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留抵稅額抵扣會(huì)計(jì)分錄
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bamboo老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 欣慰的路燈 發(fā)表的提問:
留抵稅額如何做會(huì)計(jì)分錄,銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),即產(chǎn)生留抵稅額。如何會(huì)計(jì)分錄
您好 進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額留底 可以不做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣
16樓
2023-03-14 03:00:36
全部回復(fù)
佟老師
職稱:稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ Demi1980 發(fā)表的提問:
老師,請問留抵稅額這一項(xiàng)年底我要用來抵扣,怎么做分錄?
你好,您這個(gè)二級科目不對,要不在進(jìn)項(xiàng)稅額里,其次 借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸增值稅留底
17樓
2023-03-14 04:13:57
全部回復(fù)
Demi1980:回復(fù)佟老師 哪個(gè)二級科目不對,留抵稅額稅額不對嗎?
2023-03-14 04:36:58
佟老師:回復(fù)Demi1980是的,沒有您寫的這個(gè)科目
2023-03-14 05:04:14
maize老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ Jessie 發(fā)表的提問:
有留抵稅額如何做分錄,抵扣時(shí)如何做分錄?
按下面這做賬就可以,單獨(dú)留底稅額不做賬。
18樓
2023-03-14 05:18:05
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 夏荷 發(fā)表的提問:
如果是賠錢賣的那么是0庫存但有留抵稅額,請問下月可以抵扣掉這個(gè)留抵稅額,分錄該怎么做呢
可以抵扣 如果有應(yīng)納稅額 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果還是留抵,無需做此筆分錄
19樓
2023-03-14 06:47:00
全部回復(fù)
宋艷萍老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
5.00
解題: 0.49w
引用 @ 微笑的大炮 發(fā)表的提問:
留底稅額抵扣欠稅金額,欠稅金額大于留底,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
您好:依據(jù)國稅發(fā)〔2004〕112號規(guī)定,納稅人發(fā)生用進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅時(shí),按以下方法進(jìn)行會(huì)計(jì)處理: (一)增值稅欠稅稅額大于期末留抵稅額,按期末留抵稅額紅字借記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)科目,貸記應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目。 (二)若增值稅欠稅稅額小于期末留抵稅額,按增值稅欠稅稅額紅字借記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)科目,貸記應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目。
20樓
2023-03-14 07:53:39
全部回復(fù)

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職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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