收到退回往年發(fā)放獎(jiǎng)金、加班費(fèi)該怎么做賬務(wù)處理
賬務(wù)處理為:
借:銀行存款/庫存現(xiàn)金
貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤
盈余公積等
獎(jiǎng)勵(lì)員工獎(jiǎng)品的賬務(wù)處理怎么做?
1、如果這些獎(jiǎng)品不是公司所經(jīng)營的產(chǎn)品,那就計(jì)入應(yīng)付福利費(fèi)科目中,會(huì)計(jì)分錄如下:
借:應(yīng)付福利費(fèi)
貸:有關(guān)科目
2、如果這些獎(jiǎng)品是公司所經(jīng)營的產(chǎn)品,需當(dāng)作銷售處理,處理方法為:按市場的銷售價(jià)格繳納增值稅,按成本價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本,年末在所得稅匯算清繳的時(shí)候,一定記得要做納稅調(diào)增,會(huì)計(jì)分錄如下:
借:應(yīng)付福利費(fèi)
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
收到退回往年發(fā)放獎(jiǎng)金、加班費(fèi)該怎么做賬務(wù)處理?以上內(nèi)容就是本期小編老師闡述的相關(guān)資料,學(xué)員們應(yīng)該非常清楚企業(yè)收到退回來的往年度獎(jiǎng)金和加班費(fèi)用,學(xué)員們都是可以參考上文整理相關(guān)會(huì)計(jì)處理來核算的.在本網(wǎng)站上還有很多相關(guān)的會(huì)計(jì)知識(shí)是可以免費(fèi)查詢的,建議你們可以來關(guān)注本網(wǎng)站.
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我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