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做出口退稅會計怎么樣
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鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 徐勝利 發(fā)表的提問:
出口退稅的會計分錄這樣做?怎樣做?
借:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)   (按期末留抵稅額與免抵退稅額較小一方記賬)   應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)  ?。ń痤~等于免抵稅額)   貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)    ?。ń痤~等于免抵退稅額)
1樓
2023-03-14 14:30:23
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ ID 發(fā)表的提問:
出口退稅計提的會計分錄怎么做。收到出口退稅的會計分錄怎么做?
你好,計提 借:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)  ?。ò雌谀┝舻侄愵~與免抵退稅額較小一方記賬)   應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)  ?。ń痤~等于免抵稅額)   貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)    ?。ń痤~等于免抵退稅額) 收到 借;銀行存款 貸;其他應收款
2樓
2023-03-14 15:52:40
全部回復
ID:回復鄒老師 這是外貿企業(yè)的做賬嗎?
2023-03-14 16:17:36
鄒老師:回復ID你好,這個是工業(yè)出口企業(yè)這樣做分錄
2023-03-14 16:41:53
ID:回復鄒老師 我們是外貿企業(yè)
2023-03-14 17:01:23
鄒老師:回復ID你好,外貿就是這樣處理 借;其他應收款 ——出口退稅 貸;應交稅費——應交增值稅(出口退稅) 收到 借;銀行存款 貸;其他應收款
2023-03-14 17:17:13
張偉老師
職稱:會計師
4.91
解題: 0.74w
引用 @ 太陽花~上課 發(fā)表的提問:
老師,出口退稅程序怎樣的,會計應該怎么做,謝謝
出口退稅預申報的操作步驟是:(1)->(6),出口退稅正式申報的操作步驟是(1)->(12)。   (1)向導→申報系統操作向導→退稅申報向導→一外部數據采集→出口商品匯率配置;   (2)退稅申報向導→外部數據采集→認證發(fā)票信息讀入(如果不讀入電子數據,手工錄入,選擇“認證發(fā)票信息處理”);   (3)外部數據采集-報關單數據讀入-報送單數據查詢與確認,如果不讀入電子數據,手工錄入,選擇“二退稅申報數據錄入→出口明細申報數據錄入;   (4)二退稅申報數據錄入→出口明細申報數據錄入→修改關聯號和序號→點擊保存→點擊審核認可;   (5)二退稅申報數據錄入→進貨明細數申報據錄入→修改關聯號和序號→點擊保存→點擊審核認可;   (6)三退稅申報數據檢查→進貨出口數量關聯檢查→換匯成本檢查→預申報數據一致性檢查→四生成預申報數據→生成預申報數據;   (7)六確認正式申報數據→確認正式申報數據;   (8)七生成正式申報數據→退稅匯總申報表錄入→增加→錄入申報年月、申報批次→自動生成匯總表→保存;   (9)打印出口明細申報表→六確認正式申報數據→出口明細申報數據查詢→申報表打??;   (10)打印進貨明細申報表→六確認正式申報數據→進貨明細申報數據查詢→申報表打?。?  (11)打印出口退稅匯總申報表→七生成正式申報數據→退稅匯總申報表錄入→打印報表;   (12) 七生成正式申報數據→生成退(免)稅申報數據-進貨/出口申報表。
3樓
2023-03-14 16:50:35
全部回復
太陽花~上課:回復張偉老師 老師,太感謝您了我抄下來了!麻煩再給我我申報前的程序。謝謝老師
2023-03-14 17:19:06
張偉老師:回復太陽花~上課申報前的程序?啥程序
2023-03-14 17:38:21
太陽花~上課:回復張偉老師 是的老師,申報前的
2023-03-14 17:58:27
三寶老師
職稱:高級會計師,稅務師
4.99
解題: 1.19w
引用 @ 淡然的盼望 發(fā)表的提問:
出口退稅收入怎樣計算, 有出口業(yè)務,但不申請退稅。要怎樣做
出口外貿公司 出口退稅按進項金額乘以出口退稅率 不申請退稅的話,可以申請免稅
4樓
2023-03-14 17:52:22
全部回復
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.61w
引用 @ 一一 發(fā)表的提問:
出口的樣品不退稅做免稅處理,這個會計分錄應該怎么做
借銀行存款貸主營業(yè)務收入。
5樓
2023-03-14 19:15:21
全部回復
一一:回復郭老師 就這一個分錄嗎?
2023-03-14 19:36:06
郭老師:回復一一你好,是的,
2023-03-14 20:02:57
一一:回復郭老師 免稅不用做賬嗎?
2023-03-14 20:18:20
郭老師:回復一一免稅沒有應交稅費。
2023-03-14 20:28:47
一一:回復郭老師 可是我已經報關了
2023-03-14 20:46:26
一一:回復郭老師 而且根據報關單做的收入,現在說不退稅要免稅。讓我做免稅處理,免稅處理的應該怎樣做賬?
