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基金公司日常賬務(wù)處理會計分錄
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meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ TST敏子 發(fā)表的提問:
老師你好,員工開工資,里面有員工工裝反還款,人資做在一起了,賬務(wù)處理咋做,會計分錄咋做
你好 你返還你掛其他應(yīng)付款里面 發(fā)放工資做 借應(yīng)付職工薪酬-工資 其他應(yīng)付款-工裝返還 貸銀行存款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 其他應(yīng)收款-個人社保 就可以了
76樓
2022-11-13 11:13:38
全部回復(fù)
TST敏子:回復(fù)meizi老師 老師做賬一張憑證可以是不
2022-11-13 11:52:28
TST敏子:回復(fù)meizi老師 我是計提8月份的工資
2022-11-13 12:07:19
meizi老師:回復(fù)TST敏子你好 是額 你要先計提工資才行 你之前計提了嗎
2022-11-13 12:22:42
TST敏子:回復(fù)meizi老師 才計提工資
2022-11-13 12:38:24
meizi老師:回復(fù)TST敏子你好 你計提到走費用成本的 你這個不是計提分錄
2022-11-13 12:54:37
TST敏子:回復(fù)meizi老師 那計提工資不能跟返工裝款一起做
2022-11-13 13:23:28
TST敏子:回復(fù)meizi老師 開工資的時候一起做
2022-11-13 13:46:08
TST敏子:回復(fù)meizi老師 老師等開工資的時候一起做反還員工工裝的錢
2022-11-13 14:02:51
meizi老師:回復(fù)TST敏子你好 計提只做計提的工資部分 返工裝款你要掛其他應(yīng)付款里面去核算的
2022-11-13 14:29:55
TST敏子:回復(fù)meizi老師 我知道老師,主要是人事部把工資和反員工的工裝款一起做在一起了,不知道咋分了
2022-11-13 14:44:40
meizi老師:回復(fù)TST敏子你好 那你們之前收取員工工裝款怎么做賬的
2022-11-13 14:56:07
TST敏子:回復(fù)meizi老師 我做借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款
2022-11-13 15:10:27
meizi老師:回復(fù)TST敏子那就對了 你把工裝款踢出來 然后計提的時候只計提工資部分 發(fā)放工資一起和工裝款做分錄發(fā)放就行了
2022-11-13 15:27:03
TST敏子:回復(fù)meizi老師 老師我計提工資的時候工裝款要分出來,就計提工資部分,到發(fā)工資的時候在一起做在一張憑證上可以吧!
2022-11-13 15:56:03
meizi老師:回復(fù)TST敏子你好 嗯 是的 比如工資是100元(里面包含了工資80+工裝20) 那么你計提80 發(fā)放100就行
2022-11-13 16:13:51
TST敏子:回復(fù)meizi老師 那老師我不用在單獨做一筆分錄吧
2022-11-13 16:32:14
meizi老師:回復(fù)TST敏子不用 你之前工裝不是已經(jīng)做了一筆借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款
2022-11-13 16:46:01
TST敏子:回復(fù)meizi老師 是的,那開工資的時候借:應(yīng)付職工薪酬、 其他應(yīng)付款 貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款
2022-11-13 17:03:47
meizi老師:回復(fù)TST敏子你好 嗯是的 你看你是否有個人社保和個稅需要扣除 沒有的話就這樣做一筆就行 了
2022-11-13 17:33:31
TST敏子:回復(fù)meizi老師 沒有社保和個稅,我們是個體工商戶也是小規(guī)模納稅人
2022-11-13 17:57:02
meizi老師:回復(fù)TST敏子嗯 那就這樣做就行了
2022-11-13 18:12:04
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.19w
引用 @ 會計學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 發(fā)表的提問:
公司主要是做水電安裝工程的賬務(wù)處理是什么樣的 會計分錄怎么做?
