久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
會計人員根據(jù)工資管理系統(tǒng)形成
分享
冉老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
4.98
解題: 7.66w
引用 @ 且行且珍惜 發(fā)表的提問:
會計人員管理系統(tǒng)有寫開始工作時間,從事會計工作年限是0是什么原因
你好,學員,又刷新系統(tǒng)嗎
16樓
2022-10-25 01:53:33
全部回復
且行且珍惜:回復冉老師 今天剛進去看的。
2022-10-25 02:26:04
且行且珍惜:回復冉老師 我是去年考的初級
2022-10-25 02:36:18
冉老師:回復且行且珍惜你好,學員,這個工作時間寫的沒問題吧
2022-10-25 02:46:59
且行且珍惜:回復冉老師 工作時間寫的是我去年開始上班的時間,3月4號
2022-10-25 03:13:21
冉老師:回復且行且珍惜你哈,學員,這個要從剛畢業(yè)的時間寫起的,學員
2022-10-25 03:30:34
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 大方的鉆石 發(fā)表的提問:
下:應(yīng)付工資總額為1500000元,其中 A 產(chǎn)品工人工資為300000元, B 產(chǎn)品工人工資為400000元,車間管理人員工資為180000元,廠部管理人員工資為220000元,銷售部門人員工資為150000元,建造廠房人員工資為50000元,內(nèi)部信息系統(tǒng)開發(fā)人員工資為200000元。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,分別按工資總額的10%、12%、2%和5%計提醫(yī)療保險費、養(yǎng)老保險費、失業(yè)保險費和住房公積金。內(nèi)設(shè)醫(yī)務(wù)室予以卜貼的費用為工資總額的2%。工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費提取比例分別為2%和1.5%。信息系統(tǒng)開發(fā)人員的工資符合無形資產(chǎn)資本化的條件。請編輯會計分錄
借 生產(chǎn)成本 30萬%2B40萬 制造費用 18萬 管理費用 22萬 銷售費用 15萬 在建工程 5萬 研發(fā)支出 20萬 貸 應(yīng)付職工薪酬 150萬 借 生產(chǎn)成本 70萬*29% 制造費用 18萬*29% 管理費用 22萬*29% 銷售費用 15萬*29% 在建工程 5萬*29% 研發(fā)支出 20萬*29% 貸 應(yīng)付職工薪酬 150萬 *29%
17樓
2022-10-25 03:05:26
全部回復
立紅老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 背后的小天鵝 發(fā)表的提問:
9、東方公司10月份工資結(jié)算匯總資料如下:應(yīng)付工資總額為1 500 000元,其中A產(chǎn)品工人工資為300000元,B產(chǎn)品工人工資為400000元,車間管理人員工資為180000元,廠部管理人員工資為220000元,銷售部門人員工資為150 000元,建造廠房人員工資為50 000元,內(nèi)部信息系統(tǒng)開發(fā)人員工資為200000元。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,分別按工資總額的10%、12%、 2%和5%計 提醫(yī)療保險費、養(yǎng)老保險費、失業(yè)保險費和住房公積金。內(nèi)設(shè)醫(yī)務(wù)室予以補貼的費用為工資總額的2%。工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費提取比例分別為2%和1.5%。信息系統(tǒng)開發(fā)人員的工資符合無形資產(chǎn)資本化的條件。該公司財務(wù)部門根據(jù)匯總情況進行發(fā)放。請編制會計分錄。
