你好,是的計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)需要考慮的
老師好,8月企業(yè)把長期投資的30萬投資本金收回,獲得投資收益1.26萬,這個收益要交企業(yè)所得稅嗎?企業(yè)是微小企業(yè),企業(yè)所得稅按20%計(jì)提?
理財(cái)產(chǎn)品收入記投資收益,理財(cái)產(chǎn)品在所得稅匯算清繳的報(bào)表上投資收益納稅明細(xì)表里填在哪個項(xiàng)目里呀?短期投資?
長期股權(quán)投資權(quán)益法核算,會計(jì)帳面未按照被投資單位凈利潤調(diào)整長投賬面價(jià)值并確認(rèn)投資收益,在年底所得稅匯算清繳需要做投資收益納稅調(diào)整嗎
老師,按權(quán)益法核算長期股權(quán)投資對初始投資成本調(diào)整確認(rèn)的收益在企業(yè)所得稅申報(bào)里面填列在哪里 營業(yè)外收入的其他嗎
投資收益在所得稅計(jì)算里面算嗎
老師,個人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個點(diǎn),繳納個稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個月安排退還是下個月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機(jī)票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
老師這種情況咋辦?強(qiáng)制提交還得寫說明
涉外收入申報(bào)單在哪里打?。?/p>
老師 一直開的都是技術(shù)服務(wù)費(fèi)的票 要什么進(jìn)項(xiàng)票
房屋維修可以加上勞務(wù)分包資質(zhì)嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護(hù)工照顧,護(hù)工費(fèi)需要我們單位出,這位護(hù)工去稅務(wù)局開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,請問老師這個勞務(wù)費(fèi)需要報(bào)個稅嗎
老師,我們是長期股權(quán)投資的投資方,占比30%,今年4.30號被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤445萬,我們公司怎么做會計(jì)分錄呢,445萬*30%=133.5萬,而且這133.5萬已經(jīng)打入公賬
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
算在收入里面嗎
不算到收入項(xiàng)目里面
計(jì)算公式是什么我都忘了
您指的是什么,利潤總額的嗎
關(guān)于企業(yè)所得稅計(jì)算的公式都忘了,能發(fā)一下嗎
企業(yè)所得稅=利潤總額*企業(yè)所得稅稅率
利潤總額的公式是什么
利潤總額的計(jì)算公式為:利潤總額=營業(yè)利潤+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出。其中,營業(yè)利潤的計(jì)算公式為:營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-信用減值損失-資產(chǎn)減值損失+公允價(jià)值變動收益(-公允價(jià)值變動損失)+投資收益(-投資損失)+凈敞口套期收益(-凈敞口套期損失)+其他收益+資產(chǎn)處置收益(-資產(chǎn)處置損失)。
沒涉及到的就不需要管
利潤總額*0.25是吧
對的小微企業(yè)有優(yōu)惠的稅率
所得稅年底計(jì)提的,我是先自己算一個數(shù)字計(jì)提所得稅,然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎
沒錯的,就是這么操作的