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一般納稅人應(yīng)交增值稅會計(jì)分錄

2019-10-21 21:43 來源:快賬

導(dǎo)讀:一般納稅人應(yīng)交增值稅會計(jì)分錄。應(yīng)交增值稅是指一般納稅人和小規(guī)模納稅人銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務(wù)活動本期應(yīng)交納的增值稅。本項(xiàng)目按銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額之間的差額填寫。那么一般納稅人應(yīng)交增值稅會計(jì)分錄是怎樣的呢?下面我們就一起來了解一下吧!

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一般納稅人應(yīng)交增值稅會計(jì)分錄

  結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額

  結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額

  結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額

  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

  結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時

  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

  1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;

  2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:

  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

繳納時 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款

一般納稅人應(yīng)交增值稅會計(jì)分錄

  一般納稅人應(yīng)交增值稅的會計(jì)記賬方法?

  月末把當(dāng)月所有進(jìn)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出、銷項(xiàng)稅額全部轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/未交增值稅科目里,這樣就可以體現(xiàn)當(dāng)月需要繳納多少增值稅了;會計(jì)分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額

  借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額

  貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/未交增值稅

  再把上月繳納的稅金也轉(zhuǎn)入未交增值稅里,會計(jì)分錄為:

  借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/未交增值稅

  貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/已交稅金

  當(dāng)月繳納當(dāng)月增值稅時會計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/已交稅金 貸:銀行存款

  一般納稅人應(yīng)交增值稅會計(jì)分錄。以上內(nèi)容是小編為大家提供的一般納稅人應(yīng)交增值稅會計(jì)分錄,僅供大家參考,更多相關(guān)內(nèi)容請繼續(xù)關(guān)注本站,小編將會持續(xù)為您發(fā)布相關(guān)文章。

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