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老師我們幫政府招商引資把A企業(yè)落地當(dāng)?shù)兀髽I(yè)交的增值稅政府返回我們一部分,我們再按照跟企業(yè)簽訂協(xié)議返企業(yè)部分,自己留一部分,政府發(fā)給我們時(shí)寫得扶持資金,我現(xiàn)在有2個(gè)問題,1,我們按照協(xié)議打給企業(yè)的部分需要對方給我們開票嗎?2我們留的部分扶持資金需要繳納增值誰嗎?

2025-01-03 07:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-03 07:41

如果是代收代付性質(zhì),一般不用開票;若基于購買服務(wù)等商業(yè)合作關(guān)系則需要開票。 若扶持資金是為政府提供招商引資服務(wù)的報(bào)酬,可能要繳增值稅;若是無償補(bǔ)助且無應(yīng)稅行為,可能不用繳。

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快賬用戶6026 追問 2025-01-03 07:50

那就是我們把他們引來根據(jù)政府退稅扶持退他們繳納的部分稅簽的有退稅協(xié)議的這種其實(shí)是代收付性質(zhì),我想知道我們留下來的部分扶持資金到底玩交增值稅嗎?政府打的扶持資金退稅政策,只是我們自己留了部分少給了企業(yè),您說的比較抽象我不知道怎么去定義是不是無常補(bǔ)助,而且我們留的這部分還要給部分別人這是別人介紹來的,我們打給別人時(shí)別人給我開渠道非發(fā)票,我們自己留下來那部分我不知道到底要不要交稅?

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齊紅老師 解答 2025-01-03 07:51

同學(xué)你好 如果是政府對招商服務(wù)的報(bào)酬那就要交了 如果是代收代付就不用交

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快賬用戶6026 追問 2025-01-03 07:54

主要是代收代付我們少退了部分別人,自己留的部分也不用開票,招商服務(wù)政府打過來是扶持資金啊,我們跟政府簽的是按企業(yè)實(shí)際交增值稅一定比例返還不是寫的招商服務(wù)費(fèi),我們跟企業(yè)簽的也是按增值稅一定比例返還

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齊紅老師 解答 2025-01-03 07:59

如果你們是代收代付就不用交增值稅的 這個(gè)不是典型的服務(wù)收費(fèi)

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快賬用戶6026 追問 2025-01-03 08:02

是代收代付但是我們留了部分,每次我們把對方交稅證明提供給企業(yè),真的不知道是不是需要交稅,而且這種我們也都不開票的

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齊紅老師 解答 2025-01-03 08:03

你們留的那部分要交增值稅的

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快賬用戶6026 追問 2025-01-03 08:03

是代收代付但是我們留了部分,每次我們把對方交稅證明提供給政府,政府先打給我們,真的不知道是不是需要交稅,而且這種我們也都不開票的

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齊紅老師 解答 2025-01-03 08:04

不開票可以做未開票收入交增值稅

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如果是代收代付性質(zhì),一般不用開票;若基于購買服務(wù)等商業(yè)合作關(guān)系則需要開票。 若扶持資金是為政府提供招商引資服務(wù)的報(bào)酬,可能要繳增值稅;若是無償補(bǔ)助且無應(yīng)稅行為,可能不用繳。
2025-01-03
您好,通常情況下,你們留下的 5 萬扶持資金不需要繳納增值稅,因?yàn)樗⒎桥c銷售貨物等直接掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入。 對方企業(yè)不需要給你們開票,你們可依據(jù)返稅協(xié)議直接將 45 萬打給對方,以協(xié)議和支付憑證等作為財(cái)務(wù)處理依據(jù)。
2024-12-31
你好,這個(gè)1萬做營業(yè)外收入,4萬其他應(yīng)付款
2024-03-18
您好,咱這個(gè)要交增值稅的 當(dāng)收到財(cái)政補(bǔ)貼時(shí),首先需要準(zhǔn)確判斷是否與取得收入或者數(shù)量直接掛鉤。與其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)的收入或者數(shù)量直接掛鉤的,應(yīng)按規(guī)定計(jì)算繳納增值稅。納稅人取得的其他情形的財(cái)政補(bǔ)貼收入,不屬于增值稅應(yīng)稅收入,不征收增值稅。
2023-05-28
你好,全額申報(bào)增值的哈
2024-01-20
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