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成本會(huì)計(jì)每月做些什么
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鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 楊培 發(fā)表的提問:
每月會(huì)計(jì)要做什么?年末又該做些什么?
你好,主要是計(jì)提折舊,稅金,結(jié)轉(zhuǎn)損益等 就是多 了計(jì)提盈余公積,本年利潤
1樓
2023-03-13 11:42:17
全部回復(fù)
郭老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.64w
引用 @ cici-nina 發(fā)表的提問:
每月第一本會(huì)計(jì)憑證前面要放些什么,為什么要放這些?
科目余額表,這個(gè)是對(duì)你這個(gè)月憑證的匯總
2樓
2023-03-13 12:53:15
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 李寧 發(fā)表的提問:
老師,成本會(huì)計(jì),要做些什么?
您好,成本會(huì)計(jì)主要工作有: 1、負(fù)責(zé)各類原輔材料的采購發(fā)票的審核工作,并依據(jù)發(fā)票、入庫單等原始憑證,辦理原輔材料的核算業(yè)務(wù),并定期與有關(guān)部門核對(duì),做到賬賬相符、賬實(shí)相符。 2、負(fù)責(zé)原、輔材料成本的核算,以及材料成本差異的分?jǐn)偣ぷ鳌? 3、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)的收集整理工作,及時(shí)將已整理好的增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)交稅務(wù)崗位辦理增值稅的匯繳工作。 4、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的清理核對(duì)工作,督促有關(guān)部門及時(shí)清理預(yù)付賬款,并于半年度、年度終了后10日內(nèi)進(jìn)行賬齡分析,報(bào)出明細(xì)報(bào)表。 5、負(fù)責(zé)公司的成本核算 (1).整理各項(xiàng)費(fèi)用并進(jìn)行歸集和分配; (2).做記賬憑證并登賬; (3).月末對(duì)入庫的產(chǎn)品進(jìn)行核算;結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。 (4)月末對(duì)銷售的產(chǎn)品進(jìn)行核算,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本。 (5).統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)費(fèi)用的指標(biāo)考核結(jié)果并上報(bào)經(jīng)理。 6、進(jìn)行公司的成本分析 (1).根據(jù)成本構(gòu)成和歷史發(fā)生情況以及計(jì)劃指標(biāo)進(jìn)行比較; (2).出具成本分析報(bào)告。
3樓
2023-03-13 14:10:10
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 大風(fēng)起兮 發(fā)表的提問:
建筑工地的會(huì)計(jì)每月都做些什么表?
你好,主要就是資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表
4樓
2023-03-13 15:24:51
全部回復(fù)
慧老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 0.59w
引用 @ 珍珠 發(fā)表的提問:
請(qǐng)問藥品會(huì)計(jì),成本會(huì)計(jì)主要做些什么
你好,你是藥品生產(chǎn)企業(yè)嗎
5樓
2023-03-13 16:48:53
全部回復(fù)
珍珠:回復(fù)慧老師 醫(yī)院會(huì)計(jì)工作分類
2023-03-13 17:20:35
慧老師:回復(fù)珍珠你在醫(yī)院,那你就要屢清楚藥品種類,按種類核算成本
2023-03-13 17:46:35
謝莉老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
0.00
解題: 0w
引用 @ 張張 發(fā)表的提問:
老師,成本會(huì)計(jì)主要做些什么
同學(xué),你好! 成本會(huì)計(jì)工作內(nèi)容包括: 審核公司各項(xiàng)成本的支出,進(jìn)行成本核算、費(fèi)用管理、成本分析,并定期編制成本分析報(bào)表。 每月末進(jìn)行費(fèi)用分配,及時(shí)與生產(chǎn)、銷售部門核對(duì)在產(chǎn)品、產(chǎn)成品并編制差異原因上報(bào)。 進(jìn)行有關(guān)成本管理工作,主要做好成本的核算和控制。負(fù)責(zé)成本的匯總、決算工作。 協(xié)助各部門進(jìn)行成本經(jīng)濟(jì)核算,并分解下達(dá)成本、費(fèi)用、計(jì)劃指標(biāo)。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù),進(jìn)行有關(guān)盈虧預(yù)測(cè)工作。 評(píng)估成本方案,及時(shí)改進(jìn)成本核算方法。 保管好成本、計(jì)算資料并按月裝訂,定期歸檔。
6樓
2023-03-13 18:07:50
全部回復(fù)
宋艷萍老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
5.00
解題: 0.49w
引用 @ 語與慕 發(fā)表的提問:
老師成本會(huì)計(jì)平時(shí)做些什么
您好:成本會(huì)計(jì)日常工作是與庫房倉庫管理人員對(duì)賬,核算生產(chǎn)費(fèi)用的支出,根據(jù)分配方法對(duì)費(fèi)用進(jìn)行分配,做出產(chǎn)品成本明細(xì)賬,計(jì)算出產(chǎn)品的總成本。并對(duì)當(dāng)月的成本進(jìn)分析和建議。
7樓
2023-03-13 19:25:54
全部回復(fù)
語與慕:回復(fù)宋艷萍老師 老師,老板讓我做財(cái)務(wù)職責(zé)制度,應(yīng)該怎么弄,包括庫管的,老師有沒有制度模板
2023-03-13 19:56:15
宋艷萍老師:回復(fù)語與慕您好:學(xué)堂官網(wǎng) 頂部菜單 下載 里面有制度 你可以找你需要的
2023-03-13 20:15:41
文老師
職稱:中級(jí)職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 景欣 發(fā)表的提問:
老師,實(shí)際工作中,會(huì)計(jì)每天都忙嗎?每天都做些什么?月底做什么,年底做什么啊?
