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一般會計人員辦理會計工作交接
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鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 鬼火綽 發(fā)表的提問:
我想請問我接手了一個兼職會計工作 需要跟老會計交接什么
你好,主要是憑證,報表,申報表,申報密碼等
91樓
2022-11-17 07:44:06
全部回復
潘潘老師
職稱:管理會計師 財稅師
4.96
解題: 0.39w
引用 @ 菲菲 發(fā)表的提問:
你好,會計們交接工作,新會計發(fā)現(xiàn)離職會計記賬錯,報稅錯很多報表,新會計應該怎么處理?還能交嗎
你好! 1.如果前任會計做錯賬,再交接時候要注明這些事項也意味著后期工作的跟進!也要讓老板知道前期的情況,交接清楚未了事項 2.如果你是交接人務必反應到你的領導! 3.如果你覺得這些問題帶來風險可以不接的 4.如果接了就應該梳理前期的賬!繼續(xù)工作開展 老師的建議供參考!
92樓
2022-11-17 07:55:53
全部回復
菲菲:回復潘潘老師 好的??梢宰屗诮唤訒f明不?
2022-11-17 08:37:22
菲菲:回復潘潘老師 不然,怎么辦才好?。?/div>
2022-11-17 09:02:03
潘潘老師:回復菲菲要交接清單和說明情況說明情況,簽字
2022-11-17 09:22:54
潘潘老師:回復菲菲反正把交事事項說明清楚就可以!
2022-11-17 09:38:45
菲菲:回復潘潘老師 老師有范文嗎?
2022-11-17 10:02:08
潘潘老師:回復菲菲沒有具體的交接魔板,你可以網(wǎng)上查一下!然后根據(jù)自己修改!沒有格式化要求,寫清楚就可以!
2022-11-17 10:22:35
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 一帆風順 發(fā)表的提問:
老師:小規(guī)模納稅人代理公司兼職會計辭職,都應該交接什么工作?怎樣交接?
你好, 會計交接注意事項 主要是做好交接表 簽字 會計交接工作的程序   1、交接前的準備工作。   會計人員在辦理會計工作交接前,必須做好以下準備工作:   ①已經(jīng)受理的經(jīng)濟業(yè)務尚未填制會計憑證的應當填制完畢。   ②尚未登記的賬目應當?shù)怯浲戤?,結(jié)出余額,并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人印章。  ?、壅砗脩撘平坏母黜椯Y料,對未了事項和遺留問題要寫出書面說明材料。   ④編制移交清冊,列明應該移交的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告、公章、現(xiàn)金、有價證券、支票薄、發(fā)票、文件、其他會計資料和物品等內(nèi)容;實行會計電算化的單位,從事該項工作的移交人員應在移交清冊上列明會計軟件及密碼、會計軟件數(shù)據(jù)盤、磁帶等內(nèi)容。  ?、輹嫏C構負責人(會計主管人員)移交時,應將財務會計工作、重大財務收支問題和會計人員的情況等向接替人員介紹清楚。   2、移交點收。   移交人員離職前,必須將本人經(jīng)管的會計工作,在規(guī)定的期限內(nèi),全部向接管人員移交清楚。接管人員應認真按照移交清冊逐項點收。   具體要求是:  ?、佻F(xiàn)金要根據(jù)會計賬簿記錄余額進行當面點交,不得短缺,接替人員發(fā)現(xiàn)不一致或“白條抵庫”現(xiàn)象時,移交人員在規(guī)定期限內(nèi)負責查清處理。  ?、谟袃r證券的數(shù)量要與會計賬簿記錄一致,有價證券面額與發(fā)行價不一致時,按照會計賬簿余額交接。   ③會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中加以說明,由移交人負責。  ?、茔y行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符,如有未達賬項,應編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符;各種財產(chǎn)物資和債權債務的明細賬戶余額,要與總賬有關賬戶的余額核對相符;對重要實物要實地盤點,對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。  ?、莨?、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚。   ⑥實行會計電算化的單位,交接雙方應在電子計算機上對有關數(shù)據(jù)進行實際操作,確認有關數(shù)字正確無誤后,方可交接。   