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員工費用報銷會計處理
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里昂老師
職稱:初級會計師,稅務(wù)師
4.97
解題: 0.11w
引用 @ 無私的路燈 發(fā)表的提問:
給員工報銷的醫(yī)藥費怎么做會計處理
借:管理費用——福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費
1樓
2023-03-13 14:22:15
全部回復(fù)
李老師
職稱:中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
會計實務(wù),員工借備用金回來報銷時怎么處理?
員工借備用金,現(xiàn)在拿發(fā)票來報銷。發(fā)票有很多,對應(yīng)很多筆不同的花銷?,F(xiàn)在想問我記賬時要怎么記?是每一筆花銷對應(yīng)一個記賬憑證還是一次性都記在一個憑證上面?因為要考慮到后期裝訂憑證,所以想問一下。
2樓
2023-03-13 15:44:58
全部回復(fù)
李老師:回復(fù)愛笑的流沙可以一次性在一個記賬憑證上
2023-03-13 16:10:46
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 飛飛 發(fā)表的提問:
員工拿發(fā)票來報銷費用,出納做好報銷單并銀存支付了款項,會計需要做哪些處理。
借;管理費用等科目 貸;銀行存款等科目
3樓
2023-03-13 17:01:48
全部回復(fù)
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.36w
引用 @ 沐浴陽光 發(fā)表的提問:
工程施工現(xiàn)場施工人員報銷差旅費會計科目應(yīng)該怎么處理
借:間接費用    貸:銀行存款     (2)月末,施工間接費用應(yīng)轉(zhuǎn)入施工成本中的間接費科目,如果是多個項目,應(yīng)按照一定比例進(jìn)行分配。   借:工程施工—合同成本—施工間接費 貸:間接費用
4樓
2023-03-13 18:02:35
全部回復(fù)
沐浴陽光:回復(fù)宋生老師 @宋老師:間接費用的二級科目是什么
2023-03-13 18:25:20
宋生老師:回復(fù)沐浴陽光您好!間接費用-XX項目
2023-03-13 18:38:20
沐浴陽光:回復(fù)宋生老師 @宋老師:請問老師你所指的間接費用是什么。是工程施工里面的間接費用嗎?
2023-03-13 19:06:55
沐浴陽光:回復(fù)宋生老師 @宋老師:間接費用應(yīng)計哪一個會計科目
2023-03-13 19:36:53
宋生老師:回復(fù)沐浴陽光您好!間接費用本身就是一個科目。
2023-03-13 19:52:41
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ ksuxfm 發(fā)表的提問:
行政單位發(fā)生職工預(yù)借差旅費時,預(yù)算會計在借支時不做賬務(wù)處理,報銷時才做賬務(wù)處理,如果借費用的員工辭職了,不報銷,也不還款,財務(wù)會計核銷其他應(yīng)收款,那預(yù)算會計怎么做賬務(wù)處理?
你好,同學(xué)。 預(yù)算會計在借支時就要計相關(guān)支出處理的。
5樓
2023-03-13 19:07:56
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 灼00華 發(fā)表的提問:
員工報銷無發(fā)票費用 如何處理
你好,做無票費用處理,匯算清繳的時候做納稅調(diào)增處理
6樓
2023-03-13 19:59:27
全部回復(fù)
灼00華:回復(fù)鄒老師 也就是說 現(xiàn)在正常做賬
2023-03-13 20:23:29
鄒老師:回復(fù)灼00華你好,是的,是這樣的
2023-03-13 20:50:33
月月老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ 四毛呀 發(fā)表的提問:
會計處理員工報銷是怎么個流程?。?/div>
你好,業(yè)務(wù)經(jīng)辦人拿著發(fā)票,填寫報銷單,經(jīng)辦人、部門主管、領(lǐng)導(dǎo)簽字后財務(wù)審核。
7樓
2023-03-13 21:04:28
全部回復(fù)
四毛呀:回復(fù)月月老師 經(jīng)辦人拿發(fā)票給會計,然后會計做報銷單,再然后傳給部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審核嗎?
2023-03-13 21:33:07
月月老師:回復(fù)四毛呀你好,填報銷單,經(jīng)辦人填也可以,這要看單位財務(wù)制度。
2023-03-13 21:59:50
曉宇老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師
4.99
解題: 0.89w
引用 @ 舊事者 發(fā)表的提問:
報銷員工生日晚會是計入管理費用--福利費嗎
您好,很高興為您解答問題! 計入管理費用--福利費正確 如您對我的回答滿意,請給5星好評! 祝您工作順利!
