同學(xué),你好 你之前的結(jié)轉(zhuǎn)分錄發(fā)一下,一般紅沖多結(jié)轉(zhuǎn)的就行
老師,如果上一個月用的水電費,這個月才收到發(fā)票,那么結(jié)轉(zhuǎn)是不是多結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費用了呢
如果上年12月份制造費用結(jié)轉(zhuǎn)的時候多結(jié)轉(zhuǎn)了怎么辦?
你好,老師!金蝶結(jié)賬后,結(jié)轉(zhuǎn)的制造費用(車間電費和維修費)怎么沒有呢,是我自己結(jié)轉(zhuǎn)么?那分錄是怎樣的
請問老師,上年12月結(jié)轉(zhuǎn)制造費用把直接材料和制造費用結(jié)轉(zhuǎn)反了如何更正,去年12月做的分錄:結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品U29卡纜借:產(chǎn)成品-U29卡纜 30000,貨:生產(chǎn)成本-制造費用20000 生產(chǎn)成本-直接材料10000,當時應(yīng)該是制造費用10000,直接材料20000,把金額錄反了,請問在下年如何更正
麻煩問下老師,上年12月結(jié)轉(zhuǎn)制造費用把直接材料和制造費用結(jié)轉(zhuǎn)反了如何更正,去年12月做的分錄:結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品借:產(chǎn)成品-30000,貨:生產(chǎn)成本-制造費用20000 生產(chǎn)成本-直接材料10000,當時應(yīng)該是制造費用10000,直接材料20000,把金額錄反了,請問在下年如何更正
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
借其他應(yīng)收款—某公司5553.17,貸制造費用—電費4914.31,貸應(yīng)交稅費—進項稅轉(zhuǎn)出638.86,制造費用科目余額是負數(shù)啦,之前多結(jié)轉(zhuǎn)啦!
同學(xué),你好 借:制造費用-電費 貸:其他應(yīng)收款-某公司??