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?每月計(jì)提待攤費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄

2024-07-17 11:23 來(lái)源:快賬

導(dǎo)讀:每月計(jì)提待攤費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄是什么?根據(jù)小編老師的經(jīng)驗(yàn),對(duì)于每個(gè)月計(jì)提待攤費(fèi)用的會(huì)計(jì)處理,主要需要區(qū)分是首次計(jì)提待攤費(fèi)用和后期多次計(jì)提待攤的處理,如果是首次計(jì)提,那么可以選擇待攤費(fèi)用的科目核算;如果是后期的攤銷(xiāo),則是可以選擇管理費(fèi)用的科目來(lái)核算的。關(guān)于企業(yè)每月計(jì)提攤銷(xiāo)費(fèi)用的會(huì)計(jì)處理知識(shí)都在這里,歡迎你們來(lái)閱讀下述文章試試。

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每月計(jì)提待攤費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄

具體的會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)法如下:

1.在籌建期間發(fā)生的開(kāi)辦費(fèi)用,需要計(jì)入“待攤費(fèi)用”科目。因此,在首次確認(rèn)時(shí),需要進(jìn)行如下的分錄記賬:

借:待攤費(fèi)用

貸:現(xiàn)金(或銀行存款)

2.待攤費(fèi)用科目需要進(jìn)行攤銷(xiāo),每個(gè)會(huì)計(jì)期間需要將一定的金額轉(zhuǎn)移至“管理費(fèi)用”等相關(guān)科目。因此,在每個(gè)會(huì)計(jì)期間結(jié)束時(shí),需要進(jìn)行如下的分錄記賬:

借:管理費(fèi)用

貸:待攤費(fèi)用

3.攤銷(xiāo)到最后一個(gè)會(huì)計(jì)期間結(jié)束時(shí),將剩余的待攤費(fèi)用進(jìn)行沖銷(xiāo),相應(yīng)地減少相關(guān)資產(chǎn)賬戶(hù)。因此,在最后一個(gè)會(huì)計(jì)期間結(jié)束時(shí),需要進(jìn)行如下的分錄記賬:

貸:開(kāi)辦費(fèi)用(或相關(guān)負(fù)債)

每月計(jì)提待攤費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄

"待攤費(fèi)用"和"預(yù)提費(fèi)用"賬戶(hù)的異同有哪些?

“待攤費(fèi)用”和“預(yù)提費(fèi)用”賬戶(hù)設(shè)置的目的相同,賬戶(hù)的用途和結(jié)構(gòu)相同,審計(jì)目標(biāo)相同,并且兩者均具有流動(dòng)性。兩者明細(xì)賬的設(shè)置相同,并且都是按費(fèi)用種類(lèi)設(shè)置明細(xì)賬,進(jìn)行明細(xì)分類(lèi)的核算。

兩種的區(qū)別在于費(fèi)用的發(fā)生和記錄受益期的時(shí)間不一致,待攤費(fèi)用的特點(diǎn)是支付在前,受益、攤銷(xiāo)在后。兩者填制會(huì)計(jì)報(bào)表的處理原則不同,待攤費(fèi)用屬于費(fèi)用發(fā)生后據(jù)實(shí)攤銷(xiāo),預(yù)提費(fèi)用需要事前估算將要發(fā)生費(fèi)用的攤銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)。兩者賬戶(hù)的性質(zhì)內(nèi)容不同,“待攤費(fèi)用”屬于資產(chǎn)類(lèi)賬戶(hù),因?yàn)樗窍戎Ц逗蠓謹(jǐn)?,占用了企業(yè)的資金,“預(yù)提費(fèi)用”屬于負(fù)債類(lèi)賬戶(hù),因?yàn)樗穷A(yù)先提取,該支付而尚未支付的費(fèi)用,成為企業(yè)的負(fù)債。

每月計(jì)提待攤費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄是什么?通過(guò)上文小編老師提及到的相關(guān)會(huì)計(jì)知識(shí)的解讀,相信你們應(yīng)該非常清楚企業(yè)在計(jì)提待攤費(fèi)用的時(shí)候,會(huì)計(jì)科目上可以選擇待攤費(fèi)用、管理費(fèi)用等科目來(lái)做賬的;如果你們讀完上文內(nèi)容之后對(duì)此計(jì)提待攤費(fèi)用的處理還有什么其他的問(wèn)題,小編老師歡迎你們來(lái)本網(wǎng)站上進(jìn)行咨詢(xún),在這里會(huì)有很多專(zhuān)業(yè)的會(huì)計(jì)老師會(huì)幫助你們解答的。

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