久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
對外捐贈資產會計分錄
分享
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 瀟灑的小丸子 發(fā)表的提問:
購進物品對外捐贈與自產貨物對外捐贈的會計分錄
自產貨物對外捐贈借;營業(yè)外支出 貸;庫存商品 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 購進物品對外捐贈借:營業(yè)外支出 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
1樓
2023-03-13 17:50:36
全部回復
袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 潛龍 發(fā)表的提問:
無形資產對外捐贈的會計分錄如何寫啊?
借:營業(yè)外支出,累計攤銷 貸:無形資產
2樓
2023-03-13 18:44:41
全部回復
潛龍:回復袁老師 減值準備不需要考慮嗎?
2023-03-13 19:03:36
袁老師:回復潛龍需要 的,如果有的話
2023-03-13 19:21:25
潛龍:回復袁老師 人為處置的應該是計入資產處置損益吧,不是營業(yè)外支出吧,老師?
2023-03-13 19:38:19
袁老師:回復潛龍現(xiàn)在固定資產處置是資產處置損益了,新準則是計入資產處置損益的
2023-03-13 20:04:11
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 月半彎 發(fā)表的提問:
自產或外購的產品對外捐贈會計分錄
你好 借營業(yè)外支出-捐贈支出? 貸庫存商品 進項稅轉出? ?
3樓
2023-03-13 19:39:04
全部回復
月半彎:回復meizi老師 為什么是進項稅額轉出
2023-03-13 19:59:29
meizi老師:回復月半彎你好 如果你外購的話 會有取得進項稅。這部分要做轉出處理? ;? 這個是不能抵扣的;? ?
2023-03-13 20:12:36
月半彎:回復meizi老師 這不屬于視同銷售嗎?
2023-03-13 20:32:00
meizi老師:回復月半彎?你好? ??將自產、委托加工或購買的貨物無償贈送他人。視為視同銷售!? ?1. 我上面做的 是捐贈考慮不能抵扣 所以我是直接給你轉出了? 2. 如果不做轉出 ;你可以直接做 :借營業(yè)外支出-捐贈支出? 貸庫存商品? 應交稅費-應交增值稅-銷項稅處理? ?
2023-03-13 20:48:30
蔣飛老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ zqq0001 發(fā)表的提問:
事業(yè)單位對外捐贈固定資產怎么做會計分錄?
你好! 借:資產處置費用 固定資產累計折舊 貸:固定資產
4樓
2023-03-13 20:48:36
全部回復
zqq0001:回復蔣飛老師 收到,謝謝老師!
2023-03-13 21:14:17
蔣飛老師:回復zqq0001不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
2023-03-13 21:37:14
羅老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 尊敬的自行車 發(fā)表的提問:
企業(yè)對外捐贈一批產成品,成本80000元,計稅價格100000元。銷售原材料一批,貨款30000元,增值稅為5100元,款項由銀行收訖,材料成本23000元。 分錄咋做?新手上路,請多關照
1.捐贈 借 營業(yè)外支出 80000 100000*17% 貸 存貨 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)100000*17%;2.銷售 借 銀行存款 35100 貸 其他業(yè)收入 30000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)5100,同事結轉成本 借 其他業(yè)成本 23000 貸 原材料 23000
5樓
2023-03-13 21:54:44
全部回復
職稱:
4.90
解題: 0.06w
引用 @ 風輕云淡 發(fā)表的提問:
自產產品對外捐贈,會計分錄如何填寫?
會計分錄為:借:營業(yè)外支出貸:庫存商品 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
6樓
2023-03-13 23:15:43
全部回復
立紅老師
職稱:中級會計師,稅務師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 發(fā)表的提問:
對外捐贈閱讀卡,會計分錄
你好, 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品 貸:應交稅費——應增(銷)
7樓
2023-03-14 00:16:07
全部回復
海:回復立紅老師 我們是買的別人家的東西捐贈的
2023-03-14 00:59:31
海:回復立紅老師 不是庫存商品
2023-03-14 01:16:23
立紅老師:回復你好, 購入時是需要先做庫存商品的,然后再對外捐贈,是兩筆業(yè)務 購入時 借:庫存商品 借:應交稅費——應增(進) 貸:銀行存款等 捐贈 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品 貸:應交稅費——應增(銷)
2023-03-14 01:39:41
冉老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
4.98
解題: 7.66w
引用 @ 正直的長頸鹿 發(fā)表的提問:
企業(yè)接受捐贈現(xiàn)金,會計分錄怎么寫 企業(yè)對外捐贈現(xiàn)金,會計分錄怎么寫
你好,學員 借銀行存款 貸營業(yè)外收入
8樓
2023-03-14 01:10:48
全部回復
冉老師:回復正直的長頸鹿借營業(yè)外支出 貸銀行存款
2023-03-14 01:21:25
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 迪恩 發(fā)表的提問:
基金會對外捐贈,會計分錄怎么寫?