你好!你要有具體的業(yè)務(wù),才能說具體的分錄了。如果沒有具體的業(yè)務(wù),建議你看下課題的工程公司的課程
77樓
2022-11-13 11:25:00
全部回復(fù)
會計學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師:回復(fù)宋生老師 比如我們付錢購買了電線電纜水管什么的 怎么做分錄
2022-11-13 11:50:47
宋生老師:回復(fù)會計學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師您好!你夠買來,先計入原材料科目 領(lǐng)用的時候,借工程施工-合同成本-材料費 貸原材料
2022-11-13 12:20:02
閻老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 0.99w
引用 @ undefined 發(fā)表的提問:
公司等額本息貸款購買廠房,如何做會計分錄?請詳解賬務(wù)處理過程。
你好,購買廠房,借:固定資產(chǎn)、應(yīng)交稅費-增值稅(進項),貸:短期借款(或長期借款)。 每期計提利息,借:財務(wù)費用,貸:銀行存款(或應(yīng)付利息)。 最后償還本金,借:短期借款(或長期借款),貸:銀行存款。
78樓
2022-11-14 09:27:39
全部回復(fù)
暖暖老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.98
解題: 14.47w
引用 @ 21:57 發(fā)表的提問:
需要會計分錄和賬務(wù)處理
借應(yīng)收賬款45200 貸主營業(yè)務(wù)收入40000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅5200
79樓
2022-11-14 09:44:33
全部回復(fù)
暖暖老師:回復(fù)21:57借銀行存款44800 財務(wù)費用400 貸應(yīng)收賬款45200
2022-11-14 10:18:18
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.85w
引用 @ &真& 發(fā)表的提問:
出租手機,現(xiàn)在把手機收回賣出去,賬務(wù)處理怎么做呢?具體會計分錄怎么做?
手機計入什么科目里了?固定資產(chǎn)嗎?直接固定資產(chǎn)清理就可以了
80樓
2022-11-14 10:03:06
全部回復(fù)
&真&:回復(fù)樸老師 固定資產(chǎn),那具體要怎么做分錄呢?
2022-11-14 10:44:48
樸老師:回復(fù)&真&直接計入固定資產(chǎn)清理就可以了
2022-11-14 10:57:24
冉老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
4.98
解題: 7.67w
引用 @ 優(yōu)雅的外套 發(fā)表的提問:
只有銷售,沒有購進,賬務(wù)處理會計分錄
你好 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入
81樓
2022-11-14 10:14:59
全部回復(fù)
優(yōu)雅的外套:回復(fù)冉老師 這是銷售的。那購進,我們沒有發(fā)票,如何處理,還有結(jié)轉(zhuǎn)成本
2022-11-14 10:30:30
冉老師:回復(fù)優(yōu)雅的外套購進的話,沒有發(fā)票 借原材料 貸應(yīng)付賬款-暫估 銷售的時候正常結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2022-11-14 10:41:09
優(yōu)雅的外套:回復(fù)冉老師 發(fā)票回不來,也收不到發(fā)票,也不用付貨款,掛暫估不行吧
2022-11-14 10:58:46
冉老師:回復(fù)優(yōu)雅的外套如果你們實際收到采購物料,就要做暫估,后期不回發(fā)票,不付款的話,應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2022-11-14 11:22:11
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 洛杉磯的十點半 發(fā)表的提問:
電力工程和技術(shù)開發(fā)方面的賬務(wù)處理會計分錄有哪些
你好;? 你們 電力工程主要是你們自己修建電力站然后來發(fā)電還是什么情況。這樣好判斷科目的??
82樓
2022-11-15 09:33:00
全部回復(fù)
洛杉磯的十點半:回復(fù)meizi老師 假如是自己修建電力站來發(fā)電呢,科目是什么?
2022-11-15 09:47:24
meizi老師:回復(fù)洛杉磯的十點半你好 ;? ? ? 計入制造費用? ? 歸集? 月末結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本去? ?。? 完工轉(zhuǎn)庫存商品去??
2022-11-15 10:08:53
洛杉磯的十點半:回復(fù)meizi老師 能否科目列一下呢
2022-11-15 10:22:20
meizi老師:回復(fù)洛杉磯的十點半你好;???比如 1.借原材料 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款? 。? ? 2.生產(chǎn):借制造費用-材料費 制造費用- 水電費 制造費用- 工資? 制造費用-折舊費 貸累計折舊? 銀行存款 原材料? 應(yīng)付職工薪酬-工資? 。 3.月末結(jié)轉(zhuǎn):借 生產(chǎn)成本貸? ?制造費用-材料費 制造費用- 水電費 制造費用- 工資? 制造費用-折舊費? 4. 完工做 :借? 庫存商品貸生產(chǎn)成本??5.銷售:? ?借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品? ??
