久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
根據(jù)工資表做會計分錄
分享
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 陸向東 發(fā)表的提問:
根據(jù)工資表,怎么做賬,會計分錄是什么
參考這個
1樓
2023-03-13 16:42:40
全部回復(fù)
陸向東:回復(fù)郭老師 只給了我一張2019年1月份的工資表,我是不是要先做計提的分錄,還是發(fā)放的分錄也一起做
2023-03-13 16:58:02
郭老師:回復(fù)陸向東你看一月份計提沒有
2023-03-13 17:19:14
紅紅老師
職稱:,中級會計師
4.96
解題: 0.02w
引用 @ 笨笨的小懶蟲 發(fā)表的提問:
根據(jù)這兩個表怎么做會計分錄
你好,第一個表,借:生產(chǎn)成本 貸:原材料,第2個表,借:生產(chǎn)成本 管理費(fèi)用 貸:原材料
2樓
2023-03-13 18:00:39
全部回復(fù)
小雯子老師
職稱:初級會計師,中級會計師
4.96
解題: 0.32w
引用 @ 卋罖 發(fā)表的提問:
根據(jù)表中的資料填寫會計分錄。
你好! 借生產(chǎn)成本――甲產(chǎn)品工資9404.4 生產(chǎn)成本――甲產(chǎn)品福利費(fèi)1316.62 生產(chǎn)成本――乙產(chǎn)品工資6269.6 ――乙產(chǎn)品福利費(fèi)877.74 生產(chǎn)成本――丙產(chǎn)品工資8853 ――丙福利費(fèi)1239.42 制造費(fèi)用――一車間工資4877 ――一車間福利費(fèi)682.78 制造費(fèi)用――二車間工資3502 ――二車間福利費(fèi)490.56 制造費(fèi)用――鍋爐車間工資2500 ――鍋爐車間福利1089.06 管理費(fèi)用――工資2500 ――福利費(fèi)350 貸應(yīng)付職工薪酬 謝謝
3樓
2023-03-13 18:54:25
全部回復(fù)
暖暖老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.98
解題: 14.39w
引用 @ 鯉魚小籠包 發(fā)表的提問:
1.計算甲公司該固定資產(chǎn)的建造成本。2.根據(jù)資料(1) ,編制購入工程物資的會計分錄。3.根據(jù)資料(2),編制領(lǐng)用工程物資的會計分錄。4.根據(jù)資料(3),編制領(lǐng)用工程物資會計分錄。5.根據(jù)資料(4),編制領(lǐng)用原材料會計分錄。6.根據(jù)資料(5),編制支付相關(guān)費(fèi)用的會計分錄7.根據(jù)資料(6)編制相關(guān)會計分錄。8.編制結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)會計分錄。9.計算2019年固定資產(chǎn)折舊額
你好,固定資產(chǎn)成本是
4樓
2023-03-13 19:55:44
全部回復(fù)
暖暖老師:回復(fù)鯉魚小籠包460+10+120+160+40+10=800
2023-03-13 20:27:45
暖暖老師:回復(fù)鯉魚小籠包2.1借工程物資500 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額65 貸銀行存款565
2023-03-13 20:44:42
暖暖老師:回復(fù)鯉魚小籠包3借在建工程460 貸工程物資460
2023-03-13 21:05:35
暖暖老師:回復(fù)鯉魚小籠包4借在建工程10 貸工程物資10
2023-03-13 21:34:31
暖暖老師:回復(fù)鯉魚小籠包5借在建工程120 貸原材料120
2023-03-13 21:56:36
暖暖老師:回復(fù)鯉魚小籠包6借在建工程50 貸應(yīng)付職工薪酬40 生產(chǎn)成本輔助生產(chǎn)成本10
2023-03-13 22:08:00
暖暖老師:回復(fù)鯉魚小籠包上邊還是7得會計分錄
2023-03-13 22:29:35
暖暖老師:回復(fù)鯉魚小籠包6.借在建工程160 貸銀行存款160
2023-03-13 22:53:19
暖暖老師:回復(fù)鯉魚小籠包8借固定資產(chǎn)800 貸在建工程800
2023-03-13 23:06:04
暖暖老師:回復(fù)鯉魚小籠包9。19面計提折舊是(800-20)/20*8/12=26
2023-03-13 23:31:26
鯉魚小籠包:回復(fù)暖暖老師 .甲公司購入需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺,價款500000元,增值稅65 000元,投入安裝。安裝過程中領(lǐng)用生產(chǎn)用材料一批,實(shí)際成本為4000元,領(lǐng)用自產(chǎn)的產(chǎn)成品一批,實(shí)際成本為10000元, 售價為24000元,該產(chǎn)品為應(yīng)稅消費(fèi)品,消費(fèi)稅稅率10%。本企業(yè)為一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,假定不考慮其他因素,安裝完畢投入生產(chǎn)使用的該設(shè)備實(shí)際成本為( ) 元。
