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會(huì)計(jì)交接對(duì)方的帳不平
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佟老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ Anananly-楊 發(fā)表的提問(wèn):
汽修廠的會(huì)計(jì)代帳交接,需要注意那些問(wèn)題? 代帳的工作包含那些方面?
你好,包括以前憑證、報(bào)表,申報(bào)的資料。密碼這些都要交代清楚
1樓
2023-03-13 16:45:45
全部回復(fù)
李愛(ài)文老師
職稱:會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 蔓薈 發(fā)表的提問(wèn):
做內(nèi)賬會(huì)計(jì)。我今年6月份剛剛畢業(yè),什么都不懂,明天上班,老板說(shuō)叫他的外帳會(huì)計(jì)來(lái)交接內(nèi)賬(我在旁邊看)。交接,我要注意哪些方面的細(xì)節(jié)啊
交接,直接按交接清單來(lái)進(jìn)行交接處理。
2樓
2023-03-13 17:59:47
全部回復(fù)
蔓薈:回復(fù)李愛(ài)文老師 @李愛(ài)文老師: 意思是他給我什么樣的,我直接按照他弄的弄就可以了嗎?因?yàn)槊魈炀椭苯由蠉徚?/div>
2023-03-13 18:23:32
王雁鳴老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 小柳 發(fā)表的提問(wèn):
財(cái)務(wù)主管交接,對(duì)方不交財(cái)務(wù)報(bào)表,不交賬簿,只以科目余額表交接,并且交稅的報(bào)表不交接,可以請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)后交帳嗎?
您好,不可以的,最好讓公司老板出面進(jìn)行交接。
3樓
2023-03-13 19:15:53
全部回復(fù)
小柳:回復(fù)王雁鳴老師 為什么不可以,她對(duì)公司老總說(shuō)賬上都有讓我自己查,我查的負(fù)債表期末余額不平,主要的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)前任主管不交接,就沒(méi)有辦法了嗎?
2023-03-13 19:45:17
王雁鳴老師:回復(fù)小柳您好,因?yàn)閷徲?jì)不能代替賬的啊。負(fù)債表不平,余額表平嗎?財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不交接,那賬本,報(bào)表,前任主管不能都帶走的吧?
2023-03-13 19:55:58
小柳:回復(fù)王雁鳴老師 余額表是平的,賬本她讓我從財(cái)務(wù)軟件里自己打,報(bào)表在財(cái)務(wù)軟件里期末余額不平,國(guó)稅地稅的報(bào)表是公司幾個(gè)子賬套合并的,但財(cái)務(wù)軟件的負(fù)債表不平,我沒(méi)發(fā)合并報(bào)表對(duì)數(shù),也沒(méi)法報(bào)稅。
2023-03-13 20:18:04
王雁鳴老師:回復(fù)小柳您好,哦,那是需要對(duì)方把負(fù)債表搞平的。
2023-03-13 20:44:11
小柳:回復(fù)王雁鳴老師 請(qǐng)問(wèn)老師,我兩天前當(dāng)時(shí)大意已經(jīng)簽字了,移交人和接受人都簽了,監(jiān)交人和法人都沒(méi)有簽字,請(qǐng)問(wèn)可以要回嗎?這份交接表有效嗎?
2023-03-13 20:54:48
王雁鳴老師:回復(fù)小柳您好,如果您都簽字了,就不要再要回來(lái)了,自己檢查一下是什么原因不平的,把它搞平就行了。
2023-03-13 21:12:37
小柳:回復(fù)王雁鳴老師 不行?。∥也幌嘈潘?,她是以科目余額表交接的,本來(lái)就不符合程序吧?
2023-03-13 21:31:41
王雁鳴老師:回復(fù)小柳您好,那您就要回來(lái)吧。
2023-03-13 21:48:51
小柳:回復(fù)王雁鳴老師 并且賬本,報(bào)表都沒(méi)有給我!
2023-03-13 22:17:14
王雁鳴老師:回復(fù)小柳您好,沒(méi)給您,那她自己帶走了?。?/div>
2023-03-13 22:39:59
小柳:回復(fù)王雁鳴老師 幾年的都在財(cái)務(wù)軟件里,沒(méi)有打印出來(lái),我從財(cái)務(wù)軟件打印的負(fù)債表期末余額根本不平
2023-03-13 23:09:00
王雁鳴老師:回復(fù)小柳您好,您找平就行了。應(yīng)該不是其他問(wèn)題,只是負(fù)債表取數(shù)公式不對(duì)而已,很容易找平的。
2023-03-13 23:23:57
小柳:回復(fù)王雁鳴老師 謝謝老師!
