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老師,根據(jù)科目余額表填資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),科目余額表中其他應(yīng)收款期末貸方余額在填資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)應(yīng)該填負(fù)數(shù)吧

2025-01-07 09:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-07 09:02

你好,不是的。 其他應(yīng)收款貸方余額,需要計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表的? 其他應(yīng)付款? 欄次 應(yīng)當(dāng)根據(jù)明細(xì)賬分析計(jì)算填寫,而不是根據(jù)科目余額表直接填寫的?

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快賬用戶2403 追問 2025-01-07 09:11

明細(xì)賬中,其他應(yīng)收款期初有20萬,本期貸方190萬,期末貸方余額170萬,這個(gè)該怎么填

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齊紅老師 解答 2025-01-07 09:12

你好,如果其他應(yīng)收款貸方余額只有一個(gè)明細(xì),那就是計(jì)入? 其他應(yīng)付款 欄次? 170萬

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快賬用戶2403 追問 2025-01-07 09:21

其他應(yīng)付款期初借方有1417.04,本期借方4545.33,本期貨方4447.26,期末借方余額有1515.11,這個(gè)該怎么填、

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齊紅老師 解答 2025-01-07 09:28

你好,如果只有一個(gè)明細(xì),那就是計(jì)入:其他應(yīng)收款? 1515.11?

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快賬用戶2403 追問 2025-01-07 09:34

未分配利潤該怎么填

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齊紅老師 解答 2025-01-07 09:35

你好,未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)%2B凈利潤本年累計(jì)?

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你好,不是的。 其他應(yīng)收款貸方余額,需要計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表的? 其他應(yīng)付款? 欄次 應(yīng)當(dāng)根據(jù)明細(xì)賬分析計(jì)算填寫,而不是根據(jù)科目余額表直接填寫的?
2025-01-07
其他應(yīng)收款的貸方余額單位,報(bào)表放在其他應(yīng)付款 其他應(yīng)付款的借方余額,報(bào)表要放在其他應(yīng)收款
2020-10-15
根據(jù)明細(xì)科目余額計(jì)算填列。如“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目,應(yīng)根據(jù)“應(yīng)收賬款”、“預(yù)收賬款”兩個(gè)科目所屬的有關(guān)明細(xì)科目的期末借方余額扣除計(jì)提的減值準(zhǔn)備后計(jì)算填列;“應(yīng)付賬款”項(xiàng)目,根據(jù)“應(yīng)付賬款”、“預(yù)付賬款”科目所屬相關(guān)明細(xì)科目的期末貸方余額計(jì)算填列。
2021-06-11
您好 期初數(shù)根據(jù)科目余額表的期初余額填 期末數(shù)根據(jù)科目余額表的期末余額填
2022-07-13
是的,你的理解是對的
2021-07-07
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