2023-03-13 23:46:05
暖暖老師:回復(fù)鯉魚小籠包安裝完畢投入生產(chǎn)使用的該設(shè)備實(shí)際成本為( 514000) 元。
2023-03-13 23:59:39
鯉魚小籠包:回復(fù)暖暖老師 老師,沒有這個答案
2023-03-14 00:15:31
暖暖老師:回復(fù)鯉魚小籠包安裝完畢投入生產(chǎn)使用的該設(shè)備實(shí)際成本為( 516400) 元
2023-03-14 00:41:21
鯉魚小籠包:回復(fù)暖暖老師 10.某企業(yè)2015年6月1日自行建造的一生產(chǎn)線投入使用,該生產(chǎn)線建造成本為1 200萬元,預(yù)計使用年限為20年,預(yù)計凈殘值為10萬元。在采用雙倍余額遞法計提折舊的情況下,2016年該設(shè)備應(yīng)計提的折舊額為()萬元。
2023-03-14 01:03:54
暖暖老師:回復(fù)鯉魚小籠包2016年該設(shè)備應(yīng)計提的折舊額為=1200*2/20*6/12%2B(1200-120)*2/20*6/12
2023-03-14 01:33:27
鯉魚小籠包:回復(fù)暖暖老師 7.企業(yè)購買固定資產(chǎn)的價款超過正常信用條件延期支付的,實(shí)質(zhì)上具有融資性質(zhì),下列說法中錯誤的有 固定資產(chǎn)的成本以購買價款為基礎(chǔ)確定 固定資產(chǎn)的成本以購買價款的現(xiàn)值為基礎(chǔ)確定 實(shí)際支付的價款與購買價款現(xiàn)值之間的差額,無論是否符合資本化條件,均應(yīng)當(dāng)在信用期間內(nèi)計入當(dāng)期損益 實(shí)際支付的價款與購買價款現(xiàn)值之間的差額,無論是否符合資本化條件,均應(yīng)當(dāng)在信用期間內(nèi)予以資本化
2023-03-14 01:50:38
暖暖老師:回復(fù)鯉魚小籠包固定資產(chǎn)的成本以購買價款為基礎(chǔ)確定 實(shí)際支付的價款與購買價款現(xiàn)值之間的差額,無論是否符合資本化條件,均應(yīng)當(dāng)在信用期間內(nèi)予以資本化
2023-03-14 02:13:47
鯉魚小籠包:回復(fù)暖暖老師 10.2011年1月1日,甲公司采用分期付款方式購入大型設(shè)備一套,當(dāng)日投入使用。合同約定的價款為3000萬元,分5年等額支付;該分期支付購買價款的現(xiàn)值為2600萬元。假定不考慮其他因素,甲公司該設(shè)備的入賬價值為()萬
2023-03-14 02:29:41
暖暖老師:回復(fù)鯉魚小籠包2600按照現(xiàn)值入賬的這個
2023-03-14 02:53:41
鯉魚小籠包:回復(fù)暖暖老師 3.某企業(yè)自行建造管理用房屋一棟,購入所需的各種物資10000元,支付增值稅13000元,全部用于建造工程。另外還領(lǐng)用本企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,實(shí)際成本2000元,售價2 500元,提取工程人員工資2000元,提取工程人員的福利費(fèi)2800元,支付其他費(fèi)用3755元。該企業(yè)適用的增值稅稅率為13%,則該房屋的實(shí)際造價為( )元。
2023-03-14 03:18:20
暖暖老師:回復(fù)鯉魚小籠包實(shí)際入賬價值是10000+2000+2000+2800+3755
2023-03-14 03:45:26
暖暖老師:回復(fù)鯉魚小籠包麻煩新問題從新提問
2023-03-14 04:12:21
陳橙老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 0.25w
引用 @ 微笑的高跟鞋 發(fā)表的提問:
工資匯總表、工資明細(xì)表、轉(zhuǎn)賬支票存根、業(yè)務(wù)回單 給了這四個單據(jù)怎么做會計分錄啊
您好,有具體的單據(jù)截圖嗎
5樓
2023-03-13 21:23:41
全部回復(fù)
微笑的高跟鞋:回復(fù)陳橙老師 這四張 不知道如何下手了
2023-03-13 21:40:33
微笑的高跟鞋:回復(fù)陳橙老師 還有一張這個
2023-03-13 22:04:42
微笑的高跟鞋:回復(fù)陳橙老師 發(fā)錯了 還有一張是這個
2023-03-13 22:26:16
陳橙老師:回復(fù)微笑的高跟鞋借:管理費(fèi)用 68500 ? ? ?銷售費(fèi)用 15500 ?貸:應(yīng)付職工薪酬84000 借:應(yīng)付職工薪酬84000 ?貸:其他應(yīng)收款-社保個人部分 8872.42 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-公積金個人部分9626.64 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅81.78 ? ? ? ? ? ?銀行存款? 65419.16? ?
2023-03-13 22:50:24
微笑的高跟鞋:回復(fù)陳橙老師 老師,還有這題的會計分錄 可以教我一下嗎
2023-03-13 23:13:32
