久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
提現(xiàn)的會計分錄怎樣做
分享
岳老師
職稱:注冊會計師、注冊稅務(wù)師
4.96
解題: 1.35w
引用 @ 小資女孩向前沖 發(fā)表的提問:
現(xiàn)在最新有社保的會計分錄,計提跟發(fā)放工資時怎樣做分錄,
計提社保及工資 借:生產(chǎn)成本、管理費用、銷售費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——社保(單位部分) 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 支付社保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(單位部分) 其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 貸:銀行存款
1樓
2023-03-14 13:18:22
全部回復(fù)
蔣飛老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 涵涵 發(fā)表的提問:
12月沒有計提工資,現(xiàn)在怎樣做一月份的會計分錄
你好! 補提工資 借:以前年度損益調(diào)整(管理費用-工資) 貸:應(yīng)付職工薪酬
2樓
2023-03-14 14:10:04
全部回復(fù)
涵涵:回復(fù)蔣飛老師 計提是當(dāng)月計提下月的嗎?
2023-03-14 14:33:31
涵涵:回復(fù)蔣飛老師 當(dāng)月可以計提當(dāng)月的工資嗎?
2023-03-14 14:54:19
蔣飛老師:回復(fù)涵涵你好! 對的 工資是當(dāng)月末計提,次月發(fā)放的
2023-03-14 15:08:11
徐阿富老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 天空樂怡 發(fā)表的提問:
印花稅要計提的嗎?計提的時候,會計分錄是怎樣的?繳納時,會計分錄又是怎樣的?計提增值稅時,會計分錄是怎樣的?繳納時,又是怎樣的會計分錄?
你好,1,印花稅一般不計提,繳納時借稅金及附加 貸銀行存款。2,增值稅,月末將各子目都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費―未交增值稅科目里,然后交增值稅就記在這科目的借方就好。
3樓
2023-03-14 15:14:55
全部回復(fù)
天空樂怡:回復(fù)徐阿富老師 老師,增值稅的這個計提,跟繳納 時,具體的能幫我寫一下嗎?我每次都搞不清楚。謝謝
2023-03-14 15:44:25
徐阿富老師:回復(fù)天空樂怡你好,你再回復(fù)我下,晚上發(fā)你整個分錄,現(xiàn)在外面,好嗎?
2023-03-14 16:09:24
天空樂怡:回復(fù)徐阿富老師 好的,謝謝老師。
2023-03-14 16:21:26
徐阿富老師:回復(fù)天空樂怡你好,參考下這個: (1)財政部財會(2016)22號《關(guān)于印發(fā)增值稅會計處理規(guī)定>>的通知中明確:轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“轉(zhuǎn)出多交增值稅”分別記錄一般納稅人月度終了轉(zhuǎn)出當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅額,“未交增值稅”明細科目,核算一般納稅人月度終了從“應(yīng)交增值稅”或“預(yù)交增值稅”明細科目轉(zhuǎn)入當(dāng)月應(yīng)交未交、多交或預(yù)繳的增值稅額,以及當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額; (2)本月應(yīng)交稅費賬戶中:銷項稅額504709.64元,進項稅額轉(zhuǎn)出3059.74元,進項稅額469570.36元,減免稅額330元,因此,本月轉(zhuǎn)出未交增值稅額為37869.02元,同時,應(yīng)將未交增值稅的37869.02元轉(zhuǎn)入到未交增值稅里去; 3,結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅。
2023-03-14 16:44:34
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.12w
引用 @ 簡單 發(fā)表的提問:
發(fā)現(xiàn)去年多計提的印花稅,今年沖回,怎樣做會計分錄?
你好!簡單的做法就是直接紅字沖減。
4樓
2023-03-14 16:30:40
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.46w
引用 @ 123456 發(fā)表的提問:
計提環(huán)保稅的會計分錄怎樣做
借;稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費 你好,這樣做計提的分錄
5樓
2023-03-14 17:41:22
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 發(fā)表的提問:
企業(yè)繳納的印花稅不需要計提嗎,需要計提怎樣做會計分錄,在交稅的時候怎樣做會計分錄,謝謝
企業(yè)繳納的印花稅不需要計提 借 稅金及附加 貸 銀行存款
6樓
2023-03-14 18:36:43
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.46w
引用 @ 會敏 發(fā)表的提問:
是新手會計,新廠買的機械設(shè)備怎樣做分錄?計提折舊費怎樣做分錄
你好 買設(shè)備 借;固定資產(chǎn) 貸;銀行存款等科目 計提折舊 借制造費用 貸;累計折舊
7樓
2023-03-14 19:50:19
全部回復(fù)
會敏:回復(fù)鄒老師 老師,例如一臺機器30萬,怎樣計算累計折舊?
