一、生產(chǎn)成本與在產(chǎn)品、庫存商品的關(guān)系 生產(chǎn)成本借方:確實表示在產(chǎn)品的成本。在生產(chǎn)過程中,投入的原材料(料)、人工費用(工)以及分配的制造費用(費)等都歸集到生產(chǎn)成本的借方,這些成本隨著生產(chǎn)的進行逐漸累積,反映了尚未完工的在產(chǎn)品所包含的成本。 生產(chǎn)成本貸方:一般是在產(chǎn)品完工后,將完工產(chǎn)品的成本從生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,此時生產(chǎn)成本貸記,庫存商品借記,表示庫存商品增加,即完工產(chǎn)品入庫。 二、與存貨科目的關(guān)系 期末余額:生產(chǎn)成本的期末余額就是在產(chǎn)品的成本,在資產(chǎn)負債表中,在產(chǎn)品屬于存貨的一部分,所以生產(chǎn)成本的期末余額會體現(xiàn)在存貨項目中。 整體理解:結(jié)轉(zhuǎn)的料工費相加后的金額就是當期計入生產(chǎn)成本的金額,隨著生產(chǎn)的推進,完工產(chǎn)品的成本從生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)出進入庫存商品,而未完工的在產(chǎn)品成本留在生產(chǎn)成本科目,期末時生產(chǎn)成本的余額和庫存商品等一起構(gòu)成存貨的金額。 例如,某企業(yè)本月投入原材料 5000 元,發(fā)生人工費用 3000 元,分配制造費用 2000 元,全部計入生產(chǎn)成本借方,共 10000 元。本月完工產(chǎn)品成本 8000 元,從生產(chǎn)成本貸方結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,此時生產(chǎn)成本借方余額 2000 元,這 2000 元就是在產(chǎn)品成本,在資產(chǎn)負債表中作為存貨的一部分列示,而庫存商品 8000 元也屬于存貨。 所以,你的理解基本是正確的。
老師,我領(lǐng)用原材料進行加工,借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本進入庫存商品 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 我這個單子上有兩個成本金額。庫存商品的成本應(yīng)該是 結(jié)轉(zhuǎn)過去的成本,還是入庫時計算出來的成本,還是兩個成本的和?
請問,完工產(chǎn)品入庫還有在產(chǎn)品,完工成本結(jié)轉(zhuǎn)后生產(chǎn)成本還有原材料的余額,余額在借方,是不是能表示還有在產(chǎn)品,還需要轉(zhuǎn)到半成品科目嗎?還是不需要結(jié)轉(zhuǎn)了?
老師好,剛接手的一家生產(chǎn)企業(yè)關(guān)于成核算,上期庫存各種原料余額+本期進貨的成本-庫存剩下原料=本期發(fā)生的成本就將這些發(fā)生的成本轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,到了月末就將生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,這樣核算方法對嗎?叫作什么核算方法? 我們是生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)超環(huán)保塑料袋子,要進貨原料加工生產(chǎn),變成庫存商品,這種企業(yè)可以用這種方法核算嗎? 那么賣出的商品?我看入庫庫存表有千克重量沒有金額,有出庫金額和很多不同規(guī)格的產(chǎn)品,有出庫重量,這個賣出商品,怎么核算賣出的商品成本,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品成本
老師,本月完工產(chǎn)品成本=月初在產(chǎn)品成本+本月發(fā)生的成本-本月末在產(chǎn)品成本,其中月初在產(chǎn)品成本:是生產(chǎn)成本科目余額表的期初余額,本月發(fā)生的成本:是本期發(fā)生的借方金額,我理解的對嗎?那請問本月末在產(chǎn)品成本,怎么計算?從科目余額表里找數(shù)據(jù)。
產(chǎn)品由原材料與制造費用一起進入到庫存商品,我是2條線思路做賬的,我想問下,制造費用我全部結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,后期我結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本后,沒有半成品但是生產(chǎn)成本的借方還有余額,這種情況,我是否可以理解成生產(chǎn)成本的借方余額就是月末庫存數(shù)量里面庫存商品的組成部分。生產(chǎn)成本借方有余額是對的
董老師,您在線嗎?想咨詢您~
老師,第二項建筑公司的,發(fā)放工資全部通過其他應(yīng)付款工資的怎么處理,當月工資當月計提全額申報個稅,現(xiàn)在個稅系統(tǒng)上是1-9月的全額應(yīng)發(fā)數(shù),不管發(fā)沒發(fā),全部給申報了,但是賬里,當時計提的時候通過應(yīng)付職工薪酬,工資,一借一貸平了,只是把工資全部掛到了貸方,到時候發(fā)工資的時候下的其他應(yīng)付款工資,現(xiàn)在是其他應(yīng)付款工資掛的未付的工資,應(yīng)付職工薪酬工資只有一個工會經(jīng)費未付,這種怎么填呢,我要是和系統(tǒng)填一致金額,賬里的報表應(yīng)付職工薪酬倒是能一致,就怕年末發(fā)不完工資,調(diào)增的時候不行,到底怎么寫第二個
老師,我想問一下員工社保的事情,假如我們每個月給員工發(fā)工資是4000元,要給他交社保,這個會計分錄應(yīng)該怎么做,謝謝了
出口越南的業(yè)務(wù),員工拿收據(jù)報銷,可以稅前扣除嗎
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計算?
認識些人進入央企外包的開票員和收款員,估計財務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責(zé)范圍內(nèi)的事情,財務(wù)總監(jiān)說如果明職責(zé)范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財務(wù)總監(jiān)明知道是認識高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
機械租賃租別人的機械設(shè)備,轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù), 1、請問租賃可以干租和濕租,開票開清包工的3%專票么?需要注意些什么? 2、租賃中購入其他公司的租賃業(yè)務(wù)發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結(jié)轉(zhuǎn)收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本?
第一次接觸工業(yè)企業(yè)有些擔心有些環(huán)節(jié)會理解錯誤,感謝老師的指導(dǎo),我日常是按老師的敘述做的賬務(wù)處理。
好的 這樣就可以的