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上市公司會計差錯更正
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曉海老師
職稱:會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 小夢 發(fā)表的提問:
老師,去年有錯列科目的情況,今年可以紅沖更正嗎
你好!牽扯損益類的用以前年度損益調整,其他的直接沖紅就可以。但要說明調整原因及原憑證號。
16樓
2023-03-14 06:38:50
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蔣飛老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 土豆 發(fā)表的提問:
資產負債表日后期間發(fā)現(xiàn)的上年度會計差錯是按更正差錯處理還是按日后事項處理?
你好! 是按更正差錯處理的
17樓
2023-03-14 07:52:34
全部回復
艾昵老師
職稱:初級會計師
4.94
解題: 0.32w
引用 @ l~娜 發(fā)表的提問:
論述國際會計準則第8號會計政策、會計估計變更和差錯更正的規(guī)定
會計政策、會計估計變更和會計差錯一律采用未來適用法進行會計處理。該種方法下,是將變更后的會計政策應用于變更日及以后發(fā)生的交易或事項,對于變更前按照原有會計政策進行的會計處理,一概“既往不咎”。在具體操作上,要求在變更日不調整原先的會計賬簿記錄和財務報表,從變更日開始按照變更后的會計政策進行會計處理。
18樓
2023-03-14 09:07:25
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宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.63w
引用 @ 李晴 發(fā)表的提問:
老師我上月管理費用少做了1000元,已經結賬了,怎么辦?要做錯賬更正嗎
您好!您可以把這1000元直接計入本月就行了。
19樓
2023-03-14 10:30:04
全部回復
李晴:回復宋生老師 假如這1000元是去年12月份少記得,要怎么操作?
2023-03-14 11:05:58
宋生老師:回復李晴您好!您也可以根據重要性原則計入本月。
2023-03-14 11:19:55
曉海老師
職稱:會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 劉娟 發(fā)表的提問:
老師,4月份購原材料應該給供應商的賬款是360000,因為沒有核對入庫單據和付的錢,做賬應付賬款是360050,這月怎么糾正?
你好!按實際的做紅數(shù)沖回來就可以。
20樓
2023-03-14 11:38:59
全部回復
劉娟:回復曉海老師 購買時:借:原材料 360050 貸:應付賬款 360050 ,5月份糾正,借:應付賬款 50 貸:原材料:50,是這樣嗎?不想影響4月份的報表
2023-03-14 11:51:10
曉海老師:回復劉娟可以
2023-03-14 12:21:01

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職稱:注冊會計師,稅務師

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