你好。這個法律問題,你需要找協(xié)議咨詢律師
老師啊,就是今天我朋友問我我一個問題,就是那個他們公司最開始他們一開始承接業(yè)務(wù)的時候,那時候還沒辦那個營業(yè)執(zhí)照,然后就用那個私護(hù)進(jìn)行給那些司機(jī)轉(zhuǎn)賬啥的,他們這個是就是不開稅票的那種,然后呢,他們現(xiàn)在就是遇到一種狀況,因為往那個私戶里打錢的時候,也不是他們法人往里打的,但是他們的雖然說是獨資企業(yè),然后那個法人是法人是獨資企業(yè)嘛,然后,但是他們這里頭就是在法律上,他是一個獨資企業(yè),但是實際上他們也是自己內(nèi)部是有股東的。就屬于股東吧,然后那個一直都是別人往他的私戶里打錢,然后在那個往那個外邊兒付款,他在往外付款,然后之后呢,有了公戶之后還是這個人往公戶里頭打錢,這樣的話還是屬于借入資金嗎?就是不管是往公戶還是私戶那部分打款都是屬于借入資金嗎老師
老師,我們公司是企業(yè)咨詢公司,給5商家形成聯(lián)盟,他們各自出一款免費產(chǎn)品,到店體驗核銷,為了促成成交,我們公司自行從電商平臺低價49元采購進(jìn)一款水杯,打包進(jìn)這個聯(lián)盟里,形成一張聯(lián)盟卡,這個聯(lián)盟卡售價99,由于其他5家都是以后核銷的,所以,現(xiàn)在只有我們公司有成本,對外就是這個聯(lián)盟卡99元,購買就送價值99元的一個水杯,我是小規(guī)模納稅人,購買水杯的時候,公戶給平臺付款,平臺給公司開發(fā)票,然后平臺按照客戶名單,去給他們發(fā)送水杯,請問這個怎么做賬合適?這個是算我們公司買賣水杯?還是視同銷售,贈送水杯?怎么做繳納的稅最少?
老師你好,我們公司給客戶提供代收款的業(yè)務(wù)和配送業(yè)務(wù),然后賺取一定的服務(wù)管理費,這個代收款的業(yè)務(wù)如何才能合法合規(guī),我大概了解了一下,是要簽訂協(xié)議書,但是就存在一個問題,就是我們的供應(yīng)商很多,經(jīng)銷商也很多,如果要求所有的客戶都簽字的三方協(xié)議是難以落實的,是否能擬訂一份三方的合同,規(guī)定好這個代收代付協(xié)議,在合同中做明確的約定,由我們來幫代收貨款,供應(yīng)商假設(shè)是乙方,經(jīng)銷商是甲方,然后我們公司作為丙方,然后合同中約定,甲方為我們所有的經(jīng)銷商,乙方為我們所有的供應(yīng)商,然后我們簽合同時,經(jīng)銷商客戶在甲方簽字,供應(yīng)商客戶在乙方簽字,然后我們把所有跟甲簽的跟所有跟乙簽的合并著看,這種方式是否可行
老師,現(xiàn)在有一供應(yīng)商業(yè)務(wù)員找我們付款,我查了他們公司的送貨賬務(wù)記錄,最開始是以送貨單公司名做入庫,后來又改為另一家公司名,但附件還是以前那就公司的送貨單?,F(xiàn)在的問題是這個業(yè)務(wù)員說原來那家公司只有他和老板兩個人,意見不和分開了,公司也注銷了,然后注銷前的業(yè)務(wù)是誰負(fù)責(zé)的誰就去找相關(guān)公司要賬,與另外一個人無關(guān),現(xiàn)在這個業(yè)務(wù)員要求付款給他或者他的公司,過來我們公司大吵,請問他需要提供什么我們才能把這筆款付給他,且沒有風(fēng)險?
我們是一家小規(guī)模公司,主要做支付業(yè)務(wù),現(xiàn)在收入都是通過APP結(jié)算。 比如我們給甲公司提供服務(wù),要到甲公司的APP上提現(xiàn),然后甲公司打款至我們的公戶。同時,我們公司還有下級代理商(類似兼職業(yè)務(wù)員),他們也直接在甲公司的APP上提現(xiàn),然后甲公司直接打款給他們的個人戶。甲公司給我們公司的打款和給業(yè)務(wù)員的打款總和,是由我們公司開專票的。相當(dāng)于我們開100元的票給甲公司,甲打給我們公戶60,給兼職業(yè)務(wù)員個人打40(可以理解成幫我們代發(fā)嗎?)請問,這個業(yè)務(wù)該如何做賬?需不需要報個稅?有沒有其它需要注意的地方?感謝老師
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
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教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