您好,這個(gè)是24年的業(yè)務(wù),只不過(guò)你沒(méi)有開(kāi)發(fā)票出來(lái)

老師,有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教,我們24年6月份才收到23年的房租發(fā)票500萬(wàn),過(guò)了匯算清繳的時(shí)間,發(fā)票是24年開(kāi)具的但是備注的租期是23年的,我放在24年開(kāi)始攤銷(xiāo)可以嗎,也就是滯后攤銷(xiāo)。而且我們24年的發(fā)票極大可能在25年6月左右才能收到或者更晚時(shí)間,也就是24年的房租繼續(xù)放在25年進(jìn)行攤銷(xiāo)!
老師,今年5月份發(fā)放并申報(bào)的年終獎(jiǎng),那這個(gè)年終獎(jiǎng)是放在24年進(jìn)行匯算的么(就是25年匯算24年的個(gè)稅)
老師,今年5月份發(fā)放并申報(bào)的年終獎(jiǎng),那這個(gè)年終獎(jiǎng)是放在24年進(jìn)行匯算的么(就是25年匯算24年的個(gè)稅)
請(qǐng)問(wèn)一下,24年的費(fèi)用,25年才給我開(kāi)具,但是費(fèi)用我已經(jīng)計(jì)入24年的賬里,我到時(shí)25年時(shí)需要紅沖在做一遍嗎,還是直接把25年開(kāi)具的發(fā)票放入24年賬憑證里就行
老師,公司的一個(gè)股東在24年公司成立初期購(gòu)買(mǎi)了4臺(tái)筆記本,尚未開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在開(kāi)票可以嗎?24年計(jì)提了費(fèi)用,25年拿到票后沖銷(xiāo)24年的分錄再重新做分錄嗎?所得稅匯算清繳又是怎么回事?算24年還是25年?
公司將項(xiàng)目資產(chǎn)和負(fù)債(借款借款及利息)和運(yùn)維人員,合并打包,與資產(chǎn)重組的形式出售給其他公司嗎?財(cái)務(wù)上要求的具體流程有哪些?都涉及哪些稅呢?
企業(yè)與美團(tuán)大眾點(diǎn)評(píng)等平臺(tái)簽訂一個(gè)信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)或者是推廣費(fèi),需要繳納印花稅嗎?
勞務(wù)成本里面的人工費(fèi)現(xiàn)金流是計(jì)入支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金,還是放在購(gòu)買(mǎi)商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金?
成品油發(fā)票可以開(kāi)專(zhuān)票嗎?
老師,我們本位幣是老撾幣,現(xiàn)在涉及到其他美元外幣,想問(wèn)下我們做賬時(shí),可以往來(lái)用每月第一天的匯率,收入等損益類(lèi)的用當(dāng)日匯率嗎,還是要保持一致只使用一種方法
老師,請(qǐng)問(wèn)廣東省惠州市社保申報(bào)時(shí)間最晚多少號(hào)?
請(qǐng)問(wèn)老師,出差的餐費(fèi)不管是否取得專(zhuān)用發(fā)票,都不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?只有餐費(fèi)是計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)明細(xì)科目嗎? 出差打車(chē)費(fèi)用是計(jì)入差旅費(fèi)明細(xì)科目嗎?
老師就是我們年初從銀行貸了300萬(wàn)出來(lái),然后當(dāng)時(shí)那個(gè)款是轉(zhuǎn)到公司賬戶(hù),然后有又轉(zhuǎn)到我們公司另外一個(gè)員工賬上了,然后轉(zhuǎn)給法人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)做了投資款,轉(zhuǎn)了一百多萬(wàn)進(jìn)來(lái)做了投資款,還有一百多沒(méi)有轉(zhuǎn)進(jìn)去來(lái),我現(xiàn)在這個(gè)賬怎么去平賬啦?
從美團(tuán)收銀系統(tǒng)怎么看客戶(hù)余額一共是多少,
老師您好,教育咨詢(xún)公司注銷(xiāo)時(shí)有一些庫(kù)存商品圖書(shū)1500元,能直接轉(zhuǎn)收入加增值稅1500元嗎,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)1500元可以嗎


那我這25年的發(fā)票可以入帳到24年嗎
直接入到25年就可以了