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行政單位會計核算的結(jié)轉(zhuǎn)余種類
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宸宸老師
職稱:注冊會計師
4.99
解題: 1.71w
引用 @ 佛光普照 發(fā)表的提問:
事業(yè)單位財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余做分錄為什么不用分財務(wù)會計和預(yù)算會計,而非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余做分錄卻需要分財務(wù)會計和預(yù)算會計呢?
學(xué)員您好,財政撥款也是分的哦
31樓
2022-10-26 13:41:08
全部回復(fù)
大衛(wèi)
職稱:,中級會計師
4.96
解題: 0.09w
引用 @ 大師姐 發(fā)表的提問:
行政單位只有年末才結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)?報表怎么出?
行政單位會計一般在月末不結(jié)賬,年度終了時進行年終結(jié)賬。 對于行政單位會計來說,主要是將各收入和支出賬戶的余額,結(jié)轉(zhuǎn)記入“結(jié)余”科目,從而結(jié)平收入、支出賬戶的工作。 年終轉(zhuǎn)賬的具體步驟是:①進行12月份月結(jié),結(jié)出各賬戶12月份借、貸方發(fā)生額合計與全年累計發(fā)生額,并結(jié)出12月末余額。②編制結(jié)賬前資產(chǎn)負債表,進行試算平衡。③辦理年終結(jié)轉(zhuǎn)。④編制結(jié)賬后資產(chǎn)負債表。 年終結(jié)轉(zhuǎn)是:將“撥入經(jīng)費”(不含預(yù)撥下年經(jīng)費)、“預(yù)算外資金收入”和“其他收入”科目的余額轉(zhuǎn)入本科目的貸方,借記“撥入經(jīng)費”、“預(yù)算外資金收入”、“其他收入”科目,貸記本科目;將“經(jīng)費支出”(不含預(yù)撥下年經(jīng)費)、“撥出經(jīng)費”和“結(jié)轉(zhuǎn)自籌基建”科目的余額轉(zhuǎn)入本科目借方,借記本科目,貸記“經(jīng)費支出”、“撥出經(jīng)費”科目。有專項資金收支的單位,應(yīng)將非專項的收支分別轉(zhuǎn)入“結(jié)余”科目的“經(jīng)常性結(jié)余”明細科目中;將專項收入和支出分別轉(zhuǎn)入結(jié)余科目的“專項結(jié)余”明細科目中
32樓
2022-10-26 14:01:25
全部回復(fù)
袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 初心 發(fā)表的提問:
行政單位的基建撥款完工后如何結(jié)轉(zhuǎn)
結(jié)轉(zhuǎn)驗收計入固定資產(chǎn)
33樓
2022-10-26 14:24:59
全部回復(fù)
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 龍達 發(fā)表的提問:
行政單位每個月做完帳,不需要結(jié)轉(zhuǎn),直接做下個月的嗎?
你好;? ? 是的 。到時? ? ?選擇下個月日期去處理分錄? ??
34樓
2022-10-27 12:41:48
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 默默的美女 發(fā)表的提問:
行政單位年末預(yù)算有結(jié)余怎么做賬
借,撥款收入 貸,事業(yè)支出 財政撥款結(jié)余
35樓
2022-10-27 13:05:52
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 上善若水 發(fā)表的提問:
行政單位新會計制度下年終結(jié)轉(zhuǎn)的時候,預(yù)算會計行政支出大于預(yù)算撥款收入的部分,也就是花的上年的零余額賬戶和財政返還額度,如何結(jié)平行政支出賬戶?比如2019年支出100萬,其中撥款收入80萬元,上年財政應(yīng)返還額度20萬元,年結(jié)的時候財政撥款收入和撥款支出結(jié)平后,行政支出中還有20萬元的余額如何處理?
您好,上年財政應(yīng)返還額度20萬元,在花的時候,先做科目,借:資金結(jié)存,貸:財政撥款預(yù)算收入,再做借:行政支出,貸:資金結(jié)存。再做結(jié)轉(zhuǎn)處理,借:財政撥款預(yù)算收入,貸;財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)等,就結(jié)平了。
36樓
2022-10-27 13:24:59
全部回復(fù)
蔣飛老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 清風(fēng)慕竹 發(fā)表的提問:
行政單位月度結(jié)轉(zhuǎn)如何進行?
