重分類是按這個表格來的
您好,老師,我們公司老板在其他應收款借方有掛賬,在其他應付款貸方也有掛賬,能不能將其他應收款借方余額調整到其他應付款呢? 如果要調的話,應該怎么調呢?
關于其他應付款重分類賬務分錄咨詢-----------------------調整前分錄是其他應收1120,其他應收5600,其他應付4800,都在借方,那現(xiàn)在要調整重分類,那應該就是對沖,我寫的調整后分錄是:貸方其他應收1120,其他應收5600,其他應付4800,借方其他應付11520.但是其他應付期末余額應該在貸方,現(xiàn)在卻是借方余額,我這個是哪里做錯了呢,請老師指點謝謝
老師,請問一下應收賬款期末余額為借方負數,需要調整到預收賬款,是調整到貸方?其他應收款期末余額為借方負數,需要調整到其他應付款貸方?
其他應付款在借方有余額,我們可以調整為,借:其他應收款—法人,貸:其他應付款—個人??梢赃@樣調賬嗎
請問其他應收款是負數調賬的時候可不可以借其他應收款-調整 貸其他應付款調整 因為選不了一級科目
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應該是好多?
老師計提社保費也是應付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預收賬款沒有確認收入,后期確認收入時要怎么處理?是分幾次確認?還是可以一次性都確認收入
圖片上的福費廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務業(yè)務,如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補3%的稅錢嗎
公司沒有交租金,沒有房產稅,收到的物業(yè)費發(fā)票抵扣會預警嗎,
老師 企業(yè)年報 沒有關聯(lián)單位 關聯(lián)表是不是就不用填了