陳橙老師:回復(fù)微笑的高跟鞋您好,新的問題要重新發(fā)起提問,平臺限制了的
2023-03-13 23:36:27
微笑的高跟鞋:回復(fù)陳橙老師 好的 謝謝老師
2023-03-13 23:52:26
陳橙老師:回復(fù)微笑的高跟鞋學(xué)習(xí)必須如蜜蜂一樣,采過許多花,才能釀出蜜來。加油!
2023-03-14 00:16:22
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ aⅰ 發(fā)表的提問:
老師,計提工資表做分錄時,是根據(jù)應(yīng)付工資的金額還是實(shí)發(fā)工資的金額做分錄???
您好,計提工資做分錄時,是根據(jù)應(yīng)付工資的金額做。
6樓
2023-03-13 22:31:58
全部回復(fù)
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 發(fā)表的提問:
根據(jù)這張表怎么計提,會計分錄怎么做
工資薪金個稅按下面做,企業(yè)所得稅做借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi),印花稅做借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi),交稅做借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行
7樓
2023-03-13 23:49:05
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 微笑的唇彩 發(fā)表的提問:
1.根據(jù)以上資料,編制“工資費(fèi)用分配表”。 2.編制工資費(fèi)用分配的會計分錄。
看一下圖片,同學(xué)
8樓
2023-03-14 00:59:35
全部回復(fù)
李愛文老師
職稱:會計師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 助教 發(fā)表的提問:
這個使我們的工資表根據(jù)這張工資表 我下面做的會計分錄 對不對你可以幫我看看嘛
發(fā)工資時,怎么沒有代扣個人社保的部分呢,計提社保,只是計提社保的公司承擔(dān)部分
9樓
2023-03-14 02:00:53
全部回復(fù)
助教:回復(fù)李愛文老師 老師你能幫我寫一下正確的會計分錄么?
2023-03-14 02:33:47
李愛文老師:回復(fù)助教一、發(fā)工資的分錄是: 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——代扣個人社保 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸:其他應(yīng)收款——代扣個人公積金 貸:銀行存款
2023-03-14 02:54:43
助教:回復(fù)李愛文老師 @李愛文老師:我們社保全部都是公司交
2023-03-14 03:05:32
助教:回復(fù)李愛文老師 @李愛文老師:公司交完 之后 從工資里面扣剩下的給我們發(fā)工資,比如說工資是5000 社保合計是555.7 我們工資就是5000-555.7-個稅
2023-03-14 03:26:02
李愛文老師:回復(fù)助教借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2023-03-14 03:47:12
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 小車車 發(fā)表的提問:
,根據(jù)這個工資表計提工資和發(fā)放工資的分錄
1.分配工資   借:XX費(fèi)用(管理/銷售等)   貸:應(yīng)付職工薪酬——工資   2.計提社保(企業(yè)部分)   借:XX費(fèi)用(管理/銷售等)   貸:應(yīng)付職工薪酬——社保   3.次月發(fā)放工資時   借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個人部分)   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅   庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保   借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分)   貸:銀行存款   5.上交個人所得稅   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅   貸:銀行存款
10樓
2023-03-14 02:53:21
全部回復(fù)
小車車:回復(fù)meizi老師 社保個人部分不計入其他應(yīng)付款嗎
2023-03-14 03:06:42
meizi老師:回復(fù)小車車你好 你先繳給社保局 后期在工資扣除的話 是先計入其他應(yīng)收款的
2023-03-14 03:28:06
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.5w
引用 @ 風(fēng)清云淡11 發(fā)表的提問:
根據(jù)這三張平衡表如何做會計分錄?
