您好,總包是給你們的勞務款項,借銀行存款,貸預收賬款。
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務分包出去了,一般計稅方式。要求分包方提供專用發(fā)票來結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費,剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理撥款之前,我們要先給開發(fā)公司開具工程款發(fā)票,這時銷項稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進項,我再返還給他稅款,這樣的話,這個稅做到其他應付款里面,返還的進項稅肯定小于銷賬,那其他應付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務分包出去了,一般計稅方式。要求分包方提供專用發(fā)票來結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費,剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理撥款之前,我們要先給開發(fā)公司開具工程款發(fā)票,這時銷項稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進項,我再返還給他稅款,這樣的話,這個稅做到其他應付款里面,返還的進項稅肯定小于銷賬,那其他應付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師,就是我們公司是勞務公司,然后我們是跟總承包公司簽合同,然后由總承包公司去承包項目,然后分包一部份給我們公司,但是我們這邊又找了那種小的包工頭,分包給小包工頭,小包工頭自己找農(nóng)民工,那么應該是由我們公司來發(fā)給農(nóng)民工工資嘛,但是現(xiàn)在的話就是總承包公司,他去開了一個農(nóng)民工專用戶,這個錢就直接打到了農(nóng)民工手上,就不走我們公司的賬,但是總承包公司又要求我們開給他們發(fā)票(勞務費),這種要怎么做賬,
老師有個問題哈我們給供應商先打了5000的貨款,做的分錄借預付賬款5000、貸銀行5000、收到發(fā)票借庫存商品5000貸預付5000、然后我們出了1200的貨就是從5000里面扣的,出的這1200供應商還有給我們返點200,這后面的分錄我應該怎么做呢返點的200我們要給供應商開票的,1200供應商不會給我們開票了因為之前已經(jīng)開過了。
勞務公司,總包打來12.5萬元的工具購買費,因為之前都是老板先買,后面總包再付給我們錢,有的項目就是我們自己買,總包不給報銷,這種我入了費用,因為供應商開有發(fā)票,有的項目就是老板墊付,總包打來錢,但是總包打來的12萬多怎么做分錄呢,我們有很多供應商,那些沒給我們開發(fā)票的供應商我做的是借應付賬款貸銀行存款,開了發(fā)票的我做的是借管理費用-消耗物貸銀行存款
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
不是勞務款,是給我們的工具購買費
這個工具購買費供應商是你們戶頭的發(fā)票嗎?
沒給他們開發(fā)票啊
如果是勞務費,我們會給總包開發(fā)票的,但是沒開,注明了是工具購買費,我們老板有很多項目,一部分買的五金材料五金店給開了發(fā)票的,有的就沒開,不知道總包給的這12.5萬怎么沖減應收賬款
如果發(fā)票開給總包,收到款 借銀行存款貸應付賬款 付款時借應付賬款貸銀行存款
我都說了沒給總包開發(fā)票,你還給我說開發(fā)票的分錄
先視同預收賬款,收款 借銀行存款貸預收賬款
后面怎么做呢,收到12.5萬借銀行存款貸預收賬款,后面怎么辦呢,預收賬款的金額怎么變?yōu)?呢
購買工具借成本貸銀行存款 借預收賬款貸成本
沒有發(fā)票能入成本嗎,有的五金商行給開了發(fā)票,我是入的借管理費用-消耗物貸銀行存款,這可以嗎,五金店沒給開票的我錄的是借應付賬款貸銀行存款,所以現(xiàn)在明細賬里面應付賬款是負數(shù)
因為這個需要沖掉預收賬款,入成本了,又沖成本了,相當于是沒有成本。
老板購買的工具都是零零散散的,這個店買一點,那個店買一點,加起來并沒有12.5萬元,怎么合理做分錄啊
按照日清月結(jié)的要求是每給你一筆你就做一筆,如果覺得費事,一個月做一次總的也可以
做到最后發(fā)現(xiàn)不夠12.5萬怎么辦,預收賬款還是有余額呢,還有一個問題,購買工具有的五金商行給開發(fā)票,做借管理費用貸銀行存款對不對,總共兩個問題,解答一下,謝謝
如果還有余額,就轉(zhuǎn)做營業(yè)外收入。購買的工具如果是用于后勤管理部門的,就可以借管理費用。
那您可以從開始收到錢到最后入營業(yè)外收入給我整理一下分錄嗎,我怕我搞錯了,謝謝您
收到錢 借銀行存款貸預收賬款? ?購買工具? 借成本貸銀行存款 借預收賬款貸成本? ?剩余部分借預收賬款貸營業(yè)外收入
成本是主營業(yè)務成本嗎,還是其他業(yè)務成本
借預收賬款貸成本這個分錄的摘要怎么寫呢
老師可以回答一下嗎