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攤銷固定資產(chǎn)會計分錄
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徐阿富老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ Seul???? 發(fā)表的提問:
固定資產(chǎn)攤銷的會計分錄
借:管理費用-折舊(或制造費用) 貸:累計折舊 如果覺得我的答復(fù)還滿意,請給我五星級的評價,謝謝。
1樓
2023-03-13 14:22:04
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 小嘿逗 發(fā)表的提問:
固定資產(chǎn)的攤銷 無形資產(chǎn)攤銷 從計提到攤銷的完整的會計分錄
新年好 固定資產(chǎn)是折舊,折舊分錄是 借;管理費用等科目,貸;累計折舊 無形資產(chǎn)攤銷分錄是 借;管理費用等科目,貸 ;累計攤銷
2樓
2023-03-13 15:45:26
全部回復(fù)
小嘿逗:回復(fù)鄒老師 累計折舊和累計攤銷,是每期期末轉(zhuǎn)出,還是當固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)都計提完了之后再結(jié)轉(zhuǎn)? 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是什么?
2023-03-13 16:00:51
鄒老師:回復(fù)小嘿逗你好,你所指的結(jié)轉(zhuǎn)是從損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目,還是把固定資產(chǎn),無形資產(chǎn)賬面價值結(jié)平?
2023-03-13 16:16:39
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 玲仔 發(fā)表的提問:
公司購買卷閘門、電機4400元,會計分錄怎么做?需不需要把他確認成固定資產(chǎn)攤銷?
您好,可以列固定資產(chǎn)攤銷,也可以作為低值易耗品處理,一次性攤銷記入管理費用-低值易耗品攤銷。
3樓
2023-03-13 17:15:06
全部回復(fù)
玲仔:回復(fù)王雁鳴老師 老師您好,會計分錄是不是 借:管理費用-低值易耗品 貸:銀行存款
2023-03-13 17:32:34
王雁鳴老師:回復(fù)玲仔您好,可以這樣操作,也可以,借;低值易耗品,貸:銀行存款,一次攤銷時,借:管理費用-低值易耗品攤銷,貸;低值易耗品。
2023-03-13 17:52:54
小鎖老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 10.17w
引用 @ 學(xué)堂用戶5jkqs6 發(fā)表的提問:
固定資產(chǎn)收入的累計攤銷會計分錄是什么
您好,這個是 借 管理費用 貸 累計攤銷
4樓
2023-03-13 18:15:04
全部回復(fù)
文老師
職稱:中級職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 直率的綠茶 發(fā)表的提問:
攤銷固定資產(chǎn)修理費的會計分錄怎么寫
您好,按照新會計準則,達到原值50%(原規(guī)定20%)時,計入原固定資產(chǎn)價值,折舊從維修后投入使用起計算;不到50%,計入修理費。1、借:長期待攤費用 貸:銀行存款(現(xiàn)金);2、借:長期待攤費用 貸:應(yīng)付職工薪酬;
5樓
2023-03-13 19:11:35
全部回復(fù)
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 安然 發(fā)表的提問:
想問一下固定資產(chǎn)一資性攤銷,會計分錄怎么做?實際清理固定資產(chǎn)的時候又怎樣做會計分錄?
