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海關(guān)把稅單開錯(cuò)了怎么辦

2019-08-03 08:24 來(lái)源:快賬

導(dǎo)讀:增值稅實(shí)行購(gòu)進(jìn)扣稅的計(jì)算方法,銷售貨物產(chǎn)生增值稅銷項(xiàng)稅額,購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,進(jìn)口貨物取得海關(guān)完稅憑證,支付進(jìn)口增值稅,就是進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵扣增值稅銷項(xiàng)稅額。海關(guān)把稅單開錯(cuò)了怎么辦?

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海關(guān)把稅單開錯(cuò)了怎么辦

當(dāng)時(shí)你提供給海關(guān)的資料里是否正確?正確的話可以修改,直接去讓海關(guān)修改就行了;不正確的話就需要先去申請(qǐng)改單了,比較麻煩。

要是海關(guān)不能改單,你單位就另外出稅票給客戶,拿海關(guān)稅單向本地稅局申報(bào)抵扣也可以。

海關(guān)把稅單開錯(cuò)了怎么辦

什么是海關(guān)完稅憑證

海關(guān)完稅憑證是指根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于加強(qiáng)海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書和廢舊物資發(fā)票管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅函〔2004〕第128號(hào))規(guī)定,(以下簡(jiǎn)稱《通知》)增值稅一般納稅人取得所有需抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書。

增值稅一般納稅人應(yīng)根據(jù)相關(guān)海關(guān)完稅憑證逐票填寫《海關(guān)完稅憑證抵扣清單》、《海關(guān)完稅憑證抵扣清單》電子數(shù)據(jù)的軟盤(或其他存儲(chǔ)介質(zhì)),在進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)時(shí)隨同納稅申報(bào)表一并報(bào)送,未報(bào)送的,其進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣。取得的海關(guān)完稅憑證應(yīng)當(dāng)在開具之日起90天后的第一個(gè)納稅申報(bào)期結(jié)束以前向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)抵扣,逾期不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。《通知》同時(shí)還規(guī)定,納稅人未按照規(guī)定要求填寫《海關(guān)完稅憑證抵扣清單》或者填寫內(nèi)容不全的,該憑證不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。

增值稅一般納稅人取得所有需抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,簡(jiǎn)稱海關(guān)完稅憑證。應(yīng)根據(jù)相關(guān)海關(guān)完稅憑證逐票填寫海關(guān)完稅憑證抵扣清單,在進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)時(shí)隨同納稅申報(bào)表一并報(bào)送。

海關(guān)完稅憑證、運(yùn)輸發(fā)票、農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)憑證(含農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者開具的普通發(fā)票),由于這三種憑證是增值稅專用發(fā)票以外可以用于增值稅抵扣的憑證,所以稱之為“三小票”。

從3月份申報(bào)開始,納稅人除報(bào)送海關(guān)完稅憑證抵扣清單紙質(zhì)資料外,還需同時(shí)報(bào)送載有海關(guān)完稅憑證抵扣清單電子數(shù)據(jù)的軟盤(或其他存儲(chǔ)介質(zhì))。未單獨(dú)報(bào)送的,其進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣。如果納稅人未按照規(guī)定要求填寫海關(guān)完稅憑證抵扣清單或者填寫內(nèi)容不全的,該張憑證不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。

海關(guān)把稅單開錯(cuò)了怎么辦?當(dāng)時(shí)你提供給海關(guān)的資料里是否正確?正確的話可以修改,直接去讓海關(guān)修改就行了;不正確的話就需要先去申請(qǐng)改單了,比較麻煩。要是海關(guān)不能改單,你單位就另外出稅票給客戶,拿海關(guān)稅單向本地稅局申報(bào)抵扣也可以。

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