您好,這需要看單位的實(shí)際業(yè)務(wù),不業(yè)務(wù)不多的話,也不會(huì)很忙的,多的話就會(huì)比較忙,主要是忙付款,開票,做記賬憑證,月底需要對(duì)賬,結(jié)賬,月初需要納稅申報(bào),年末也是需要年終結(jié)算。
8樓
2023-03-13 20:50:49
全部回復(fù)
景欣:回復(fù)文老師 記賬憑證,就是賬務(wù)處理嗎?
2023-03-13 21:19:39
景欣:回復(fù)文老師 月底對(duì)賬,是什么和什么對(duì)呢?納稅申報(bào)了后,什么時(shí)候繳稅呢
2023-03-13 21:44:19
文老師:回復(fù)景欣是的,做記賬憑證是賬務(wù)處理 是賬實(shí)核對(duì),賬賬核對(duì),賬表核對(duì) 一般申報(bào)以后就可以直接點(diǎn)交稅,
2023-03-13 22:09:37
景欣:回復(fù)文老師 像我們這種工業(yè)企業(yè),是做環(huán)保龍骨架,原材料入庫有鐵絲單位噸,頭底蓋是單位袋,那么財(cái)務(wù)這邊做成本,用什么單位計(jì)量呢?
2023-03-13 22:20:44
文老師:回復(fù)景欣您好,原材料就根據(jù)您采購進(jìn)來的發(fā)票的單位,
2023-03-13 22:36:30
景欣:回復(fù)文老師 老師,公司的私車公用怎么處理呢?今天辦理了油卡和 Etc
2023-03-13 22:59:51
文老師:回復(fù)景欣就是個(gè)人的車用于公司的業(yè)務(wù)
2023-03-13 23:09:58
宋生老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.47w
引用 @ 特立獨(dú)行的朵朵醬 發(fā)表的提問:
會(huì)計(jì)月末需要結(jié)轉(zhuǎn)些什么?每個(gè)月應(yīng)該計(jì)提些什么?
你好!結(jié)轉(zhuǎn)損益類的科目 如果你本月的支出,下個(gè)月支付的話,就要計(jì)提
9樓
2023-03-13 22:04:57
全部回復(fù)
特立獨(dú)行的朵朵醬:回復(fù)宋生老師 我們單位購買的財(cái)務(wù)軟件應(yīng)該計(jì)入固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn),還是費(fèi)用啊,金額11000
2023-03-13 22:35:10
宋生老師:回復(fù)特立獨(dú)行的朵朵醬你好!軟件計(jì)入無形資產(chǎn)更合適
2023-03-13 22:52:45
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 靜待花開花落 發(fā)表的提問:
每個(gè)月出納要做些什么,要給會(huì)計(jì)提供什么資料 的
你好,只需要根據(jù)現(xiàn)金,銀行存款的收到,支付編制分錄,登記日記賬,與會(huì)計(jì)核對(duì)余額 做好把相關(guān)單據(jù)交給會(huì)計(jì)入賬
10樓
2023-03-13 23:14:23
全部回復(fù)
老江老師
職稱:,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 瀟灑的飛機(jī) 發(fā)表的提問:
會(huì)計(jì)每天都做些什么。
你好 出納: 收款,付款 報(bào)銷 往來:開票 對(duì)賬 會(huì)計(jì):編制憑證 領(lǐng)導(dǎo):閑聊~~~
11樓
2023-03-14 00:07:30
全部回復(fù)
克江老師
職稱:,中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 0.33w
引用 @ 萌噠噠的小蘿卜 發(fā)表的提問:
每月底會(huì)計(jì)需要做哪些財(cái)務(wù)報(bào)表?稅務(wù)需要做什么?