你好 借,生產(chǎn)成本A 300000 借,生產(chǎn)成本B 400000 借,制造費用180000 借,管理費用220000 借,銷售費用150000 借,在建工程50000 借,研發(fā)支出一資本化支出200000 貸,應(yīng)付職工薪酬一工資1500000 保險費 借,生產(chǎn)成本A 300000*(10%加上12%加上2%加上5%) 借,生產(chǎn)成本B 400000*(10%加上12%加上2%加上5%) 借,制造費用180000*(10%加上12%加上2%加上5%) 借,管理費用220000*(10%加上12%加上2%加上5%) 借,銷售費用150000*(10%加上12%加上2%加上5%) 借,在建工程50000*(10%加上12%加上2%加上5%) 借,研發(fā)支出一資本化支出200000*(10%加上12%加上2%加上5%) 貸,應(yīng)付職工薪酬一社會保險1500000*(10%加上12%加上2%加上5%) 補貼 借,生產(chǎn)成本A 300000*2% 借,生產(chǎn)成本B 400000*2% 借,制造費用180000*2% 借,管理費用220000*2% 借,銷售費用150000*2% 借,在建工程50000*2% 借,研發(fā)支出一資本化支出200000*2% 貸,應(yīng)付職工薪酬一福利費1500000*2% 工會經(jīng)費 借,生產(chǎn)成本A 300000*2% 借,生產(chǎn)成本B 400000*2% 借,制造費用180000*2% 借,管理費用220000*2% 借,銷售費用150000*2% 借,在建工程50000*2% 借,研發(fā)支出一資本化支出200000*2% 貸,應(yīng)付職工薪酬一工會經(jīng)費1500000*2% 職工教育經(jīng)費 借,生產(chǎn)成本A 300000*1.5% 借,生產(chǎn)成本B 400000*1.5% 借,制造費用180000*1.5% 借,管理費用220000*1.5% 借,銷售費用150000*1.5% 借,在建工程50000*1.5% 借,研發(fā)支出一資本化支出200000*1.5% 貸,應(yīng)付職工薪酬一職工教育經(jīng)費1500000*1.5%
18樓
2022-10-25 04:06:40
全部回復
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 背后的小天鵝 發(fā)表的提問:
9、東方公司10月份工資結(jié)算匯總資料如下:應(yīng)付工資總額為1 500 000元,其中A產(chǎn)品工人工資為300000元,B產(chǎn)品工人工資為400000元,車間管理人員工資為180000元,廠部管理人員工資為220000元,銷售部門人員工資為150 000元,建造廠房人員工資為50000元,內(nèi)部信息系統(tǒng)開發(fā)人員工資為200000元。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,分別按工資總額的10%、12%、 2%和5%計提醫(yī)療保險費、養(yǎng)老保險費、失業(yè)保險費和住房公積金。內(nèi)設(shè)醫(yī)務(wù)室予以補貼的費用為工資總額的2%。工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費提取比例分別為2%和1.5%。信息系統(tǒng)開發(fā)人員的工資符合無形資產(chǎn)資本化的條件。該公司財務(wù)部門根據(jù)匯總情況進行發(fā)放。請編制會計分錄。
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
19樓
2022-10-25 05:34:21
全部回復
陳詩晗老師:回復背后的小天鵝借 生產(chǎn)成本 30萬%2B40萬 制造費用 18萬 管理費用 22萬 銷售費用 15萬 在建工程 5萬 研發(fā)支出 20萬 貸 應(yīng)付職工薪酬 150萬 借 生產(chǎn)成本 70萬*29% 制造費用 18萬*29% 管理費用 22萬*29% 銷售費用 15萬*29% 在建工程 5萬*29% 研發(fā)支出 20萬*29% 貸 應(yīng)付職工薪酬 150萬 *29%
2022-10-25 06:16:33
背后的小天鵝:回復陳詩晗老師 老師為什么是×29%啊
2022-10-25 06:40:32
陳詩晗老師:回復背后的小天鵝10%、12%、 2%和5%,合計是29%,合并處理了的
2022-10-25 07:01:52
背后的小天鵝:回復陳詩晗老師 能這樣算嗎
2022-10-25 07:15:10
陳詩晗老師:回復背后的小天鵝可以這樣算,你也可以分開,單個計提,但總金額一樣的
2022-10-25 07:44:49
背后的小天鵝:回復陳詩晗老師 好的 謝謝老師
2022-10-25 08:03:36
陳詩晗老師:回復背后的小天鵝不客氣,祝你學習愉快。
2022-10-25 08:26:23
背后的小天鵝:回復陳詩晗老師 還有老師為什么那個有兩個會計分錄啊
2022-10-25 08:43:04
陳詩晗老師:回復背后的小天鵝什么有兩個會計分錄?