8樓
2023-03-13 22:20:27
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ jossonli 發(fā)表的提問:
員工發(fā)生工傷全額報銷怎么進(jìn)行會計處理
你好 借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
9樓
2023-03-13 23:15:27
全部回復(fù)
希老師
職稱:初級會計師
4.92
解題: 0.05w
引用 @ 半夏微涼 發(fā)表的提問:
老師:請問物業(yè)管理協(xié)會搞活動的費用,由5家會員單位每家贊助1萬元,協(xié)會怎樣開票?怎樣做會計處理?協(xié)會和贊助會員單位牽扯到哪這稅費呢?
分錄如下,希望幫助您了!
10樓
2023-03-14 00:41:39
全部回復(fù)
趙英老師
職稱:中級會計師,財稅實操講師
4.97
解題: 0.53w
引用 @ 阿芳0608 發(fā)表的提問:
員工費用的報銷單比實際報銷的費用多2毛錢,怎么處理?
單證上寫實報多少錢
11樓
2023-03-14 02:08:05
全部回復(fù)
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.36w
引用 @ 夢怡 發(fā)表的提問:
會計給員工報銷差旅費用銀行轉(zhuǎn)賬,結(jié)果銀行回單用途上不小心寫了工資,該怎么處理。
您好!沒關(guān)系的。你按差旅費報銷就行了
12樓
2023-03-14 03:28:34
全部回復(fù)
夢怡:回復(fù)宋生老師 @宋老師:寫一張差旅費報銷單后附發(fā)票和銀行回單?,然后在差旅費報銷單上找老板簽字?
2023-03-14 03:57:45
宋生老師:回復(fù)夢怡您好!是的。對的,就是這樣操作
2023-03-14 04:20:07
夢怡:回復(fù)宋生老師 那做入外賬中,已經(jīng)簽名的差旅費報銷單要放入外賬中嗎?
2023-03-14 04:38:11
宋生老師:回復(fù)夢怡您好!可以的。要放 。
2023-03-14 05:03:17
夢怡:回復(fù)宋生老師 如果對方給我們公司打款明明是還款但打成了貨款呢
2023-03-14 05:17:04
宋生老師:回復(fù)夢怡您好!這個沒關(guān)系的。你當(dāng)還款就可以了。如果你擔(dān)心就退回去。再打
2023-03-14 05:31:15
軼塵老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 唯你懂我心 發(fā)表的提問:
甲公司借乙公司的錢直接用乙公司公戶給甲公司員工發(fā)工資和報銷辦公費用會計處理。
這個就不算借錢了 應(yīng)該是打錢給乙公司代發(fā) 你們計入成本費用 乙公司代收代付
13樓
2023-03-14 04:45:36
全部回復(fù)
唯你懂我心:回復(fù)軼塵老師 老師,會計分錄應(yīng)該怎么做
2023-03-14 05:02:23
軼塵老師:回復(fù)唯你懂我心乙公司: 借:其他應(yīng)收款 貸;銀行存款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 甲公司付款后 票據(jù)拿來計入成本費用
2023-03-14 05:17:58
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 一笑而過 發(fā)表的提問:
應(yīng)給員工報銷費用2077.6元,結(jié)果公司付給員工報銷費用2077元,這0.6元的差額如何處理?
你好,按2077計入費用就是了
14樓
2023-03-14 05:54:12
全部回復(fù)
一笑而過:回復(fù)鄒老師 老師,6.1劉磊報銷費用其他應(yīng)付款-劉磊2077.6元,6.25結(jié)果公司只付了劉磊2077元。這差額0.6元如何進(jìn)行帳務(wù)處理。
2023-03-14 06:25:02
鄒老師:回復(fù)一笑而過借;其他應(yīng)付款 2077.6 貸;庫存現(xiàn)金 2077 營業(yè)外收入 0.6
2023-03-14 06:44:20
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ min夏目 發(fā)表的提問:
銷售人員買的一些銷售工具,如測量儀,空鼓錘類工具,公司給報銷,這類的費用怎么處理?計入哪個會計分錄?
借;銷售費用 貸;庫存現(xiàn)金等科目
15樓
2023-03-14 07:04:17
全部回復(fù)

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