您好,24年10-12月可以彌補以前年度虧損
請問老師 我們公司今年1、2季度都虧損,就第三季度盈利,預計第四季度也虧損,全年累計利潤也是虧損 那我這次申報第三季度要預繳企業(yè)所得稅嗎?
老師好,21年匯算清繳 最后的可彌補虧損是10萬,22年第四季度 所得稅利潤總額虧損10萬,那是不是23年1季度要是盈利的情況下,可以彌補的總虧損是20萬?
公司股權轉讓,公司23年年末盈利13萬,24年一季度累計虧損20萬,比如自然人A想在2024年6月把20%股權轉讓給B公司。需要繳納個稅嗎?
2023年虧損400萬,做了借 遞延 貸所得稅費用 400*0.05=20 24年9月全年累計盈利600萬,那3季度所得稅怎么計算,稅率多少,今年是不是做借 所得稅 20 貸遞延20
老師,你好,我報表上24年累計利潤是23萬,23年虧損的,這樣,我在申報第2季度企業(yè)所得稅的時候可以彌補上年虧損嗎?老師
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復入賬了怎么辦
2023年度個人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個稅代扣代繳是填12個月人數(shù)和嗎
稅法認壞賬嘛老師。謝謝
老師,我們跟別人合作,因為有個產(chǎn)品要用到木桶,然后是別人出錢跟我們買這個桶,最終這個桶是別人的,然后這個桶錢是其他收入嗎?老板不想繳稅不走公司,想直接打錢給我,說給我當備用金,可是我這樣屬于坐支???對也不利吧?然后老板說不行我收到錢了直接轉給他?可是他是公司法人,我是財務,我跟他賬戶往來多了也不好吧?因為我們是工程的,很亂,我不想我個人賬戶跟法人和公司賬戶太多牽扯
老師,請問研發(fā)費加計扣除審核時,人工支出數(shù)據(jù)的審核要怎么做呢,謝謝
老師好!憑證附件有多張,怎么編制,麻煩老師指導
老師,我們公司以前年度的土地增值稅滯納金在今年交了,是不是還要做以前年度損益調(diào)整啊,要不要改以前年度財務報表之類的
注銷外經(jīng)證流程,我準備資料有哪些?先去經(jīng)營地稅務局還是施工地稅務局辦理?
那就是24年第四季度不需要預繳所得稅是么?
是的,按照稅法規(guī)定是這樣的,實踐中,有的主管稅務局完不成稅收任務可能不讓彌補,等匯算清繳的時候再彌補