2022-11-15 10:35:36
洛杉磯的十點半:回復(fù)meizi老師 如果是別的情況呢會計分錄能列名一個嘛,就單獨工業(yè)企業(yè)處理賬務(wù)問題
2022-11-15 10:51:32
meizi老師:回復(fù)洛杉磯的十點半你好 ;? ? 工業(yè) 的處理也是上面差不多的哈? ?
2022-11-15 11:09:50
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ ¥money¥ 發(fā)表的提問:
老師,同一控制下,子公司少數(shù)股東單方面增資導(dǎo)致母公司被迫股權(quán)稀釋且喪失控制,那么原母公司合并報表相關(guān)賬務(wù)處理,抵消分錄應(yīng)該怎么做
那么母公司就相當(dāng)于是出售長期股權(quán)投資處理。因為它不具有控制權(quán),這個合并報表也就不存在,就相當(dāng)于是出售。 那么出售之后就不存在合并報表,自然也就不存在抵消分錄。
83樓
2022-11-15 09:42:45
全部回復(fù)
暖暖老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.98
解題: 14.47w
引用 @ 秋梨陳皮湯? 發(fā)表的提問:
會計分錄 賬務(wù)處理
你好,請把題目完整發(fā)一下從新提問
84樓
2022-11-15 09:51:59
全部回復(fù)
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 妮妮 發(fā)表的提問:
老師,請問公司幫特訓(xùn)人員購買蛋糕點心賬務(wù)處理會計分錄怎么做?
免費的吧 ? 借:管理費用等 -福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
85樓
2022-11-16 08:21:26
全部回復(fù)
妮妮:回復(fù)玲老師 老師,必須分兩步走嗎?
2022-11-16 08:40:16
妮妮:回復(fù)玲老師 單位會計做了借:管理費用——會務(wù)費,貸:銀行存款可以嗎?
2022-11-16 09:00:19
玲老師:回復(fù)妮妮福利費 標準的是我上面的分錄
2022-11-16 09:10:19
媛媛
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
0.00
解題: 0w
引用 @ 闊達的板栗 發(fā)表的提問:
某省財政向下屬市財政補助財政專戶管理資金500萬元,用于補充該市財政專戶管理資金。要求:編制該市財政對上述業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理的會計分錄
借:其他財政存款——財政專戶管理資金存款500 貸:財政專戶管理資金收入500
86樓
2022-11-16 08:49:30
全部回復(fù)
媛媛:回復(fù)闊達的板栗希望可以幫到你哦,加油哦,祝你學(xué)業(yè)順利哈,有問題繼續(xù)討論哦,記得給老師評價一下哦~
2022-11-16 09:31:33
軼塵老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 內(nèi)向的小丸子 發(fā)表的提問:
老師你好 預(yù)收一年房租金 一次性開票的賬務(wù)處理 會計分錄是
借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 借:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 按收益期分攤收入 借:預(yù)收賬款 貸:營業(yè)收入
87樓
2022-11-16 09:19:03
全部回復(fù)
小寶老師
職稱:中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 2w
引用 @ 兇狠的酸奶 發(fā)表的提問:
賬務(wù)處理的會計分錄過程
你好賬務(wù)處理的基本流程原始單據(jù)-----憑證-----明細賬、總賬----記賬審核----結(jié)轉(zhuǎn)損益----結(jié)賬----出具報表
88樓
2022-11-16 09:36:59
全部回復(fù)
宇飛老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師
4.99
解題: 1.4w
引用 @ 喜頭魚 發(fā)表的提問:
請問存單質(zhì)押貸款的賬務(wù)處理是怎樣的?怎樣做會計分錄?
借:其他貨幣資金 貸:短期借款
89樓
2022-11-17 08:48:25
全部回復(fù)
張艷老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 發(fā)表的提問:
會計分錄,單位和個人沒有完全按法律規(guī)定交,個人扣的少一點,賬務(wù)處理怎么弄
您說的是個人所得稅扣少了,申報的是正常的,是嗎?
90樓
2022-11-17 09:04:32
全部回復(fù)
會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師:回復(fù)張艷老師 不是,我想正常分錄
2022-11-17 09:31:15
張艷老師:回復(fù)會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師那就是正常申報了,個人扣的少一點,沒事的,可以再下月發(fā)放工資時,多代扣出來。
2022-11-17 09:41:29

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