你好! 月末不結(jié)轉(zhuǎn),年末做結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)處理。
37樓
2022-10-30 13:45:24
全部回復(fù)
蔣飛老師:回復(fù)清風(fēng)慕竹年末結(jié)轉(zhuǎn)收支類,記入結(jié)余
2022-10-30 14:13:34
清風(fēng)慕竹:回復(fù)蔣飛老師 謝謝老師!那月底作何處理
2022-10-30 14:36:14
蔣飛老師:回復(fù)清風(fēng)慕竹你好, 可以進行收支科目的結(jié)轉(zhuǎn)
2022-10-30 14:54:41
蔣飛老師:回復(fù)清風(fēng)慕竹比如: 借:財政撥款收入 非財政撥款收入 其他收入 貸:本期盈余
2022-10-30 15:17:06
蔣飛老師:回復(fù)清風(fēng)慕竹借:本期盈余 貸:業(yè)務(wù)活動費用 其他費用
2022-10-30 15:38:40
蔣飛老師:回復(fù)清風(fēng)慕竹預(yù)算會計做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:財政撥款預(yù)算收入 其他預(yù)算收入 貸:財政撥款結(jié)余 借:財政撥款結(jié)余 貸:行政支出 其他支出
2022-10-30 15:49:33
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 彭盼 發(fā)表的提問:
行政單位會計報表中的累計盈余怎么計算
財務(wù)會計里面的收入減去費用部分就是累計盈余部分。
38樓
2022-10-30 14:05:09
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 奮斗的涼面 發(fā)表的提問:
您好,行政單位的累計盈余是不是軟件結(jié)賬后自動結(jié)轉(zhuǎn)的,用友u8累計盈余咋算
您好,不是自動結(jié)轉(zhuǎn)的,是需要自己手工結(jié)轉(zhuǎn),或者設(shè)置自動轉(zhuǎn)賬結(jié)轉(zhuǎn)處理的。計算累計盈余,一般情況下,是本期盈余的金額直接轉(zhuǎn)入的。
39樓
2022-10-30 14:14:59
全部回復(fù)
奮斗的涼面:回復(fù)王雁鳴老師 同時預(yù)算會計要不要做賬
2022-10-30 14:58:42
王雁鳴老師:回復(fù)奮斗的涼面您好,一般情況下,同時預(yù)算會計要做賬的。
2022-10-30 15:11:25
奮斗的涼面:回復(fù)王雁鳴老師 謝謝!
2022-10-30 15:28:30
王雁鳴老師:回復(fù)奮斗的涼面您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
2022-10-30 15:50:54
袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 小草 發(fā)表的提問:
如何做行政單位的年底結(jié)轉(zhuǎn)?
計入經(jīng)營結(jié)余即可
40樓
2022-11-01 12:16:08
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ ksuxfm 發(fā)表的提問:
單位之前執(zhí)行的武裝警察部隊會計制度,現(xiàn)在要執(zhí)行行政單位新政府會計制度,對于收支科目余額如何結(jié)轉(zhuǎn)至財務(wù)會計和預(yù)算會計相關(guān)科目?謝謝老師?
你好,同學(xué)。 你現(xiàn)在是直接按你收付實現(xiàn)制的余額放預(yù)算會計 權(quán)責(zé)發(fā)生制的余額放財務(wù)會計
41樓
2022-11-01 12:28:13
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 苗條的小鴨子 發(fā)表的提問:
3、簡述行政單位存貨的核算?;卮鹕晕㈤L點
行政單位存貨,是指單位內(nèi)部的庫存物資的總金額進行核算處理。 這是一個資產(chǎn)類,金額增加在借方金額減少在貸方。
42樓
2022-11-01 12:55:43
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ Miss  L 發(fā)表的提問:
老師,請問行政單位會計是不是零余額賬戶都要做預(yù)算會計,專戶有的做預(yù)算會計,有的不需要做預(yù)算會計,哪些情況不做預(yù)算只做財務(wù)呢
你好,同學(xué)。 財政預(yù)算資金預(yù)算會計才做處理,
43樓
2022-11-01 13:24:59
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 陳思 發(fā)表的提問:
下列各項中,事業(yè)單位預(yù)算會計按規(guī)定提取專用結(jié)余應(yīng)借記的會計科目是() A 非財政撥款結(jié)余 B 非財政撥款結(jié)余分配 C 非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) D 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)
B.非財政撥款結(jié)余分配 專用結(jié)余是指事業(yè)單位按照規(guī)定從非財政撥款結(jié)余中提取的具有專門用途的資金。但按照提取金額,應(yīng)該借記“非財政撥款結(jié)余分配”,貸記“專用結(jié)余”。
44樓
2022-11-02 11:50:26
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 飛天小能豆 發(fā)表的提問:
某行政單位,2019年4月, 經(jīng)財政批準(zhǔn)從其他單位財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)歸集調(diào)入100萬元(額度),用于B項目(非基建項目)的會計處,老師這個該怎么處理
你好,同學(xué) 你這本質(zhì)還是屬于財政撥款,只是支付方式不一樣 借,銀行存款 貸,財政撥款收入 借,資金結(jié)存 貸,財政撥款預(yù)算收入
45樓
2022-11-02 11:57:19
全部回復(fù)

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