借管理費用 貸累計折舊, 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理: 借:累計折舊 固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn)原值 2.處置報廢取得收入(處置未產(chǎn)生收入不做) 借:現(xiàn)金/銀行存款等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 3.清理凈損益結(jié)轉(zhuǎn): 產(chǎn)生清理損失 借:營業(yè)外支出——非流動資產(chǎn)損失(非流動資產(chǎn)毀損報廢損失) ? ?資產(chǎn)處置收益——非流動資產(chǎn)損失(非流動資產(chǎn)處置損失) 貸:固定資產(chǎn)清理 產(chǎn)生清理利得 借:固定資產(chǎn)清理 ? ?貸:營業(yè)外收入——非流動資產(chǎn)收入(非流動資產(chǎn)毀損報廢利得) ? ? ? ?資產(chǎn)處置收益——非流動資產(chǎn)損失(非流動資產(chǎn)處置利得) 一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)采用簡易計稅,會計處理 1.轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ? 累計折舊 ? ? ?貸:固定資產(chǎn)原值 2.清理發(fā)生收入、費用和應(yīng)納稅額 (1)清理收入 借:銀行存款 ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理 (2)清理發(fā)生的費用 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ?貸:銀行存款 (3)計算應(yīng)納稅額和繳納(不管是按照依3%的征收率,減按2%征收增值稅,還是放棄減稅,應(yīng)納稅額全額在本分錄中核算) 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ?貸:應(yīng)交稅費——簡易計稅 借:應(yīng)交稅費——簡易計稅 ? ? ?貸:銀行存款 備注:也有對于減征1%的部分,計入營業(yè)外收入(下同) 借:應(yīng)交稅費——簡易計稅 ? ? ?貸:營業(yè)外收入 3.結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理,固定資產(chǎn)清理科目余額結(jié)轉(zhuǎn)為0。 借:營業(yè)外支出 ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理 或借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ? ?貸:營業(yè)外收入
6樓
2023-03-13 20:40:19
全部回復(fù)
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.47w
引用 @ 清清李987 發(fā)表的提問:
老師,既然5000塊的固定資產(chǎn)是一次攤銷完的,不進固定資產(chǎn)這個會計分錄,那會計分錄是什么
您好!可以直接計入費用,比如管理費用/銷售費用等。
7樓
2023-03-13 22:01:22
全部回復(fù)
蔣老師
職稱:,中級會計師
4.99
解題: 0.39w
引用 @ 影子 發(fā)表的提問:
固定資產(chǎn)一次性攤銷完的會計分錄怎么做?
借:固定資產(chǎn) 2000 貸:銀行存款 2000 借:管理費用-折舊 2000 貸:累計折舊 2000(一次性加速折舊)
8樓
2023-03-13 23:22:55
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 空杯 發(fā)表的提問:
固定資產(chǎn) 后期攤銷是會計根據(jù)實際情況分析攤銷呢還是有明文規(guī)定按幾年攤銷以及攤銷的會計分錄是???
你好,需要根據(jù)企業(yè)的會計政策估計攤銷的 借;制造費用等科目 貸;累計折舊
9樓
2023-03-14 00:27:24
全部回復(fù)
空杯:回復(fù)鄒老師 那攤銷的年限又是什么呢老師??
2023-03-14 00:52:09
鄒老師:回復(fù)空杯你好,就是估計的固定資產(chǎn)的使用年限
2023-03-14 01:16:00
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.47w
引用 @ 健康的大俠 發(fā)表的提問:
上個月購入固定資產(chǎn)做攤銷會計分錄之前是不是要先做 借 固定資產(chǎn) 貸 長期待攤費用?
您好!不是的。借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款等就可以了。
10樓
2023-03-14 01:52:49
全部回復(fù)
健康的大俠:回復(fù)宋生老師 金額比較大,200000萬,我寫了借 :主營業(yè)務(wù)成本:6612,貸:累計折舊:6612 資產(chǎn)負債表上面顯示 固定資產(chǎn)賬面價值 -6612 總覺得計提折舊之前少了一個分錄?
2023-03-14 02:08:53
宋生老師:回復(fù)健康的大俠您好!除非你的軟件有問題,一般來說就先借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款。然后借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:累計折舊就可以了。
2023-03-14 02:38:23
健康的大俠:回復(fù)宋生老師 我做了借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 打出來的報表貨幣資金是負的
2023-03-14 02:57:48
宋生老師:回復(fù)健康的大俠您好!你銀行上面實際上已經(jīng)支付了嗎?