會(huì)計(jì)工作中每個(gè)月末要編的表報(bào)表有: 月資產(chǎn)負(fù)債表、月利潤表、月現(xiàn)金流量表; 稅務(wù):申報(bào),個(gè)稅 增值稅 以及附加,購買發(fā)票,繳納印花稅
12樓
2023-03-14 01:01:44
全部回復(fù)
益馨
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.25w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
車間成本會(huì)計(jì)工作都是做些什么的
我的專業(yè)是財(cái)務(wù)管理,現(xiàn)在要到一家公司做車間成本會(huì)計(jì),因?yàn)閯偖厴I(yè)沒經(jīng)驗(yàn),請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的師傅給我講講,那家公司是生產(chǎn)照明設(shè)備的,具體是做什么的
13樓
2023-03-14 02:22:23
全部回復(fù)
益馨:回復(fù)愛笑的流沙不用急,你去了,謙虛些,多看多問,肯定有老會(huì)計(jì)帶,車間成本會(huì)計(jì)是挺有含金量的工作,能學(xué)到東西,先從領(lǐng)入庫開始,核算車間產(chǎn)品成本
2023-03-14 02:47:11
陳靜老師
職稱:,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 1.25w
引用 @ 溪溪溪 發(fā)表的提問:
老師,成本會(huì)計(jì)主要是做些什么工作
你好!成本會(huì)計(jì)的基本工作內(nèi)容: 1、收集材料單,入庫單,與倉庫材料會(huì)計(jì)或保管員/倉庫記賬員對(duì)接,做好協(xié)調(diào)工作。 2、確定最合適你公司材料成本計(jì)算方法:先進(jìn)先出,后進(jìn)先出,加權(quán)平均等。 3、建立材料明細(xì)賬,確定產(chǎn)品分類。 4、月底根據(jù)發(fā)出材料,購進(jìn)材料單,匯總合計(jì),與倉庫材料會(huì)計(jì)核對(duì)。 5、根據(jù)計(jì)算方法 確定單位成本,及結(jié)存成本。 6、期間末做材料預(yù)算,成本對(duì)比,進(jìn)銷差價(jià)分析??刂粕a(chǎn)成本。不同類型的企業(yè)成本會(huì)計(jì)工作差別很大;在同一類型的企業(yè)里,若分工不同,工作流程也會(huì)有所不同。 一般來說,成本會(huì)計(jì)工作包括成本核算和成本分析。 成本核算: 1.整理各項(xiàng)費(fèi)用并進(jìn)行歸集和分配; 2.做記賬憑證并登賬; 3.月末對(duì)費(fèi)用進(jìn)行核算; 4.統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)費(fèi)用的指標(biāo)考核結(jié)果并上報(bào)經(jīng)理。 成本分析: 1.根據(jù)成本構(gòu)成和歷史發(fā)生情況以及計(jì)劃指標(biāo)進(jìn)行比較; 2.成本分析報(bào)告。 除非是新設(shè)立的企業(yè),沒有自己的成本會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)流程。一般,每家企業(yè)都有自己的成本報(bào)表,以確保管理者需要的數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)信息的一貫性。 如果是采用財(cái)務(wù)軟件的話,一般可以根據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)自動(dòng)生成報(bào)表,只要注意基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入正確就可以了。從生產(chǎn)費(fèi)用發(fā)生開始,到算出完工產(chǎn)品總成本和單位成本為止的整個(gè)成本計(jì)算的步驟。成本核算程序一般分為以下幾個(gè)步驟: (1)生產(chǎn)費(fèi)用支出的審核。對(duì)發(fā)生的各項(xiàng)生產(chǎn)費(fèi)用支出,應(yīng)根據(jù)國家、上級(jí)主管部門和本企業(yè)的有關(guān)制度、規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格審核,以便對(duì)不符合制度和規(guī)定的費(fèi)用,以及各種浪費(fèi),損失等加以制止或追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 (2)確定成本計(jì)算對(duì)象和成本項(xiàng)目,開設(shè)產(chǎn)品成本明細(xì)賬。