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費(fèi)用票未到的會(huì)計(jì)分錄
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袁老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 2333333 發(fā)表的提問:
廠房的設(shè)計(jì)費(fèi)用已付,但未收到發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
借:預(yù)付賬款貸:銀行存款
1樓
2023-03-14 14:28:57
全部回復(fù)
2333333:回復(fù)袁老師 是等發(fā)票到了,再計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?廠房是租賃的
2023-03-14 14:43:29
袁老師:回復(fù)2333333是的 啊
2023-03-14 15:07:52
郭老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.44w
引用 @ 小巧的寶貝 發(fā)表的提問:
支付車輛保險(xiǎn)費(fèi)用,但未收到發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做,收到發(fā)票后,會(huì)計(jì)分錄是什么。謝謝
借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,沒有收到發(fā)票做這個(gè)。
2樓
2023-03-14 15:34:26
全部回復(fù)
郭老師:回復(fù)小巧的寶貝發(fā)票到了,借管理費(fèi)用,保險(xiǎn)貸其他應(yīng)收款。
2023-03-14 15:57:41
李老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
款已付發(fā)票未到的情況下預(yù)提此項(xiàng)費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄
當(dāng)作預(yù)付款 借預(yù)付賬款 貸銀行存款
3樓
2023-03-14 16:58:20
全部回復(fù)
袁老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 空鏡子 發(fā)表的提問:
費(fèi)用發(fā)票未收到,先暫估,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付賬款--暫估
4樓
2023-03-14 18:17:37
全部回復(fù)
田老師
職稱:會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 1.05w
引用 @ 文文 發(fā)表的提問:
廠房的設(shè)計(jì)費(fèi)用已付部分款項(xiàng),但未收到發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
借:預(yù)付賬款 貸:銀行
5樓
2023-03-14 19:39:36
全部回復(fù)
maize老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 葉子 發(fā)表的提問:
老師,費(fèi)用發(fā)票未到,按月付款,計(jì)提費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是怎樣的?發(fā)票到了,如何沖?謝謝
可以按你們實(shí)際發(fā)生的做借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,付款做借其他應(yīng)付款 貸銀行
6樓
2023-03-14 20:30:36
全部回復(fù)
葉子:回復(fù)maize老師 那發(fā)票來(lái)了,金額一致的話,不做處理,直接夾到憑證后面就可以了吧
2023-03-14 20:49:00
maize老師:回復(fù)葉子直接夾到憑證后面就可以了吧 是的
2023-03-14 21:07:18
蔣飛老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 發(fā)表的提問:
收到運(yùn)費(fèi)發(fā)票,已認(rèn)證但未付款的會(huì)計(jì)分錄用什么好呢
你好! 是采購(gòu)還是銷售環(huán)節(jié)的運(yùn)費(fèi)?
7樓
2023-03-14 21:39:33
全部回復(fù)
龍楓老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國(guó)際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員
4.99
解題: 1.55w
引用 @ 迷人的往事 發(fā)表的提問:
年末應(yīng)計(jì)提管理費(fèi)用,但是未收到發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好,暫估入賬明年補(bǔ)上的啊
8樓
2023-03-14 22:47:39
全部回復(fù)
迷人的往事:回復(fù)龍楓老師 稅怎么做
2023-03-14 23:16:13
迷人的往事:回復(fù)龍楓老師 能說(shuō)具體借貸方的科目嗎?答案太抽象
2023-03-14 23:27:30
龍楓老師:回復(fù)迷人的往事借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 匯算清繳之前補(bǔ)上發(fā)票就行的啊
2023-03-14 23:39:48
郭老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.44w
引用 @ 迷糊? 發(fā)表的提問:
本月實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用,但未收到發(fā)票應(yīng)改怎么做會(huì)計(jì)分錄?
借費(fèi)用貸銀存
9樓
2023-03-14 23:48:00
全部回復(fù)
迷糊?:回復(fù)郭老師 也沒得給錢
2023-03-15 00:22:14
郭老師:回復(fù)迷糊?借費(fèi)用貸應(yīng)付賬款
2023-03-15 00:46:25
迷糊?:回復(fù)郭老師 這個(gè)費(fèi)用的實(shí)際支付人不一定是真正的開票人,拿其他的票來(lái)抵這筆費(fèi)用,我可以暫估費(fèi)用嗎,借:費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付暫估,季末要把費(fèi)用做進(jìn)去要不所得稅很高,后面我還要把這個(gè)費(fèi)用再調(diào)回來(lái)嗎?
2023-03-15 00:56:32
郭老師:回復(fù)迷糊?不要做暫估,你這個(gè)不是庫(kù)存 預(yù)提費(fèi)用已經(jīng)取消了
2023-03-15 01:13:40
王雁鳴老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 莫來(lái) 發(fā)表的提問:
服務(wù)費(fèi)已經(jīng)用對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)到對(duì)方,但票未開。怎么做會(huì)計(jì)分錄,然后如果后期收到票怎么來(lái)做會(huì)計(jì)分錄?
您好,轉(zhuǎn)賬后,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,后期開了票,借;管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)等科目,貸:預(yù)付賬款。
10樓
2023-03-15 00:51:15
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 申屠虹旭 發(fā)表的提問:
老師,我付了公司的車輛保險(xiǎn)費(fèi)用,發(fā)票未到,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款
11樓
2023-03-15 02:16:48
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 學(xué)無(wú)止境 發(fā)表的提問:
公司籌建期支付樣品費(fèi)用,已付款,貨到票未到,如何做會(huì)計(jì)分錄
你好 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 等到發(fā)票到了計(jì)入費(fèi)用核算
12樓
2023-03-15 03:36:02
全部回復(fù)
暖暖老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.36w
引用 @ 潘潔莉 發(fā)表的提問:
去年付款商標(biāo)申報(bào)服務(wù)費(fèi)但未收到發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄直接做成借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 今年收到發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄該怎么做?
如果數(shù)據(jù)沒錯(cuò)誤,可以直接貼在原來(lái)憑證的后邊
13樓
2023-03-15 04:47:06
全部回復(fù)
潘潔莉:回復(fù)暖暖老師 數(shù)據(jù)沒有錯(cuò)誤,可以直接貼,不需要做以前年度損益調(diào)整嗎?
2023-03-15 05:06:26
暖暖老師:回復(fù)潘潔莉不需要的,這事允許的
2023-03-15 05:33:41
潘潔莉:回復(fù)暖暖老師 好的,謝謝老師
2023-03-15 05:55:56
暖暖老師:回復(fù)潘潔莉不客氣,麻煩給于好評(píng)
2023-03-15 06:24:41
東老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.17w
引用 @ 彤彤 發(fā)表的提問:
老師,您好!收到費(fèi)用專用發(fā)票,款已付,未認(rèn)證,要如何做會(huì)計(jì)分錄?
借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 待:銀行存款
14樓
2023-03-15 05:46:34
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 彤彤 發(fā)表的提問:
老師,您好!收到費(fèi)用專用發(fā)票,款已付,未認(rèn)證,要如何做會(huì)計(jì)分錄?
你好 借:管理費(fèi)用等科目?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款?
15樓
2023-03-15 06:46:00
全部回復(fù)
彤彤:回復(fù)鄒老師 等到認(rèn)證時(shí)做什么科目沖回呢
2023-03-15 06:59:22
鄒老師:回復(fù)彤彤你好 等到認(rèn)證時(shí),賬務(wù)處理是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
2023-03-15 07:20:05
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