2023-03-13 23:40:26
王雁鳴老師:回復(fù)小柳您好,不客氣。
2023-03-14 00:06:46
玲老師
職稱:會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ Lori點(diǎn) 發(fā)表的提問(wèn):
老師好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,剛接手一個(gè)新公司會(huì)計(jì),他們的賬之前是代帳公司做,現(xiàn)在要接回來(lái)由我做,我應(yīng)該交接些什么,注意什么呢?
你好,主要是有交接表 包括賬 證 表,電子 數(shù)據(jù),未辦完的事項(xiàng) 密碼等
4樓
2023-03-13 20:25:53
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 咩咩 發(fā)表的提問(wèn):
接手的公司的內(nèi)帳,由于以前的會(huì)計(jì)是新手,她做的帳借方與貸方不平,怎么查呢?
你好,看差額是多少,有沒(méi)有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額是這么多
5樓
2023-03-13 21:48:17
全部回復(fù)
玲老師
職稱:會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 檸檬茶 發(fā)表的提問(wèn):
包裝箱廠,以前都是用代帳公司,今年用坐班會(huì)計(jì),坐班會(huì)計(jì)需要跟代帳公司交接哪些東西
主要有賬 證 表 電子數(shù)據(jù) 密碼 未辦理的事項(xiàng)等 密碼要親自操作一下
6樓
2023-03-13 22:55:05
全部回復(fù)
檸檬茶:回復(fù)玲老師 老師,我們要重新建帳的話,需要銀行,現(xiàn)金余額,應(yīng)收應(yīng)付明細(xì),固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表,有這些數(shù)據(jù)就可以了嗎
2023-03-13 23:23:27
檸檬茶:回復(fù)玲老師 要怎么建帳呢
2023-03-13 23:38:20
玲老師:回復(fù)檸檬茶是的,根據(jù)上期的余額表錄入期初接著做賬就好
2023-03-14 00:02:03
吳月柳
職稱:會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 萍水相逢 發(fā)表的提問(wèn):
跟公司做外帳的會(huì)計(jì)交接 需要注意什么問(wèn)題 關(guān)鍵點(diǎn) 她好像什么都不愿意說(shuō)呢
會(huì)計(jì)交接注意事項(xiàng):   第一、交接表要寫清楚??唇唤颖砩系膬?nèi)容與事實(shí)是否相符。   第二、發(fā)票要看仔細(xì)。發(fā)票本數(shù)與事實(shí)相符。企業(yè)帳要與銀行帳相符?,F(xiàn)實(shí)和實(shí)務(wù)往來(lái)是否相符。保管帳與實(shí)務(wù)是否相符、清點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)、盤點(diǎn)固定資產(chǎn)。   第三、核對(duì)單位往來(lái)帳和個(gè)人帳。   會(huì)計(jì)交接是指會(huì)計(jì)人員調(diào)整時(shí),由離職會(huì)計(jì)將有關(guān)工作和各項(xiàng)會(huì)計(jì)資料交給繼任者的過(guò)程。會(huì)計(jì)人員工作離任,都必須辦理交接手續(xù)。   會(huì)計(jì)交接內(nèi)容包括會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表及報(bào)表附注、會(huì)計(jì)文件、會(huì)計(jì)工具、印章和其他資料(如戶口登記簿、土地登記簿、會(huì)議記錄簿、文書檔案等) 實(shí)行會(huì)計(jì)電算化管理的企業(yè),還應(yīng)移交會(huì)計(jì)軟件、數(shù)據(jù)磁盤及相關(guān)資料
7樓
2023-03-14 00:07:18
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ ateng 發(fā)表的提問(wèn):
去年7月份剛剛成立的公司,之前一直是外帳會(huì)計(jì)在做帳,現(xiàn)在說(shuō)要拿回來(lái)做,我跟外帳會(huì)計(jì)交接的話,要交接哪些東西呢?
