您好,是可以的,說明你們原先有庫存,近期就沒進(jìn)貨一直在處理庫存
老師,我 公司是銷售中央空調(diào),2016年成立 一直沒有做內(nèi)賬,從2021.1月份開始建賬,1月份收到張進(jìn)項10萬的發(fā)票,這10萬進(jìn)項票是2020年5月的發(fā)票,貨什么都已收到過的了,就是發(fā)票1月開回,發(fā)票還有400多萬沒有開回來 我想問這個沒有開回的發(fā)票怎么入賬?現(xiàn)在庫存商品和這個票一點(diǎn)不吻合的 我們是零售,如果要去統(tǒng)計發(fā)票和庫存基本不可能。
老師,我 公司是銷售中央空調(diào),2016年成立 一直沒有做內(nèi)賬,從2021.1月份開始建賬,設(shè)置了現(xiàn)有數(shù)據(jù)的初始余額。有個問題,1月份收到張進(jìn)項10萬的發(fā)票,這10萬進(jìn)項票是2020年5月的發(fā)票,且款已付清,貨已收到過的了,現(xiàn)在發(fā)票開回(跟這個發(fā)票是幾月份的沒關(guān)系,主要問題就是這個發(fā)票回來后會認(rèn)證,到時實(shí)際留抵的進(jìn)項怎么和實(shí)際的相符合)發(fā)票還有400多萬沒有開回來 同樣款已付清,貨也已收到(外賬能把當(dāng)期收到以前的發(fā)票當(dāng)成當(dāng)期的庫存并結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是內(nèi)賬要求實(shí)際的,這個不是當(dāng)期的,所以不知道怎么做了??)
老師,我們小規(guī)模商貿(mào)公司,買熱水器的,三月末注冊工商,四月份注冊稅務(wù)銀行,八月份開始進(jìn)貨廠家開來發(fā)票,但是我沒有做賬,因為沒有銷售,所以八九月份的進(jìn)貨發(fā)票我等10月份一起做賬可以不,因為10月份開是開發(fā)票出去了,我這個月申報還是零申報,稅務(wù)那邊不會有風(fēng)險吧?
老師您好,有個問題,因五月份在匯算清繳前必須要把往年暫估的成本給處理了,但是呢有些確實(shí)是有專票的,因疫情原因?qū)Ψ介_不出發(fā)票來,我們就讓對方提供費(fèi)用,先沖銷先入帳了,但是呢有些有可能是專票,那我五月份就不把進(jìn)項稅額做進(jìn)去嗎?當(dāng)月沒開票沒法勾選到,和帳里稅額就不一致了,等收到發(fā)票再補(bǔ)稅費(fèi)科目嗎?我們是免稅的,進(jìn)項稅額是做轉(zhuǎn)出的,所以稅額都是算在成本里面的
老師,我們在注銷公司稅務(wù),稅務(wù)今天反饋給我說清算申報不通過。要我們補(bǔ)申報17年至現(xiàn)在的印花稅,還要出一份說明說為什么2019年6月的其他應(yīng)付款有20萬,20年6月就變成只有4萬。這個我查了下其實(shí)就是往來款現(xiàn)金往來對沖的(二級明細(xì)是不同股東),但說明我不能直接這么寫吧?我想問的問題還有印花稅應(yīng)該報哪些?說我們要報實(shí)收資本,賬冊,銷項,進(jìn)項,收入,租金。但公司沒有實(shí)收資本的,也沒有銷項和進(jìn)項的合同,這個要怎么搞?
老師你好,之前公司一直虧損,當(dāng)月看有點(diǎn)凈利潤了,不多就幾百,為什么這個就不能分配利潤呢,我們是有內(nèi)賬的,我們有利潤是不是可以收點(diǎn)現(xiàn)金用?用于利潤分配呢?
企業(yè)會計準(zhǔn)則,出現(xiàn)壞賬怎么做分錄。到損益表壞賬會計入管理費(fèi)用還是營業(yè)外支出
老師有制造業(yè)的制造費(fèi)用明細(xì)表模板嗎?方便截圖用下嗎
老師,個人給公司維修機(jī)械:除了代開發(fā)票+企業(yè)代扣代繳,還有其他的需要做嗎
比如接賬有一百元現(xiàn)在怎么入期初,我入期初余額100就會資產(chǎn)負(fù)債不平求解
老師,你好,請問高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)過期了,沒有再申請,帳上有研發(fā)費(fèi)用,報企業(yè)所得稅匯算清繳能加計扣除嗎?謝謝
老師,個人給公司維修機(jī)械,個人需要給公司代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票還是維修費(fèi)發(fā)票?個人除了代開發(fā)票外,公司需要給個人代扣代繳個人所得稅嗎?
公司是小型商貿(mào)企業(yè),小規(guī)模。門店,老板用私戶收錢,因為面對的是散客,所以也不開發(fā)票,我可以給他報無票收入嗎?
我是物流服務(wù)公司,收到物流費(fèi)10000怎么記賬
老師,9月1號借方應(yīng)收賬款200,貸方壞賬準(zhǔn)備--應(yīng)收賬款10;補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備15,問月底應(yīng)收賬款余額?
現(xiàn)在是這種情況,由于上任會計做賬問題,導(dǎo)致賬面庫存是零,但是我們有實(shí)物庫存,那像這種情況,我們應(yīng)該怎么處理啊?剩余的庫存還不能不賣,我們應(yīng)該怎么辦呢?
您好,這樣是有風(fēng)險的,賬面和實(shí)物要對上。你們的情況我覺得可以這樣: 1.私下處理實(shí)物庫存,款回到私戶、不開發(fā)票。 2.如果以公司名義銷售收款,那就暫估入、結(jié)轉(zhuǎn)成本,等次年匯算時沖銷暫估的(給稅務(wù)局解釋對方不開進(jìn)項發(fā)票)