2023-03-14 03:09:27
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.64w
引用 @ Li玲 發(fā)表的提問:
老師你好,請問固定資產(chǎn)一次攤銷怎么做會計分錄
你好,固定資產(chǎn)賬上按月折舊,借固定資產(chǎn)貸銀行存款次月開始按月折舊借管理費用貸累計折舊。
11樓
2023-03-14 02:59:00
全部回復(fù)
郭老師:回復(fù)Li玲想要一次抵扣所得稅,填寫固定資產(chǎn)加速折舊表,就可以申報所得稅的時候填寫。
2023-03-14 03:13:39
Li玲:回復(fù)郭老師 不是次月折舊呢?去年買的了,一千多塊錢的辦公桌忘記折舊了,所以可以一次性折舊嗎
2023-03-14 03:38:50
郭老師:回復(fù)Li玲次月開始按月折舊借管理費用貸累計折舊。 2021-08-09 11:42
2023-03-14 03:52:08
郭老師:回復(fù)Li玲這次月開始折舊呀,去年買的不可以。
2023-03-14 04:19:19
郭老師:回復(fù)Li玲去年買的,你去年就要一次折舊。
2023-03-14 04:45:28
Li玲:回復(fù)郭老師 那我這個固定資產(chǎn)要怎么賬務(wù)處理呢
2023-03-14 05:08:54
郭老師:回復(fù)Li玲賬上按月折舊就可以的,還是之前的政策。
2023-03-14 05:18:58
希希老師
職稱:初級會計師
4.95
解題: 0.01w
引用 @ ? 私家喵? 發(fā)表的提問:
老師我們小學(xué)校外教育機構(gòu),買的ipad需要計入固定資產(chǎn)攤銷嗎?攤銷期是多長?購買的時候是4000元,這個具體的會計分錄和數(shù)值是多少?
你好,沒有超過5000元可以直接計入管理費用
12樓
2023-03-14 04:04:59
全部回復(fù)
? 私家喵?:回復(fù)希希老師 是給老師上課用的,是要計入主營業(yè)務(wù)成本吧
2023-03-14 04:20:30
希希老師:回復(fù)? 私家喵?你好,可以直接計入管理費用,不需要計入主營業(yè)務(wù)成本
2023-03-14 04:32:48
李煜老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
4.98
解題: 0.06w
引用 @ 哈哈哈 發(fā)表的提問:
老師麻煩看一下我的攤銷和固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)給新公司會計分錄怎么做(土地租金總得30萬)
想要轉(zhuǎn)移這些,只能通過開票轉(zhuǎn)售給新公司
13樓
2023-03-14 05:21:07
全部回復(fù)
哈哈哈:回復(fù)李煜老師 同一個老板的資產(chǎn)。。。請問會計分錄怎么做
2023-03-14 06:08:43
李煜老師:回復(fù)哈哈哈只要是獨立的兩個公司就要開票
2023-03-14 06:24:16
李煜老師:回復(fù)哈哈哈不然不能再公司間轉(zhuǎn)
2023-03-14 06:35:48
暖暖老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.98
解題: 14.41w
引用 @ 勤勞的紫菜 發(fā)表的提問:
500萬以下的固定資產(chǎn)一次性攤銷的會計分錄怎么寫
1.購進設(shè)備時 借:固定資產(chǎn)——某設(shè)備 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 年末計提折舊 借:管理費用,銷售費用、制造費用等 貸:累計折舊
14樓
2023-03-14 06:46:48
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 影*一一 發(fā)表的提問:
老師你好,我想問下,攤銷固定資產(chǎn)的會計分錄怎么寫
借:成本費用類科目(生產(chǎn)成本、制造費用、管理費用、銷售費用等) 貸:累計折舊
15樓
2023-03-14 07:38:51
全部回復(fù)
影*一一:回復(fù)紫藤老師 累計折舊最后能抹平嘛
2023-03-14 08:00:40
紫藤老師:回復(fù)影*一一累計折舊,屬于資產(chǎn)類備抵科目,不是損益類科目,平時不用結(jié)轉(zhuǎn),直到折舊完
2023-03-14 08:26:20
影*一一:回復(fù)紫藤老師 但是買設(shè)備回來做的會計分錄是借固定資產(chǎn)貸銀行存款,攤銷就是借成本費用,貸累計折舊,所以我就覺得沒法沖平,我是不是中間還有個分錄沒寫到
2023-03-14 08:47:49
紫藤老師:回復(fù)影*一一就這兩個分錄,結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸 成本或費用
2023-03-14 09:09:03
影*一一:回復(fù)紫藤老師 好的
2023-03-14 09:29:08
紫藤老師:回復(fù)影*一一加油哈,如果對解答滿意可以五星好評哦
2023-03-14 09:52:24

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