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捐贈庫存商品會計分錄
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吳月柳
職稱:會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 靜若幽蘭 發(fā)表的提問:
贈品入庫時的會計分錄可不可借:庫存商品 貸:現(xiàn)/銀呢?
你好,可以的
16樓
2023-03-14 11:36:24
全部回復
文文老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.98
解題: 13.03w
引用 @ 獨特的絲襪 發(fā)表的提問:
將外購的商品用于捐贈的會計分錄
借:營業(yè)外支出 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項
17樓
2023-03-14 12:31:44
全部回復
軼塵老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 崔馨心 發(fā)表的提問:
公司是買小食品的批發(fā)零售企業(yè),疫情期間捐贈了一部分小食品(就是公司的庫存商品),怎么做會計分錄
借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品
18樓
2023-03-14 13:45:26
全部回復
崔馨心:回復軼塵老師 這批捐贈的小食品,捐贈金額按含稅價算的,那么,這一部分稅怎么做賬呢
2023-03-14 14:09:11
軼塵老師:回復崔馨心如果你是小規(guī)模 直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出 如果你是一般納稅人 需要做進項稅轉(zhuǎn)出
2023-03-14 14:34:12
文老師
職稱:中級職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 碧藍的指甲油 發(fā)表的提問:
一般納稅人向災區(qū)捐贈產(chǎn)品時如何做財務處理
對外捐贈,稅法視同銷售,會計上不確認收入按成本轉(zhuǎn)賬 借:營業(yè)外支出-捐贈支出 107 貸:庫存商品 90(成本價) 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 17(按售價100提銷項稅)
19樓
2023-03-14 15:02:33
全部回復
碧藍的指甲油:回復文老師 多開發(fā)票金額部分的稅款已收,其余部分如何處理
2023-03-14 15:32:46
文老師:回復碧藍的指甲油多開發(fā)票部分是什么意思
2023-03-14 15:46:53
碧藍的指甲油:回復文老師 多開發(fā)票部分是比實際銷售給他的價格多出的部分
2023-03-14 16:14:55
文老師:回復碧藍的指甲油就是其余部分對方不會給你錢了,那就用現(xiàn)金收款把賬做平?;蛘咦寣Ψ酵ㄟ^銀行轉(zhuǎn)賬到你公司的對公賬上,你再取現(xiàn)金還給對方。
2023-03-14 16:25:34
碧藍的指甲油:回復文老師 捐贈時如果銷售部已做了視同銷售即損贈部門已成了應收帳款的客戶,那么這筆應收款該如何處理
2023-03-14 16:37:07
文老師:回復碧藍的指甲油借 營業(yè)外支出---捐贈支出 貸 應收賬款
2023-03-14 16:54:14
碧藍的指甲油:回復文老師 如何用現(xiàn)金收款把帳做平,明明它沒給錢呀。,即使付給他現(xiàn)金也得有手續(xù),這個手續(xù)如何走呢
2023-03-14 17:10:10
碧藍的指甲油:回復文老師 我是說如果銷售部已把它視為應收帳款了,銷售部這個帳如何平?因銷售部必須得有這筆款。
2023-03-14 17:38:33
碧藍的指甲油:回復文老師 是不是銷售部得報銷售費用來處理這筆應收帳款呢?
2023-03-14 18:01:18
文老師:回復碧藍的指甲油其實你也不應該收這筆錢,那為什么要多開票呢,你多開了就是虛開啊,賬不平,又不應該收錢,那也不能一直掛賬上呀,所以要把賬做平,只能那樣做了,借 庫存現(xiàn)金 /銀行存款 貸 應收賬款,收銀行的話,再付給他現(xiàn)金,就不能走外帳了。銷售部必須得有這筆款是什么意思啊
2023-03-14 18:27:31
碧藍的指甲油:回復文老師 我是說捐贈的貨款,銷售部已掛帳,這筆款如何平?銷售部不管它是不是捐贈,只要出庫都要視為銷售、收款。
2023-03-14 18:53:02
文老師:回復碧藍的指甲油捐贈做營業(yè)外支出,借 營業(yè)外支出---捐贈支出 貸 應收賬款,這樣應收賬款也平了
2023-03-14 19:22:39
碧藍的指甲油:回復文老師 對!事情是這樣的:銷售部的會計沒有做帳務處理的權(quán)限,他做的銷售發(fā)票軟件系統(tǒng)自動掛應收系統(tǒng),所以這筆捐贈款在銷售部自然就成了應收帳款。
2023-03-14 19:39:28
文老師:回復碧藍的指甲油你那讓他按收款的方式做視通同款,應該做了收款后,不是應該交款到你們財務嗎,那到時候就附一份捐贈說明好了,你們再做捐贈的會計處理。不知道這樣操作是否可行
2023-03-14 19:53:22
碧藍的指甲油:回復文老師 這樣行嗎?銷售部銷售時會計做:借應收帳款、應交稅費,貸主營業(yè)務收入。銷售部報銷售費用時,會計做:借銷售費用,貸應收帳款。辦了捐贈手續(xù)之后,會計做:借營業(yè)處支出,貸銷售費用。這樣銷售部就無應收帳款掛帳了。
2023-03-14 20:20:20
碧藍的指甲油:回復文老師 應交稅費應在貸方。
2023-03-14 20:31:28
文老師:回復碧藍的指甲油總歸要特殊情況特殊處理啊,本來就應該無應收賬款掛賬了呀
2023-03-14 20:43:30
碧藍的指甲油:回復文老師 銷售費用能不能做個中間科目過渡一下呢?
2023-03-14 20:59:42
文老師:回復碧藍的指甲油可以的
2023-03-14 21:14:10
碧藍的指甲油:回復文老師 謝謝老師!
2023-03-14 21:42:54
文老師:回復碧藍的指甲油不客氣
2023-03-14 22:06:11
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 米糕 發(fā)表的提問:
老師 商會買進來的物品是對完捐贈的 買進的話計入庫存商品 要是捐贈的話沒有票啥的 能結(jié)轉(zhuǎn)成本不
你好,可以簡單做做分錄 借 營業(yè)外支出 貸銀行存款
20樓
2023-03-14 16:31:39
全部回復
米糕:回復紫藤老師 然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本?
2023-03-14 17:00:02
紫藤老師:回復米糕你好,不需要再結(jié)轉(zhuǎn)成本
2023-03-14 17:29:24
米糕:回復紫藤老師 分錄是不是這樣的 購進時? ? 借:營業(yè)外支出 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸:應付賬款 付款時? ? ? 借:應付賬款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸:銀行存款
2023-03-14 17:49:58
紫藤老師:回復米糕你好,對的,你的理解是對的
2023-03-14 18:13:42
米糕:回復紫藤老師 那如果是領(lǐng)導喝茶啊? ? ?買的茶葉還入庫存嗎
2023-03-14 18:28:04
紫藤老師:回復米糕買的茶葉不入庫存,計入福利費
2023-03-14 18:50:58

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