2022-10-25 09:09:43
背后的小天鵝:回復陳詩晗老師 就是你給我發(fā)的
2022-10-25 09:26:08
背后的小天鵝:回復陳詩晗老師 這不是有兩個會計分錄嗎
2022-10-25 09:38:31
陳詩晗老師:回復背后的小天鵝前面 是計提工資,后面是計提社保這些,如果你要合并處理也是可以的
2022-10-25 09:54:18
背后的小天鵝:回復陳詩晗老師 哦哦好的
2022-10-25 10:13:01
背后的小天鵝:回復陳詩晗老師 合并的話就寫后面一個就好了吧
2022-10-25 10:23:23
陳詩晗老師:回復背后的小天鵝合并的話,你是將兩個 分錄的總金額加總在一起就可以了的,科目 不變的
2022-10-25 10:52:10
背后的小天鵝:回復陳詩晗老師 哦哦好的
2022-10-25 11:21:43
背后的小天鵝:回復陳詩晗老師 謝謝老師
2022-10-25 11:48:42
陳詩晗老師:回復背后的小天鵝不客氣,祝你學習愉快
2022-10-25 12:10:53
趙老師
職稱:中級會計師
4.90
解題: 0.64w
引用 @ 菲童牛寶 發(fā)表的提問:
給系統(tǒng)管理員授權(quán)彈出對話框,怎么操作呀
系統(tǒng)管理員擁有所有模塊權(quán)限,不用再授權(quán)。給主管和操作員授權(quán)就好了。
20樓
2022-10-25 06:59:59
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 沅沅 發(fā)表的提問:
老師,假如公司不給法人做工資,但是自然人稅收管理系統(tǒng)已經(jīng)做了人員信息采集,稅管員會不會找我呢?
你好,做了信息采集,有做個人所得稅的申報嗎?
21樓
2022-10-26 13:57:43
全部回復
沅沅:回復鄒老師 做了2月份的啦,都是零申報,3月份我不做法人工資,該怎么填寫個稅呢
2022-10-26 14:24:08
鄒老師:回復沅沅你好,既然法人代表沒有工資,那應(yīng)當把個人信息刪除才是的
2022-10-26 14:41:35
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.56w
引用 @ →Sky 發(fā)表的提問:
老師 我在自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端中,已經(jīng)增加了人員信息采集,報送成功了,在正常工資薪金所得找不人信息呢?
看一下是否為雇員,你是不是選擇其他。
22樓
2022-10-26 14:13:29
全部回復
點~玲老師
職稱:中級會計師
4.93
解題: 0.26w
引用 @ 范若若 發(fā)表的提問:
老師,我在自然人稅收管理系統(tǒng)中已經(jīng)完成了人員信息采集,報送成功,也獲取反饋了,然后下一步,報表填寫,正常工資薪金所得,點開后不能生成這個人的報表,是怎么回事呢?
報表要自己填,或者導入,你只是采集了人員信息,工資信息是沒有的
23樓
2022-10-26 14:39:49
全部回復
范若若:回復點~玲老師
2022-10-26 15:16:16
范若若:回復點~玲老師 不生成零工資報表
2022-10-26 15:37:05
點~玲老師:回復范若若第一次你手動填一下,或者你退出重新進入看能不能生成
2022-10-26 16:03:42
范若若:回復點~玲老師 老師,不能生成
2022-10-26 16:27:07
范若若:回復點~玲老師 換人嗎?
2022-10-26 16:52:27
點~玲老師:回復范若若你手工填,或者按模板導入。
2022-10-26 17:19:01
范若若:回復點~玲老師 好的
2022-10-26 17:40:57
范若若:回復點~玲老師 老師,稅務(wù)局給的個人所得稅初始密碼登不上去,是為什么
2022-10-26 17:52:17
點~玲老師:回復范若若看提示你什么,是不是要你修改密碼?
2022-10-26 18:08:59
范若若:回復點~玲老師
2022-10-26 18:35:33
范若若:回復點~玲老師 稅務(wù)局給的密碼,顯示原密碼錯誤
2022-10-26 18:45:42
范若若:回復點~玲老師 因為原密碼過于簡單,讓修改,結(jié)果原密碼錯誤
2022-10-26 19:02:40
點~玲老師:回復范若若你看一下輸錯了沒有吧,或者問一下稅局是不是給錯了
2022-10-26 19:29:36
范若若:回復點~玲老師 沒有錯,我們?nèi)齻€人都試了一個星期了,稅局那給打印出來的
2022-10-26 19:46:54
點~玲老師:回復范若若這個你要問一下稅局看是怎么回事
2022-10-26 20:10:05
王晶老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.99
解題: 4.56w
引用 @ 147 發(fā)表的提問:
開票系統(tǒng)內(nèi),麻煩咨詢下如何把管理員改為人名
你好,里面有一個系統(tǒng)設(shè)置,有一個管理員設(shè)置的
24樓
2022-10-26 14:59:33
全部回復
莊老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 儉樸的棒棒糖 發(fā)表的提問:
根據(jù)工資匯總表,分配結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)負擔的工資費用,其中a產(chǎn)品工人工資12800元,b產(chǎn)品工人工資14400元,車間管理人員工資2300元,行政管理人員工資5000元,銷售人員工資3500元,應(yīng)怎樣編輯會計分錄?
