你好,這個(gè)是計(jì)入制造費(fèi)用。不是期間費(fèi)用。
老師,研發(fā)支出為什么屬于成本科目呢?研發(fā)支出中的資本化支出可以計(jì)入成本,費(fèi)用化支出不是計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
為什么車間管理人員工資屬于制造費(fèi)用,要計(jì)入本月發(fā)生完工 產(chǎn)品成本?
用現(xiàn)金發(fā)放工資510000元,工資費(fèi)用分配如下:生產(chǎn)工人200000元、車間管理100000元,行政管理人員110000元,在建工程人員100000元,另外,用現(xiàn)金支付管理部門辦公費(fèi)用92800元。
用現(xiàn)金發(fā)放工資510000元,工資費(fèi)用分配如下:生產(chǎn)工人200000元、車間管理100000元,行政管理人員110000元,在建工程人員100000元,另外,用現(xiàn)金支付管理部門辦公費(fèi)用92800元。
老師,產(chǎn)品生產(chǎn)人員工資屬于什么費(fèi)用呀,財(cái)管上面,像車間管理人員工資不是作為制造費(fèi)用分配嗎
我們廠房里面購(gòu)買設(shè)備,機(jī)器那些,都打給了一家公司的,然后這家公司再在其他地方去買給我們,錢付了,很多設(shè)備也到了,但是還沒(méi)有開票,這種我怎么入賬呢?要不要先錄資產(chǎn)卡片呢?
老師你好!資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)收賬款金額是500多萬(wàn),怎么操作讓金額少一點(diǎn)
老師,稅務(wù)整改的模板格的模板表格有嗎?,有的話可以發(fā)一下嗎?
老師好!2022年公司購(gòu)的小車原值12萬(wàn),當(dāng)時(shí)計(jì)提折舊是按原值計(jì)提,并未算出凈殘值,2022年-2024年多計(jì)提了折舊5000元左右,請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖減調(diào)整,分錄應(yīng)該怎么做。
差旅費(fèi)津貼和誤餐補(bǔ)助需要申報(bào)個(gè)稅嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,老板拿公司刷卡機(jī)給別人刷錢到公戶,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師:企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí):需要報(bào)“已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬”和“實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬”是個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)截止到9月份的年累計(jì)數(shù)嗎?
你好老師,小規(guī)模納稅人,由于上個(gè)月開錯(cuò)發(fā)票,服務(wù)開成貨物了,紅沖跨月了,9月紅沖的,這次申報(bào)增值稅說(shuō)是有退稅,我提交了先抵后退的流程,說(shuō)是直接可以抵這次的稅款,我那天申報(bào)完一直沒(méi)繳納稅款,等的這個(gè)流程辦結(jié)了再繳,但是現(xiàn)在我看見稅款還是沒(méi)變過(guò)來(lái),怎么回事?
一個(gè)企業(yè)2024年12月份所屬期申報(bào)了一筆38萬(wàn)元的增值稅未開票銷售額,然后在2025年8月所屬期的時(shí)候,補(bǔ)開了發(fā)票。但是8月所屬期忘記申報(bào)了這一筆負(fù)數(shù)未開發(fā)票銷售額,9月收入期時(shí)候才想起來(lái)(也是不想8月份退稅),把這一筆復(fù)數(shù)銷售額申報(bào)到9月收所屬期,這種情況合規(guī)嗎?
一般納稅人現(xiàn)在實(shí)際繳納的附加稅比例是多少
可是不是管理人員的工資嗎?
您好,車間管理人員計(jì)入制造費(fèi)用科目
哦對(duì),這算是生產(chǎn)產(chǎn)品的間接費(fèi)用不能直接計(jì)入生產(chǎn)成本,應(yīng)當(dāng)先計(jì)入制造費(fèi)用,生產(chǎn)結(jié)束后再結(jié)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本中對(duì)吧?
您好。是的,就是這樣了