你好 主要是做好憑證,賬簿,報(bào)表,重要證件的交接 了解申報(bào)事宜,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),當(dāng)?shù)囟惥止芾矸绞降?/div>
8樓
2023-03-14 01:18:46
全部回復(fù)
ateng:回復(fù)鄒老師 老師,我了解到,公司工資還不是從公賬發(fā)出的,后續(xù)是不是必須要改過(guò)來(lái)?公司是服裝公司,規(guī)模蠻小的
2023-03-14 01:34:36
鄒老師:回復(fù)ateng你好,工資可以是轉(zhuǎn)賬支付,也可以是現(xiàn)金發(fā)放,都是可以的
2023-03-14 01:52:01
ateng:回復(fù)鄒老師 您說(shuō)的轉(zhuǎn)賬支付的話,是不是必須從公司公賬轉(zhuǎn)到個(gè)人銀行呢
2023-03-14 02:11:41
鄒老師:回復(fù)ateng你好,是的,是從公司賬戶轉(zhuǎn)賬到職工個(gè)人賬戶
2023-03-14 02:41:30
吳月柳
職稱:會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 鐘敏 發(fā)表的提問(wèn):
剛接手一個(gè)會(huì)計(jì)的帳,該怎么核對(duì),從什么地方開始對(duì)賬
核對(duì)各個(gè)科目余額,往來(lái)賬最主要
9樓
2023-03-14 02:21:37
全部回復(fù)
鐘敏:回復(fù)吳月柳 往來(lái)從哪里開始核對(duì)啊
2023-03-14 02:42:19
吳月柳:回復(fù)鐘敏與客戶、供應(yīng)商的對(duì)賬單為準(zhǔn)來(lái)核對(duì)你賬上的金額。
2023-03-14 02:53:35
小惑老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 1.66w
引用 @ 秀秀 發(fā)表的提問(wèn):
會(huì)計(jì)交接都應(yīng)該注意哪些方面
你好,注意往期報(bào)表賬務(wù)是否齊全,申報(bào)表是否完整,各項(xiàng)申報(bào)的密碼交接,及未處理事項(xiàng)
10樓
2023-03-14 03:39:34
全部回復(fù)
庾老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 0.33w
引用 @ 漁歌輕唱 發(fā)表的提問(wèn):
老師 會(huì)計(jì)交接時(shí) 交接表內(nèi)容都包含哪些方面
現(xiàn)金,銀行余額的核對(duì),會(huì)計(jì)資料,印章。納稅申報(bào)表,報(bào)稅密碼,未辦事宜,歷史遺留問(wèn)題。
11樓
2023-03-14 05:06:47
全部回復(fù)
淑女老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 0.26w
引用 @ Ipar 發(fā)表的提問(wèn):
會(huì)計(jì)工作交接注意哪一些方面
具體交接內(nèi)容,形式,時(shí)間,地點(diǎn)等一定要寫清楚。比如:xxx公司的總賬,明細(xì)賬幾本,分別是哪個(gè)年度的。報(bào)表幾份,分別是哪個(gè)年度的,紙質(zhì)的還是電子的。交接人和被交接人各自簽名確認(rèn)責(zé)任
12樓
2023-03-14 06:24:44
全部回復(fù)
易 老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 可靠的香水 發(fā)表的提問(wèn):
你好老師,明后天我要接我們村的會(huì)計(jì)了,在交接的時(shí)候都有哪些方面要注意
同學(xué)你好 1、會(huì)計(jì)資料交接: 會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料必須完整無(wú)缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在交接單中加以說(shuō)明,由交接人員負(fù)責(zé)。各類總賬、明細(xì)賬核對(duì)后填寫交接報(bào)告,交接雙方、單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)交人簽字。 2、科目余額交接: 所有賬本的科目余額應(yīng)與總賬的科目余額持平,并清楚地記錄下科目余額的金額。 3、所交賬簿交接: 現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬 ,明細(xì)分類賬等 。 4、交接現(xiàn)金: 并對(duì)現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬收支進(jìn)行核對(duì)。 5、印章票據(jù)的交接: 公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚,核對(duì)數(shù)量。 6、納稅資料交接: 記賬憑證(注明起止日期);抵扣聯(lián)扣稅憑證(注明起止日期);納稅申報(bào)表,(注明起止日期);發(fā)票專用章、發(fā)票使用登記簿、稅控IC卡等;稅務(wù)登記證(國(guó)稅地稅)等;其他事項(xiàng),根據(jù)單位實(shí)際情況填寫。 7、上述交接資料一式三份,需移交人、接交人、監(jiān)交人簽字并人手一份。
