沒發(fā)票的我做的借應(yīng)付賬款貸銀行存款,上面說的沖成本的我應(yīng)該怎么改啊,把計入管理費用的都改成主營業(yè)務(wù)成本嗎,老師請指教,我現(xiàn)在搞懵了,不知道怎么弄進(jìn)成本

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齊紅老師 解答 2025-01-08 14:03

可以改為主營業(yè)務(wù)成本,和老師說的統(tǒng)一起來,如果不改后期都統(tǒng)一用主營業(yè)務(wù)成本也可以,費用和成本后期都進(jìn)利潤了

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快賬用戶8072 追問 2025-01-08 14:06

那我現(xiàn)在做的都是購買工具借管理費用貸銀行存款,我就直接沖減費用就好了做借預(yù)收賬款貸管理費用,如果有剩的錢就借預(yù)收賬款貸營業(yè)外收入,這樣行嗎,我要改為成本的話我不會改

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齊紅老師 解答 2025-01-08 14:11

有發(fā)票的進(jìn)費用不用改了,剩余的確認(rèn)收入就可以了,后期類似的就不進(jìn)費用直接主營業(yè)務(wù)成本就可以了

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同學(xué)好,12.5有開過來發(fā)票嗎
2025-01-08
您好,總包是給你們的勞務(wù)款項,借銀行存款,貸預(yù)收賬款。
2025-01-06
同學(xué)你好 計入營業(yè)外就可以
2022-04-08
你好;? ? 你這個出了1200 是給客戶 還是給供應(yīng)商的?? ??
2022-08-24
同學(xué)你好,建議讓總包把直接轉(zhuǎn)到工人卡上的工資表,以及轉(zhuǎn)賬銀行回單,復(fù)印一下,加蓋總包的公章,拿來做賬就行了。
2021-04-10
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