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?贈(zèng)送的商品怎么做會(huì)計(jì)分錄

2023-10-01 16:19 來源:快賬

導(dǎo)讀:企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營的過程中,可能會(huì)發(fā)生一些贈(zèng)送行為,企業(yè)將自己的商品贈(zèng)送給其他單位來進(jìn)行使用,此時(shí),這部分贈(zèng)送的商品也是需要及時(shí)的繳納增值稅的,贈(zèng)送的這部分商品需要按照視同銷售來繳納增值稅,那么贈(zèng)送的商品怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?

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贈(zèng)送的商品怎么做會(huì)計(jì)分錄

贈(zèng)送貨物如何做會(huì)計(jì)分錄?

一、企業(yè)發(fā)生促銷展業(yè)贈(zèng)送禮品,屬于業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入15%的部分,準(zhǔn)予扣除;超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除.

二、發(fā)生的促銷展業(yè)贈(zèng)送禮品等支出,計(jì)入"銷售費(fèi)用--業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)"科目.

贈(zèng)送的禮品、物品如果是企業(yè)購進(jìn)的商品在計(jì)入促銷費(fèi)用同時(shí),要注意兩點(diǎn)涉稅問題:一要代扣代繳個(gè)人所得稅;二要將購進(jìn)物品的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出并轉(zhuǎn)入促銷費(fèi)用,不準(zhǔn)作為銷項(xiàng)稅的抵扣.

1、贈(zèng)送禮品、物品進(jìn)促銷費(fèi)用(包括進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)

借:銷售費(fèi)用--業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)

貸:庫存商品

應(yīng)繳稅費(fèi)--應(yīng)繳增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)

2、代繳個(gè)人所得稅(企業(yè)贈(zèng)送禮品不可能向受禮人索取個(gè)稅,只能自己墊付)

借:銷售費(fèi)用--業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)

貸:銀行存款

贈(zèng)送的禮品、物品如果是企業(yè)自己生產(chǎn)的產(chǎn)品,在歸入促銷費(fèi)用的同時(shí)將其作為視同銷售處理.

1、贈(zèng)送的禮品、物品

借:銷售費(fèi)用--業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)

貸:主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)繳稅費(fèi)--應(yīng)繳增值稅(銷項(xiàng)稅款)

2、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本

借:主營業(yè)務(wù)成本

貸:產(chǎn)成品

贈(zèng)送的商品怎么做會(huì)計(jì)分錄

贈(zèng)送的商品需要交增值稅嗎?

贈(zèng)送的商品要交增值稅.

贈(zèng)送顧客的商品是需要繳納增值稅的,需要把總的銷售價(jià)款在正常銷售貨物與贈(zèng)送貨物之間按比例計(jì)算確認(rèn)收入,繳納增值稅稅款.比如銷售10個(gè),贈(zèng)送1個(gè),就需要把總的銷售價(jià)款在11個(gè)商品之間分配計(jì)入收入,增值稅應(yīng)納稅額的.用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額,不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣.

以上詳細(xì)介紹了贈(zèng)送的商品怎么做會(huì)計(jì)分錄,也介紹了贈(zèng)送的商品需要交增值稅嗎.通過本文的介紹可以知道,贈(zèng)送的商品也需要及時(shí)的繳納增值稅,贈(zèng)送的商品交納增值稅的時(shí)候需要借記銷售費(fèi)用,貸記應(yīng)交稅金.贈(zèng)送商品是一種視同銷售行為,財(cái)務(wù)人員需要熟練掌握.

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