13樓
2023-03-14 07:16:24
全部回復(fù)
玲老師
職稱:會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 笨笨 發(fā)表的提問(wèn):
會(huì)計(jì)交接工作需要注意什么地方,交接那些工作
您好:內(nèi)容 交接內(nèi)容包括會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表及報(bào)表附注、會(huì)計(jì)文件、會(huì)計(jì)工具、印章和其他資料(如戶口登記簿、土地登記簿、會(huì)議記錄簿、文書檔案等) 實(shí)行會(huì)計(jì)電算化管理的企業(yè),還應(yīng)移交會(huì)計(jì)軟件、數(shù)據(jù)磁盤及相關(guān)資料 折疊編輯本段程序 1、交接前的準(zhǔn)備工作。 會(huì)計(jì)人員在辦理會(huì)計(jì)工作交接前,必須做好以下準(zhǔn)備工作: ①已經(jīng)受理的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)尚未填制會(huì)計(jì)憑證的應(yīng)當(dāng)填制完畢; ②尚未登記的賬目應(yīng)當(dāng)?shù)怯浲戤?。結(jié)出余額,并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人印章。 ③整理好應(yīng)該移交的各項(xiàng)資料,對(duì)未了事項(xiàng)和遺留問(wèn)題要寫出書面說(shuō)明材料。 ④編制移交清冊(cè),列明應(yīng)該移交的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、公章、現(xiàn)金、有價(jià)證券、支票薄、發(fā)票、文件、其他會(huì)計(jì)資料和物品等內(nèi)容;實(shí)行會(huì)計(jì)電算化的單位,從事該項(xiàng)工作的移交人員應(yīng)在移交清冊(cè)上列明會(huì)計(jì)軟件及密碼、會(huì)計(jì)軟件數(shù)據(jù)盤、磁帶等內(nèi)容。 ⑤會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)移交時(shí),應(yīng)將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作、重大財(cái)務(wù)收支問(wèn)題和會(huì)計(jì)人員的情況等向接替人員介紹清楚。 2、移交點(diǎn)收。 移交人員離職前,必須將本人經(jīng)管的會(huì)計(jì)工作,在規(guī)定的期限內(nèi),全部向接管人員移交清楚。接管人員應(yīng)認(rèn)真按照移交清冊(cè)逐項(xiàng)點(diǎn)收。 具體要求是: ①現(xiàn)金要根據(jù)會(huì)計(jì)賬簿記錄余額進(jìn)行當(dāng)面點(diǎn)交,不得短缺,接替人員發(fā)現(xiàn)不一致或白條抵庫(kù)現(xiàn)象時(shí),移交人員在規(guī)定期限內(nèi)負(fù)責(zé)查清處理。 ②有價(jià)證券的數(shù)量要與會(huì)計(jì)賬簿記錄一致,有價(jià)證券面額與發(fā)行價(jià)不一致時(shí),按照會(huì)計(jì)賬簿余額交接。 ③會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料必須完整無(wú)缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊(cè)中加以說(shuō)明,由移交人負(fù)責(zé)。 ④銀行存款賬戶余額要與銀行對(duì)賬單核對(duì)相符,如有未達(dá)賬項(xiàng),應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符;各種財(cái)產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)賬戶余額,要與總賬有關(guān)賬戶的余額核對(duì)相符;對(duì)重要實(shí)物要實(shí)地盤點(diǎn),對(duì)余額較大的往來(lái)賬戶要與往來(lái)單位、個(gè)人核對(duì)。 ⑤公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚。 ⑥實(shí)行會(huì)計(jì)電算化的單位,交接雙方應(yīng)在電子計(jì)算機(jī)上對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)際操作,確認(rèn)有關(guān)數(shù)字正確無(wú)誤后,方可交接。 3、專人負(fù)責(zé)監(jiān)交。 對(duì)監(jiān)交的具體要求是: ①一般會(huì)計(jì)人員辦理交接手續(xù),由會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)監(jiān)交。 ②會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)辦理交接手續(xù),由單位負(fù)責(zé)人監(jiān)交,必要時(shí)主管單位可以派人會(huì)同監(jiān)交。 