2023-03-14 20:09:26
鄒老師:回復(fù)會敏你好,需要知道折舊年限,方法,殘值率,才可以計算月折舊金額的
2023-03-14 20:19:38
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.12w
引用 @ 奔奔 發(fā)表的提問:
上月少計提增值稅, 現(xiàn)在要補提增值稅應(yīng)該怎樣做會計分錄?
你好!你當(dāng)時確認收入如何做的分錄
8樓
2023-03-14 20:56:24
全部回復(fù)
月月老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ 穆穆???????? 發(fā)表的提問:
計提所得稅怎樣做會計分錄
你好 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅金—所得稅
9樓
2023-03-14 22:21:13
全部回復(fù)
許老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ 郭建周 發(fā)表的提問:
銷售提成計提發(fā)放怎樣做會計分錄?
借:銷售費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
10樓
2023-03-14 23:45:56
全部回復(fù)
暖暖老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.98
解題: 14.46w
引用 @ 22級保過協(xié)議班王慧赟 發(fā)表的提問:
印花稅少計提的會計分錄要怎樣做?
借稅金及時 帶應(yīng)交稅費!~應(yīng)交印花稅
11樓
2023-03-15 01:12:20
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 發(fā)表的提問:
這個工資計提會計分錄怎么樣做呢?發(fā)放工資又怎么樣做分錄?
您好 借:管理費用 4758%2B4618=9376 貸:應(yīng)付職工薪酬 9376 借:應(yīng)付職工薪酬 9376 貸:其他應(yīng)付款-個人社保費 257*2=514 貸:銀行存款 9376-514=8862
12樓
2023-03-15 02:22:56
全部回復(fù)
彩:回復(fù)bamboo老師 要先計提分錄是怎么樣做呢?
2023-03-15 02:41:17
bamboo老師:回復(fù)第一筆分錄就是計提啊
2023-03-15 03:00:36
彩:回復(fù)bamboo老師 應(yīng)扣項,里面扣的網(wǎng)費,電費怎么樣做分錄呢?
2023-03-15 03:19:15
bamboo老師:回復(fù)是扣單位幫個人墊付的嗎
2023-03-15 03:36:48
彩:回復(fù)bamboo老師 不是,是員工用了公司的電費,網(wǎng)絡(luò)費,公司要扣員工自已的工資。
2023-03-15 04:01:05
bamboo老師:回復(fù)那您繳納費用的時候分錄怎么寫的?
2023-03-15 04:21:04
彩:回復(fù)bamboo老師 當(dāng)月先計提當(dāng)月電費,借:管理費用一電費,貸:其他應(yīng)付款-計提電費,下月銀行付款:借:其他應(yīng)付款-計提電費,貸:銀行存款
2023-03-15 04:33:45
彩:回復(fù)bamboo老師 工資扣員工的電費,是不是沖管理費用-電費呢?
2023-03-15 05:01:24
bamboo老師:回復(fù)發(fā)放工資的時候扣除 借:應(yīng)付職工薪酬? 貸:其他應(yīng)付款-個人社保費? 貸:管理費用 個人承擔(dān)的電費 網(wǎng)費 貸:銀行存款?
2023-03-15 05:17:49
彩:回復(fù)bamboo老師 里面應(yīng)扣的罰款呢?分錄是怎么樣的
2023-03-15 05:39:48
bamboo老師:回復(fù)罰款通知下來的時候有沒有寫分錄?
2023-03-15 06:08:06
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.81w
引用 @ 如意的硬幣 發(fā)表的提問:
某公司管理人員工資2000元,銷售人員工資3000元, 車間管理人員工資4000元,車間工人工資6000元,請 寫出“薪資系統(tǒng)”中計提工資的會計分錄。
同學(xué)你好 借管理費用 借銷售費用 借生產(chǎn)成本 貸應(yīng)付職工薪酬
13樓
2023-03-15 03:32:36
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 嘮叨的黑貓 發(fā)表的提問:
請問預(yù)算會計提取現(xiàn)金要做分錄嗎?
您好,一般情況下,預(yù)算會計要做分錄的,借:資金結(jié)存-貨幣資金-現(xiàn)金,貸:資金結(jié)存-貨幣資金-銀行存款等科目。
14樓
2023-03-15 04:45:43
全部回復(fù)
徐阿富老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 麗霞 發(fā)表的提問:
老師,計提增值稅的會計分錄怎樣寫?計提稅金及附加的會計分錄怎樣寫?
你好,增值稅你在做進項和銷項稅額的憑證先做好進項銷項,然后借銷項,貸進項,貸應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅
15樓
2023-03-15 05:48:50
全部回復(fù)
徐阿富老師:回復(fù)麗霞之后,借應(yīng)交稅費――未交增值稅 貸應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-03-15 06:02:06
徐阿富老師:回復(fù)麗霞計提2附加稅,借稅金及附加 (各附加稅子目) 貸應(yīng)交稅費――個各附加稅子目
2023-03-15 06:17:26

微信掃碼做題

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×