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?不開(kāi)票收入怎么填增值稅申報(bào)表

2024-08-19 09:46 來(lái)源:快賬

導(dǎo)讀:不開(kāi)票收入怎么填增值稅申報(bào)表?按照小編老師編制報(bào)表的知識(shí),企業(yè)發(fā)生不開(kāi)票的收入也是需要記錄到財(cái)務(wù)報(bào)表中,通常則是可以將其填寫到增值稅申報(bào)表的未開(kāi)具發(fā)票一欄,還可以再增值稅申報(bào)表附表中的未開(kāi)具發(fā)票填寫的。這關(guān)于企業(yè)不開(kāi)票收入填寫增值稅申報(bào)表的知識(shí),小編老師已經(jīng)整理好給你們,有興趣的學(xué)員們都是可以來(lái)參考下文學(xué)習(xí)。

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不開(kāi)票收入怎么填增值稅申報(bào)表

一、增值稅申報(bào)表主表

在增值稅申報(bào)表主表中,未開(kāi)票收入可以填列在“第1欄次:本期數(shù)-第4欄次:其中:未開(kāi)具發(fā)票”一欄。如果企業(yè)存在未開(kāi)票收入,應(yīng)該將這部分收入的金額填列在第4欄次中,并且需要特別注明“未開(kāi)具發(fā)票”字樣。

例如,如果企業(yè)本期的未開(kāi)票收入金額為1000元,那么在填列增值稅申報(bào)表主表時(shí),應(yīng)該將第4欄次的“其中:未開(kāi)具發(fā)票”一欄填寫為1000元。

二、增值稅申報(bào)表附表一

在增值稅申報(bào)表附表一中,未開(kāi)票收入的處理方式與增值稅申報(bào)表主表相同。未開(kāi)票收入可以填列在“第1欄次:本期數(shù)-第4欄次:其中:未開(kāi)具發(fā)票”一欄。

例如,如果企業(yè)本期的未開(kāi)票收入金額為2000元,那么在填列增值稅申報(bào)表附表一時(shí),應(yīng)該將第4欄次的“其中:未開(kāi)具發(fā)票”一欄填寫為2000元。

不開(kāi)票收入怎么填增值稅申報(bào)表

無(wú)票收入的賬務(wù)處理怎么做?

1、按正常程序確認(rèn)收入

借:銀行存款

貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

2、結(jié)轉(zhuǎn)成本

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

貸:庫(kù)存商品

無(wú)票收入入賬前,應(yīng)確認(rèn)清楚,對(duì)方今后是否會(huì)索要發(fā)票,確認(rèn)需要發(fā)票的,可以留到開(kāi)票后再做收入,避免進(jìn)行調(diào)整。當(dāng)然,確實(shí)有已經(jīng)入賬的不需開(kāi)票做收入,后來(lái)需要開(kāi)票時(shí),可以先沖銷入賬時(shí)的記賬憑證,再開(kāi)票重做收入,成本不用處理。但是,稅控系統(tǒng)內(nèi)要做適當(dāng)調(diào)整,沖減無(wú)票收入,增加開(kāi)票收入。

不開(kāi)票收入怎么填增值稅申報(bào)表?在上文匯總的相關(guān)會(huì)計(jì)知識(shí)中,小編老師已經(jīng)針對(duì)企業(yè)不開(kāi)具發(fā)票的收入添置到增值稅申報(bào)表的知識(shí)都有講解的,相信你們看完之后知道該怎么來(lái)填寫的。在本網(wǎng)站上關(guān)于不開(kāi)票收入的其他賬務(wù)處理和編制報(bào)表的知識(shí)還有很多的,這些知識(shí)對(duì)你們學(xué)習(xí)不開(kāi)票收入的知識(shí)應(yīng)該都是有幫助的,歡迎你們來(lái)關(guān)注本網(wǎng)站。

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