2023-03-14 21:05:22
郭老師:回復一一借銀行存款貸主營業(yè)務收入, 這個就是免稅收入。
2023-03-14 21:17:09
老江老師
職稱:,中級會計師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 小栗子 發(fā)表的提問:
想問下,生產企業(yè)出口退稅計提的會計分錄怎么做,收到出口退稅的會計分錄怎么做?謝謝
你好 借其他應收款 出口退稅 應交稅費-應交增值稅-出口抵減內銷產品應納稅額 貸 應交稅費-應交增值稅-出口退稅 収款 借銀行存款 貸其他應收款-出口退稅
6樓
2023-03-14 20:24:20
全部回復
方老師
職稱:中級會計師、注冊稅務師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ 石家珍 發(fā)表的提問:
出口退稅會計分錄怎么做
(1)貨物出口并確認收入實現時,根據出口銷售額做如下會計處理:   借:應收賬款(或銀行存款等)   貸:主營業(yè)務收入(或其他業(yè)務收入等)  ?。?)月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的"免抵退稅不予免征和抵扣稅額"做如下會計處理:   借:主營業(yè)務成本   貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)  ?。?)月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的“應退稅額”做如下會計處理:   借:其他應收款——應收補貼款   貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)  ?。?)月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的"免抵稅額"做如下會計處理:   借:應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)   貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)  ?。?)收到出口退稅款時,做如下會計處理:   借:銀行存款   貸:其他應收款——應收補貼款
7樓
2023-03-14 21:50:28
全部回復
袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ Q^_^Z^_^H 發(fā)表的提問:
出口退稅會計分錄怎么做
借:其他應收款 貸:應交稅費
8樓
2023-03-14 23:13:20
全部回復
Q^_^Z^_^H:回復袁老師 這筆分錄在什么時候做的
2023-03-14 23:34:03
袁老師:回復Q^_^Z^_^H申報退稅后
2023-03-14 23:48:37
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.54w
引用 @ 豆丁 發(fā)表的提問:
純出口企業(yè)(沒有內銷),在申請出口退稅的時候怎樣做會計分錄
出口退稅的會計分錄如下: 1.不予免征和抵扣稅額 借:主營業(yè)務成本(出口銷售額FOB*征退稅-不予免征和抵扣稅額抵減額) 貨:應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出 2.應退稅額: 借:應收補貼款-出口退稅(應退稅額) 貨:應交稅金-應交增值稅-出口退稅(應退稅額) 3.免抵稅額: 借:應交稅金-應交增值稅-出口抵減內銷應納稅額(免抵額) 貨:應交稅金-應交增值稅-出口退稅(免抵額) 4.收到退稅款 借:銀行存款 貨:應收補貼款-出口退稅
9樓
2023-03-15 00:14:59
全部回復
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.61w
引用 @ 張瀞洢 發(fā)表的提問:
如果我當月有免抵退稅額,會計分錄怎么做?以前會計是做借:其他應收款—應收出口退稅,貸:應交稅費—應交增值稅—出口退稅,這樣做可以嗎?
你好,可以這么做的
10樓
2023-03-15 01:25:18
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 韓韓 發(fā)表的提問:
出口退稅的會計分錄怎么做
你好 借:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)  ?。ò雌谀┝舻侄愵~與免抵退稅額較小一方記賬)   應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)   (金額等于免抵稅額)   貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)    ?。ń痤~等于免抵退稅額)
11樓
2023-03-15 02:24:23
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 于曄 發(fā)表的提問:
出口退稅的會計分錄怎么做?
報稅時是不是應該填到進項稅轉出,每個月都應該進項稅轉出吧
12樓
2023-03-15 03:46:08
全部回復
鄒老師:回復于曄借:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)  ?。ò雌谀┝舻侄愵~與免抵退稅額較小一方記賬)   應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)   (金額等于免抵稅額)   貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)    ?。ń痤~等于免抵退稅額) 征退稅率有差額就需要做轉出
2023-03-15 03:57:56
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 沁暖 發(fā)表的提問:
出口退稅的會計分錄怎么做
你好 借:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)  ?。ò雌谀┝舻侄愵~與免抵退稅額較小一方記賬)   應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)   (金額等于免抵稅額)   貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)    ?。ń痤~等于免抵退稅額)
13樓
2023-03-15 04:54:35
全部回復
張偉老師
職稱:會計師
4.91
解題: 0.74w
引用 @ 淡定的滑板 發(fā)表的提問:
出口不退稅怎么做賬?會計分錄怎么做?
視同內銷?
14樓
2023-03-15 05:52:57
全部回復
張偉老師:回復淡定的滑板視同內銷時借;應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
2023-03-15 06:33:26
張偉老師:回復淡定的滑板1、沖減出口收入,補提銷項稅 借:主營業(yè)務收入——出口收入 貸:主營業(yè)務收入——內銷收入 應交稅金——增值稅——銷項稅 2、沖減出口收入不予免征和抵扣稅款:出口收入*征退稅率差 借:主營業(yè)務成本 紅數 貸:應交稅金——增值稅——進項稅額轉出 紅數 簡單說吧:按照做出口收入時反方向。
2023-03-15 06:59:56
老江老師
職稱:,中級會計師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 故意 發(fā)表的提問:
出口退稅企業(yè)報關單上是cif價會計分錄怎樣做
你好!這個各地的規(guī)定不一,江蘇的規(guī)定,出口發(fā)票按CIF確認,運保傭另開負數發(fā)票 借 應收賬款 CIF 貸 主營業(yè)務收入 CIF 借 主營業(yè)務收 運保傭 貸 應付賬款-運保傭
15樓
2023-03-15 07:22:07
全部回復
故意:回復老江老師 不按fob價確認嗎,沖減銷售費用
2023-03-15 07:53:37
老江老師:回復故意退稅是按FOB,收入是減掉運保傭了呀 各地做法不一,最好咨詢一下當地稅務
2023-03-15 08:20:23

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