你好,借生產(chǎn)成本--a產(chǎn)品工人工資12800,生產(chǎn)成本--b產(chǎn)品工人工資14400,制造費用2300,管理費用5000,銷售費用3500,貸應(yīng)付職工薪酬--工資,12800%2B14400%2B2300%2B5000%2B3500
25樓
2022-10-26 15:14:59
全部回復
森林老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 2.61w
引用 @ 發(fā)表的提問:
自然人稅收管理系統(tǒng)中提交的工資,和外賬中每月計提工資需一致么。稅局會比對這個數(shù)據(jù)么。
同學,你好,這個應(yīng)該一樣。稅務(wù)局有如果檢查你家的賬就會 看,這個不一定。
26樓
2022-10-27 13:36:54
全部回復
星:回復森林老師 我們是20號發(fā)上月工資,有的時候,申報完個稅,可能工資表又變動。 像這種,是不是要在下月個稅申報調(diào)整。比如2月申報1月工資時,甲申報時候報的2000,后來18號領(lǐng)導簽字確認后是發(fā)2500,那就需要在2月個稅申報時候給他500補上。
2022-10-27 14:00:54
森林老師:回復同學,你好,是這個意思的。
2022-10-27 14:15:01
雯雯老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,初級管理會計師
4.97
解題: 0.15w
引用 @ 艷子 發(fā)表的提問:
明天要去面試大公司的應(yīng)收會計崗位,主要對軟件的應(yīng)收系統(tǒng)沒實際操作過,請懂的老師幫我看看是否正常,如果以金蝶為例,根據(jù)銷售部門給的紙質(zhì)資料審核銷售系統(tǒng)的單據(jù),然后在應(yīng)收系統(tǒng)中生成銷售發(fā)票/應(yīng)收單,審核后在總賬系統(tǒng)中根據(jù)銷售發(fā)票/應(yīng)收單生成憑證,形成主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入,銷項稅,應(yīng)收賬款;根據(jù)資金管理系統(tǒng)傳來的銀行存款或票據(jù)生成應(yīng)收賬款,貨幣資金;所有單據(jù)都要審核;然后核銷后計提壞賬準備,可從里面查明細賬,分析賬齡,周轉(zhuǎn)率等
你好 你的思路很對 你說的都是工作中的具體操作 可以再想一想明天面試可能會遇到的問題 比如說你這個崗位要求的能力有哪些 你之前的工作經(jīng)驗是否能勝任這份工作。
27樓
2022-10-27 13:48:10
全部回復
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 高挑的鏡子 發(fā)表的提問:
釘釘管理系統(tǒng)費用,入無形資產(chǎn)?
你好 金額大的可以記無形資產(chǎn) 實務(wù)中一般是記管理費用辦公費
28樓
2022-10-27 14:09:27
全部回復
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.56w
引用 @ 柔弱的灰狼 發(fā)表的提問:
徐老師您好,請教個稅問題。我公司7月份起變更了新的名稱及新的納稅人識別號,8月份在自然人稅收管理系統(tǒng)(新稅號)只有8月份導入的員工收入及其它數(shù)據(jù),員工累計收入為零,這會導致員工個稅普遍少交,請問有什么辦法將自然人稅收管理系統(tǒng)(老稅號)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到自然人稅收管理系統(tǒng)(新稅號)
也就是新公司和老公司不是一個ba要不你的稅號不會有變化
29樓
2022-10-27 14:14:59
全部回復
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 卷心菜_11 發(fā)表的提問:
酒店管理系統(tǒng)發(fā)票未回完,如何計入無形資產(chǎn)?
你好 有合同嗎?》如果有合同先暫估
30樓
2022-10-30 13:39:55
全部回復
卷心菜_11:回復meizi老師 分錄怎么寫?
2022-10-30 14:07:32
meizi老師:回復卷心菜_11你好 借方無形資產(chǎn)-暫估 貸方銀行或者現(xiàn)金 收到發(fā)票沖暫估 按發(fā)票入賬
2022-10-30 14:26:41
卷心菜_11:回復meizi老師 入無形資產(chǎn)后當月攤銷,那如果暫估有出入是否要調(diào)整?
2022-10-30 14:38:59
meizi老師:回復卷心菜_11你好 需要調(diào)整 到時按發(fā)票來
2022-10-30 15:06:58

微信掃碼做題

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×