你好,這些圖片看不清楚哦
11樓
2023-03-14 04:05:24
全部回復(fù)
風(fēng)清云淡11:回復(fù)樸老師 那可以加你微信解答嗎?
2023-03-14 04:50:26
風(fēng)清云淡11:回復(fù)樸老師 現(xiàn)在酒店都是根據(jù)平衡表確認(rèn)收入?是如何確認(rèn)的?是那看不清?
2023-03-14 05:01:01
風(fēng)清云淡11:回復(fù)樸老師 我又重輸了一遍,可以了嗎?這是實(shí)操,能從這三張表上確認(rèn)收入嗎?
2023-03-14 05:17:22
樸老師:回復(fù)風(fēng)清云淡11實(shí)操的話請?jiān)谕虏勰抢镒稍儗?shí)操后臺的老師
2023-03-14 05:34:11
立峰老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
4.95
解題: 0.98w
引用 @ 安靜的緣分 發(fā)表的提問:
如何根據(jù)會計分錄制作資產(chǎn)負(fù)債表
同學(xué)你好 1、如果是財務(wù)軟件,分錄做成后,自動生成。 2、如果是手工記賬 記賬憑證-t字型賬戶-試算平衡-登記總分類賬-登記報表?
12樓
2023-03-14 05:22:18
全部回復(fù)
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.5w
引用 @ 超人 發(fā)表的提問:
請老師根據(jù)這個工資表幫我寫出,計提時會計分錄,和發(fā)工資及代扣代繳個稅社保會計分錄。謝謝??!
1.計提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
13樓
2023-03-14 06:31:50
全部回復(fù)
超人:回復(fù)樸老師 老師您可以幫我寫出金額嗎?,按照我這工資表,我就更清楚了!謝謝您!
2023-03-14 07:04:43
樸老師:回復(fù)超人借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 21000 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 21000
2023-03-14 07:22:48
樸老師:回復(fù)超人沒有單位的社保費(fèi)用沒法做
2023-03-14 07:51:47
超人:回復(fù)樸老師 不好意思老師,忘記發(fā)了!
2023-03-14 08:03:07
樸老師:回復(fù)超人給你按照總金額來做?不是一個人的是嗎
2023-03-14 08:24:58
田老師
職稱:會計師
4.97
解題: 1.05w
引用 @ see you 發(fā)表的提問:
根據(jù)這個表,發(fā)放工資的分錄怎么做?
借:應(yīng)付職工薪酬--工資260787 貸:其他應(yīng)付款--水電費(fèi) 3161 貸:其他應(yīng)付款--房租1245 貸:應(yīng)付稅款--個稅2550 貸:銀行等 253831
14樓
2023-03-14 07:40:11
全部回復(fù)
see you:回復(fù)田老師 代扣的水電與房租為什么是其他應(yīng)付款?
2023-03-14 07:55:25
田老師:回復(fù)see you這個不是付給人家的嗎?你們只是代扣
2023-03-14 08:06:45
趙海龍老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 1.25w
引用 @ 日漸消瘦唯有暴富 發(fā)表的提問:
我想問下,根據(jù)這份表,怎么做會計分錄?
你好,圖片有點(diǎn)不清楚??床磺迥阈枰鉀Q什么問題,能發(fā)一份清楚點(diǎn)的嗎
15樓
2023-03-14 08:36:10
全部回復(fù)

微信掃碼做題

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計問小程序

該手機(jī)號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計問小程序
會計問小程序
×