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免交其他賬簿印花稅要申報(bào)嗎

2019-10-27 11:31 來源:快賬

導(dǎo)讀:免交其他賬簿印花稅要申報(bào)嗎?印花稅是對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)交往中訂立、領(lǐng)受具有法律效力的憑證的行為所征收的一種稅。因采用在應(yīng)稅憑證上粘貼印花稅票作為完稅的標(biāo)志而得名。那么免交其他賬簿印花稅要申報(bào)嗎?下面我們就一起來了解一下吧!

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免交其他賬簿印花稅要申報(bào)嗎

  對(duì)于一般中小企業(yè),營業(yè)賬簿印花稅每年申報(bào)總賬、明細(xì)分類賬、銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬這四本就可以了。

  營業(yè)賬簿是每年要貼花的。1、賬簿貼花按要求是在啟用賬簿時(shí)(也就是每年一月份啟用新賬時(shí)),但實(shí)務(wù)中,在年內(nèi)貼花即可,而且這個(gè)屬于地方稅務(wù)局管,所以各地的稅務(wù)局也可能要求不同。

  2、上年沒貼。。。。。其實(shí)如果是我,稅務(wù)沒過問我就不補(bǔ)貼了,不過如果謹(jǐn)慎點(diǎn)你也可以申報(bào),反正也就20元錢。

3、新成立企業(yè)營業(yè)執(zhí)照按照“營業(yè)賬簿”-“記載資金賬簿”稅目申報(bào),計(jì)稅依據(jù)(金額)按照“實(shí)收資本”和萬分之五稅率計(jì)算申報(bào),這個(gè)只要申報(bào)一次,只要實(shí)收資本沒動(dòng),就不需要每年申報(bào)。

免交其他賬簿印花稅要申報(bào)嗎

  其他營業(yè)賬簿的印花稅什么時(shí)候交納

  當(dāng)年實(shí)收資本增加需繳納的營業(yè)賬簿印花稅,在次年第一季度申報(bào)。

  根據(jù)《江蘇省地方稅務(wù)局關(guān)于明確部分稅種納稅期限有關(guān)事項(xiàng)的公告》第四條印花稅中規(guī)定:納稅人記載資金的賬簿繳稅后,以后年度年初“實(shí)收資本”和“資本公積”的合計(jì)數(shù)較已繳稅兩個(gè)科目合計(jì)數(shù)增加的,應(yīng)于增加當(dāng)年的第一個(gè)季度內(nèi)繳納稅款。

  實(shí)行印花稅匯總繳納的納稅人,以一個(gè)月為納稅期,應(yīng)于次月15日內(nèi)申報(bào)納稅。

  未實(shí)行印花稅匯總繳納的納稅人,應(yīng)于書立或領(lǐng)受應(yīng)稅憑證之日起15日內(nèi)計(jì)算貼花。

  納稅人記載資金的賬簿繳稅后,以后年度年初“實(shí)收資本”和“資本公積”的合計(jì)數(shù)較已繳稅兩個(gè)科目合計(jì)數(shù)增加的,應(yīng)于增加當(dāng)年的第一個(gè)季度內(nèi)繳納稅款。

  關(guān)于上述有關(guān)稅種分期繳納稅款的計(jì)算問題

  納稅人按季分期繳納稅款的,每期應(yīng)納稅額應(yīng)按當(dāng)年應(yīng)納稅額的四分之一計(jì)算;納稅人按半年分期繳納稅款的,每期應(yīng)納稅額應(yīng)按當(dāng)年應(yīng)納稅額的二分之一計(jì)算。

  本公告自2014年1月1日起施行。《江蘇省地方稅務(wù)局關(guān)于明確地方稅部分稅種納稅期限和納稅限額的通知》(蘇地稅函〔2006〕47號(hào))、《江蘇省地方稅務(wù)局關(guān)于明確地方部分稅種納稅期限和納稅限額的補(bǔ)充通知》(蘇地稅函〔2007〕70號(hào))和《關(guān)于調(diào)整地方稅部分稅種納稅期限的通知》(蘇地稅函〔2008〕370號(hào))同時(shí)廢止。

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