借 營業(yè)外支出 貸 銀行存款/ 原材料,應交稅費銷項
9樓
2023-03-14 02:29:37
全部回復
立紅老師
職稱:中級會計師,稅務師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 佛系女 發(fā)表的提問:
對外捐贈無形資產怎么做分錄
你好, 借:營業(yè)外支出 借:累計攤銷 貸:無形資產
10樓
2023-03-14 03:57:15
全部回復
曉海老師
職稱:會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 干凈的苗條 發(fā)表的提問:
接受捐贈的固定資產 為什么計入資本公積 而不是營業(yè)外收入呢 遞延稅款是遞延所得稅負債嗎
接受捐贈的固定資產,其入帳價值按以下原則確認: 1、對于接受贈予的固定資產,附帶有發(fā)票等憑證的。那么按照發(fā)票金額及相關處置費用作為固定資產入帳價值,并按國家財務制度及企業(yè)固定資產折舊管理辦法以帳面價值為基數,實施折舊核算 2、如果沒有發(fā)票等憑證的,按照市場上同類產品價值加相關稅費后價值入帳,沒有同類產品的,按照資產預計未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值入帳,并按照入帳價值總額與相關規(guī)定,執(zhí)行折舊核算 3、如果是舊設備,按上述辦法確定價值后,減去根據資產新舊程度估計的價值損耗后的余額作為入帳價值, 對接受捐贈非現(xiàn)金資產而需要支付的所得稅,會計處理在遞延稅款中核算,但稅務機關要求立即交納。 入帳價值與遞延稅金的差額,入資本公積——接受捐贈非現(xiàn)金資產公積中核算,代捐贈非現(xiàn)金資產處置后,該公積轉入資本公積——其他公積中核算,并可轉增資本 具體為: 借:固定資產 貸: 現(xiàn)金或銀存:用于安裝等費用 遞延稅金——接受捐贈應交所得稅 資本公積——接受捐贈非現(xiàn)金資產公積
11樓
2023-03-14 04:55:52
全部回復
王利老師
職稱:中級會計師
4.90
解題: 0.14w
引用 @ 自覺的綠草 發(fā)表的提問:
接受捐贈設備一臺,價值15000元 怎么做分錄?。?/div>
借固定資產,貸營業(yè)外收入
12樓
2023-03-14 06:07:14
全部回復
小云老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ ゛Escape 發(fā)表的提問:
老師,對外捐贈怎么做會計分錄?
借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
13樓
2023-03-14 07:12:40
全部回復
゛Escape:回復小云老師 自產產品做捐贈,我忘了問全了。
2023-03-14 07:41:30
小云老師:回復゛Escape借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品 應交稅費-增值稅
2023-03-14 07:54:56
宇飛老師
職稱:中級會計師,稅務師,注冊會計師
4.99
解題: 1.4w
引用 @ 小夏 發(fā)表的提問:
自產的產品對外捐贈,分錄如何寫,對外捐贈的產品是安成本 嗎
你好,對外捐贈分錄如下 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品(按成本) 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)(按市價乘以增值稅稅率)
14樓
2023-03-14 08:20:45
全部回復
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 土豪的豌豆 發(fā)表的提問:
以無形資產對外捐贈,如何做分錄
你好 借:營業(yè)外支出 按捐出資產的賬面價值余額; 貸:無形資產 應繳增值稅 資產處置損益 科目?
15樓
2023-03-14 09:36:16
全部回復

微信掃碼做題

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×