企業(yè)的生產(chǎn)類型不同,對(duì)成本管理的要求不同,成本計(jì)算對(duì)象和成本項(xiàng)目也就有所不同,應(yīng)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)類型的特點(diǎn)和對(duì)成本管理的要求,確定成本計(jì)算對(duì)象和成本項(xiàng)目,并根據(jù)確定的成本計(jì)算對(duì)象開設(shè)產(chǎn)品成本明細(xì)賬。 (3)進(jìn)行要素費(fèi)用的分配。對(duì)發(fā)生的各項(xiàng)要素費(fèi)用進(jìn)行匯總,編制各種要素費(fèi)用分配表,按其用途分配計(jì)入有關(guān)的生產(chǎn)成本明細(xì)賬。對(duì)能確認(rèn)某一成本計(jì)算對(duì)象耗用的直接計(jì)入費(fèi)用,如直接材料、直接工資,應(yīng)直接記入“生產(chǎn)成本--基本生產(chǎn)成本”賬戶及其有關(guān)的產(chǎn)品成本明細(xì)賬;對(duì)于不能確認(rèn)某一費(fèi)用,則應(yīng)按其發(fā)生的地噗或用途進(jìn)行歸集分配,分別記入“制造費(fèi)用”、“生產(chǎn)戰(zhàn)本--輔助生產(chǎn)成本”和“廢品損失”等綜合費(fèi)用賬戶。 (4)進(jìn)行綜合費(fèi)用的分配。對(duì)記入“制造費(fèi)用”、“生產(chǎn)成本--輔助生產(chǎn)成本”和“廢品損失”等賬戶的綜合費(fèi)用,月終采用一定的分配方法進(jìn)行分配,并記入“生產(chǎn)成本--基本生產(chǎn)成本”以及有關(guān)的產(chǎn)品成本明細(xì)賬。 (5)進(jìn)行完工產(chǎn)品成本與在產(chǎn)品成本的劃分。通過要素費(fèi)用和綜合費(fèi)用的分配,所發(fā)生的各項(xiàng)生產(chǎn)費(fèi)用的分配,所發(fā)生的各項(xiàng)生產(chǎn)費(fèi)用均已歸集在“生產(chǎn)成本- -基本生產(chǎn)成本”賬戶及有關(guān)的產(chǎn)品本明細(xì)賬中。在沒有在產(chǎn)品的情況下,產(chǎn)品成本明細(xì)賬所歸集的生產(chǎn)費(fèi)用即為完工產(chǎn)品總成本;在有在產(chǎn)品的情況下,就需將產(chǎn)品成本明細(xì)賬所歸集的生產(chǎn)費(fèi)用按一定的劃分方法在完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品之間進(jìn)行劃分,從而計(jì)算出完工產(chǎn)品成本和月末在產(chǎn)品成本。 (6)計(jì)算產(chǎn)品的總成本和單位成本。在品種法、分批法下,產(chǎn)品成本明細(xì)賬中計(jì)算出的完工產(chǎn)品成本即為產(chǎn)品的總成本;分步法下,則需根據(jù)各生產(chǎn)步驟成本明細(xì)賬進(jìn)行順序逐步結(jié)轉(zhuǎn)或平行匯總,才能計(jì)算出產(chǎn)品的總成本。以產(chǎn)品的總成本除以產(chǎn)品的數(shù)量,就可以計(jì)算出產(chǎn)品的單位成本。
14樓
2023-03-14 03:42:14
全部回復(fù)
樸老師
職稱:會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.57w
引用 @ 朱洪云 發(fā)表的提問:
請(qǐng)問成本會(huì)計(jì)平時(shí)要做些什么還有電腦軟件的成本怎么做
1、負(fù)責(zé)各類原輔材料的采購發(fā)票的審核工作,并依據(jù)發(fā)票、入庫單等原始憑證,辦理原輔材料的核算業(yè)務(wù),并定期與有關(guān)部門核對(duì),做到賬賬相符、賬實(shí)相符。 2、負(fù)責(zé)原、輔材料成本的核算,以及材料成本差異的分?jǐn)偣ぷ鳌?3、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)的收集整理工作,及時(shí)將已整理好的增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)交稅務(wù)崗位辦理增值稅的匯繳工作。 4、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的清理核對(duì)工作,督促有關(guān)部門及時(shí)清理預(yù)付賬款,并于半年度、年度終了后10日內(nèi)進(jìn)行賬齡分析,報(bào)出明細(xì)報(bào)表。
15樓
2023-03-14 04:50:46
全部回復(fù)

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