4.交接后的有關(guān)事宜。 ①會(huì)計(jì)工作交接完畢后,交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊(cè)上簽名或蓋章,并應(yīng)在移交清冊(cè)上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)、姓名,移交清冊(cè)頁(yè)數(shù)以及需要說(shuō)明的問(wèn)題和意見(jiàn)等。 ②接管人員應(yīng)繼續(xù)使用移交前的賬簿,不得擅自另立賬簿,以保證會(huì)計(jì)記錄前后銜接,內(nèi)容完整。 ③移交清冊(cè)一般應(yīng)填制一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。 折疊編輯本段交接 會(huì)計(jì)工作中進(jìn)行輪崗的工作比較多,我們?cè)谶M(jìn)行專業(yè)學(xué)習(xí)的過(guò)程中,必須要了解出納人員的崗位職責(zé),特別出納人員或是會(huì)計(jì)工作交接時(shí),必須要做到有監(jiān)督人員在場(chǎng)進(jìn)行移交。那么,會(huì)計(jì)工作交接中是否可以白條抵庫(kù)? 白條抵庫(kù)是企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金庫(kù)存管理的一種不法行為,就是支出現(xiàn)金時(shí)沒(méi)有什么發(fā)票,也沒(méi)有任何的收據(jù),更沒(méi)有正規(guī)則的付款憑證,通過(guò)一個(gè)欠條或是白紙來(lái)進(jìn)行充抵庫(kù)存的現(xiàn)金數(shù)量。這種做法屬于違法的行為之一,這種行業(yè)如果比較嚴(yán)重就會(huì)成為一種犯罪行為,白條抵庫(kù)這個(gè)詞是財(cái)務(wù)的一種用語(yǔ),以不按照財(cái)務(wù)管理的制度的要求,以個(gè)人或是企業(yè)單位的名義進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證等手續(xù)與單據(jù)進(jìn)行書寫,以此來(lái)頂替會(huì)計(jì)的庫(kù)存現(xiàn)金,或是庫(kù)存內(nèi)的實(shí)物等方面的行為。就是通過(guò)白條或是別的憑證以此為借出或是挪用現(xiàn)金,原材料、商品。 特別是在會(huì)計(jì)人員進(jìn)行工作交接時(shí),必須要按照相應(yīng)的規(guī)定與程序來(lái)辦理相應(yīng)的交接工作,做好移交手續(xù)的準(zhǔn)備工作,并按移交清冊(cè)進(jìn)行交接,還要有會(huì)計(jì)的主管人員或是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)督交接,在辦理交接手續(xù)時(shí),如果發(fā)現(xiàn)了白條抵庫(kù)的問(wèn)題,還是仍然進(jìn)行交接工作,并在接管后再對(duì)這個(gè)白條進(jìn)行清查處理是不正確的做法。根據(jù)《會(huì)計(jì)法》的相關(guān)規(guī)定來(lái)看,會(huì)計(jì)人員在調(diào)動(dòng)工作時(shí),或是由于離職等原因,必須要與接管的工作人員辦理清交手續(xù),應(yīng)該讓移交人辦理查清工作以后再進(jìn)行處理。 折疊編輯本段注意事項(xiàng) 第一、交接表要寫清楚??唇唤颖砩系膬?nèi)容與事實(shí)是否相符。 第二、發(fā)票要看仔細(xì)。發(fā)票本數(shù)與事實(shí)相符。企業(yè)帳要與銀行帳相符?,F(xiàn)實(shí)和實(shí)務(wù)往來(lái)是否相符。保管帳與實(shí)務(wù)是否相符。要清點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)。固定資產(chǎn)也要盤點(diǎn)。 第三、有時(shí)間的話,單位往來(lái)帳要相核對(duì)。個(gè)人帳要核對(duì)。 總之會(huì)計(jì)交接一定要注意。否則后果自負(fù)。所以不要怕麻煩。涉及會(huì)計(jì)方方面面一定要核實(shí)。前任會(huì)計(jì)交接后沒(méi)有責(zé)任的。 會(huì)計(jì)工作交接完畢后,必須在移交清單上簽名或蓋章的人有 監(jiān)交人 移交人 接交人 如果您的問(wèn)題已解決請(qǐng)點(diǎn)五星好評(píng)!謝謝!
14樓
2023-03-14 08:15:48
全部回復(fù)
淑女老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 0.26w
引用 @ 向陽(yáng)花 發(fā)表的提問(wèn):
會(huì)計(jì)在交接時(shí)需要具體的交接哪些東西呢?接受人的應(yīng)該注意哪些方面?
你好,要交接總賬,明細(xì)賬,現(xiàn)金日記賬,銀行日記賬,憑證,未入賬單據(jù)等,財(cái)務(wù)軟件用戶密碼,報(bào)稅用戶密碼等,一定注意交接資料涉及的期間,本數(shù),是職責(zé)劃分的依據(jù)
15樓
2023-03-14 09:40:02
全部回復(fù)
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