把申報的0工資應該作廢了,不作廢就占著五千和專項扣除的免稅額度 然后按兩個股東的占股比例和毛利去申報生產(chǎn)經(jīng)營所得
老師,我們是建筑勞務公司,季度申報企業(yè)所得稅,7月份開了30萬,89兩個月沒有開票,7月份工資成本不夠,怎么把89月的工資成本入7月份成本呢
老師你好,我們公司是五月份成立的,六月份簽了銷售合同,7月份才出貨開發(fā)票。因為之前聽說沒有確認營業(yè)收入就沒有營業(yè)成本,所以我們第二季度企業(yè)所得稅申報為0, 但是5月和6月的工人工資又沒有記入在7月的營業(yè)成本里,導致第三季度的企業(yè)所得稅申報營業(yè)成本低,請問這種情況要怎么處理?是要聯(lián)系稅務更改第二季度企業(yè)所得稅申報表嗎?謝謝!
老板每個月有發(fā)公司,申報了個稅,有和人開了一個合伙企業(yè),需要申報個人生產(chǎn)經(jīng)營所得,填寫資料問有沒有綜合申報,這樣的情況填是還是不是呢
您好老師,單位經(jīng)營不好,第4季度沒有開發(fā)票,但是還是發(fā)了10.11月份工資,12月份沒有發(fā)工資,單位3職工只發(fā)工資不繳納社保,個人所得稅報了10和11月份工資金額,12月份0申報,因為沒有開發(fā)票利潤表成本費用也是0,別的還行,這個利潤表和個人所得稅表能不能對比出來,有沒有什么不好的這樣報稅,謝謝老師
想請教您一下,我們老板今年5月新開了一個合伙企業(yè),是為了持股用的,就是把我現(xiàn)在公司的小股東都轉(zhuǎn)到那個合伙企業(yè),然后再用合伙企業(yè)入股到我現(xiàn)在的公司,所以那個合伙企業(yè)一直是沒有業(yè)務產(chǎn)生的,所以也就沒有工資發(fā)了,我現(xiàn)在每個月都是給老板做的個稅0申報,已經(jīng)超過3個月,系統(tǒng)會一直提示此人員是否離職等字眼,我這個要怎么處理呢,實際上也是沒有業(yè)務,確實也沒有發(fā)工資的呢
老師,如何在電子稅務局查詢上期(5月份)已經(jīng)用了的進項發(fā)票
辛苦圖片這個老師說下謝謝
老師,我們是開的京東店鋪,老板直接把京東賬戶的錢充值押金和推廣,怎么做賬?。楷F(xiàn)在推廣發(fā)票也開給我們了?
怎樣重置個稅申報密碼
種植公司種了藍莓、草莓、獼猴桃等果樹,在籌建期購買了打印機,廚房用品,那打印機,廚房用品的費用怎么算到它們各自的成本中呢
老師,129題難道不是按實際收取的交消費稅嗎?他題目中說的是總的銷售額是51.48萬元,那以舊換新實際收取的只有3.51啊,難道消費稅不是用51.48-8.19=43.29,然后在43.29+3.51為依據(jù)來計算嗎?有點不懂
老師好,我想問一下,準予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除的,現(xiàn)在是調(diào)增還是調(diào)減,將來是調(diào)增還是調(diào)減,不清楚怎么理解
兼職人員依托我單位申報泰山產(chǎn)業(yè)領軍人才(平臺類),申報單位承諾提供1000萬經(jīng)費,這個經(jīng)費要簽合同書時要做詳細預算嗎?
老師好,研發(fā)費用資本化怎么做賬?整個過程中賬務處理
出租車公司的發(fā)票怎么申請,怎么報稅跟普通公司一樣嗎
把申報的0工資作廢嗎,但每個月不是需要申報個稅嗎?那個稅要怎么申報呢?兩個股東一個占70%,一個占30%,然后把15萬按比較分配去申報嗎?因為他們沒有成本費用票呢,
報個稅是給員工報 不是給經(jīng)營者哦
他沒提供其他的員工!所以之前就一直申報了一個股東的0申報。那現(xiàn)在讓他們提供一個員工,然后把之前的作廢掉,然后經(jīng)營所得就按15萬占比分配去申報,扣除額一年了直接填寫6萬可以嗎?
嗯 一般是這樣就可以了 現(xiàn)在系統(tǒng)都默認報了工資個稅那生產(chǎn)經(jīng)營所得就不能扣除六萬和專項扣除了 以后別給經(jīng)營者報工資個稅了
嗯好的,老師,就是說開了15萬的票,是服務費類的,又沒成本費用票來沖抵,這樣相當于利潤就有15萬,就是分不分紅都是直接按利潤來占比申報收入的嗎?
同學你好 對的 是這樣的哦
喔好的,老師,個體戶的查賬征收經(jīng)營所得申報是不是跟合伙企業(yè)申報都是一樣的?。康沁@個體戶的老板還有一家公司,而且也在那家公司申報個稅領工資了,這個也是影響扣除額的吧?
嗯 這個都是申報生產(chǎn)經(jīng)營所得 2.對的
老師,申報表中有個收入,費用,扣除額,收入是按開票總收入去填寫,然后減掉費用,最后得出來的利潤才按占比分吧,還是是收入那里就直接填寫利潤占比分配好的了呢
是利潤按占股比例的哦
他有一個地方收入成本啥的都填寫的
出來一個和圖片似的界面
就是收入成本這些填寫是按開票總收入填寫的嗎?還是說收入就是按利潤占比填寫
同學你好 對的 按總收入填寫
老師,那如果每個月申報的股東有實際發(fā)放工資,比如按10000申報,那這個可以作為成本費用在總收入內(nèi)扣除的吧?
同學你好 可以的哦 股東的工資可以扣除
但就是扣除了一次扣除額,后面的經(jīng)營所得就不能再扣除對吧?所以要是申報股東個人要么就有工資申報要么就報其他員工,對嗎,是這樣理解嗎
對的 只能扣除一個 所以盡量不要報工資
那意思是盡量不用申報股東的工資報其他員工的對吧?為什么說盡量不報股東的工資呢?除了不能扣除額還有其他的影響嗎?
同學你好 不要給股東報工資
申報經(jīng)營所得的時候多交稅