3、專人負責監(jiān)交。   為了明確責任,會計人員辦理工作交接時,必須有專人負責監(jiān)交。通過監(jiān)交,保證雙方都按照國家有關規(guī)定認真辦理交接手續(xù),防止流于形式,保證會計工作不因人員變動而受影響;保證交接雙方處在平等的法律地位上享有權利和承擔義務,不允許任何一方以大壓小,以強凌弱,或采取非法手段進行威脅。   移交清冊應當經(jīng)過監(jiān)交人員審查和簽名、蓋章,作為交接雙方明確責任的證件。   對監(jiān)交的具體要求是:   ①一般會計人員辦理交接手續(xù),由會計機構負責人(會計主管人員)監(jiān)交。  ?、跁嫏C構負責人(會計主管人員)辦理交接手續(xù),由單位負責人監(jiān)交,必要時主管單位可以派人會同監(jiān)交。   所謂必要時由主管部門派人會同監(jiān)交,是指有些交接需要主管單位監(jiān)交或者主管單位認為需要參與監(jiān)交。   通常有三種情況:   一是所屬單位負責人不能監(jiān)交,需要由主管單位派人代表主管單位監(jiān)交。如因單位撤并而辦理交接手續(xù)等。   二是所屬單位負責人不能盡快監(jiān)交,需要由主管單位派人督促監(jiān)交。如主管單位責成所屬單位撤換不合格的會計機構負責人(會計主管人員),所屬單位負責人卻以種種借口拖延不辦交接手續(xù)時,主管單位就應派人督促會同監(jiān)交等。   三是不宜由所屬單位負責人單獨監(jiān)交,而需要主管單位會同監(jiān)交。如所屬單位負責人與辦理交接手續(xù)的會計機構負責人(會計主管人員)有矛盾,交接時需要主管單位派人會同監(jiān)交,以防可能發(fā)生單位負責人借機刁難等。此外,主管單位認為交接中存在某種問題需要派人監(jiān)交時,也可派人會同監(jiān)交。   4、交接后的有關事宜:  ?、贂嫻ぷ鹘唤油戤吅?,交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊上簽名或蓋章,并應在移交清冊上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監(jiān)交人的職務、姓名,移交清冊頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。  ?、诮庸苋藛T應繼續(xù)使用移交前的賬簿,不得擅自另立賬簿,以保證會計記錄前后銜接,內(nèi)容完整。  ?、垡平磺鍍砸话銘钪埔皇饺?,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。   會計交接注意事項:   第一.交接表要寫清楚.看交接表上的內(nèi)容與事實是否相符.   第二.發(fā)票要看仔細.發(fā)票本數(shù)與事實相符.企業(yè)帳要與銀行帳相符.現(xiàn)實和實務往來是否相符.保管帳與實務是否相符.要清點倉庫.固定資產(chǎn)也要盤點.   第三.有時間的話,單位往來帳要相核對.個人帳要核對.   總之會計交接一定要注意.否則后果自負.所以不要怕麻煩.涉及會計方方面面一定要核實.前任會計交接后沒有責任的.
93樓
2022-11-17 08:22:17
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一帆風順:回復玲老師 老師:那兼職報稅會計呢?
2022-11-17 08:36:19
玲老師:回復一帆風順你好,一樣的,做好交接,寫好交接單子就要吧 報稅資料做好交接
2022-11-17 08:52:58
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 劉敏茹 發(fā)表的提問:
會計交接工作怎么做
你好 做好憑證,賬簿,報表,重要證件的交接 了解申報事宜,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點,當?shù)囟惥止芾矸绞降?/div>
94樓
2022-11-17 08:36:59
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東老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 學堂用戶h9igkp 發(fā)表的提問:
學校里的會計工作人員和企業(yè)里的會計工作人員有什么不同
這個需要看具體是什么學校
95樓
2022-11-20 08:12:41
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樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.85w
引用 @ 樸實的學姐 發(fā)表的提問:
新老會計工作交接,交接清單明細
同學你好 1、會計資料交接: 會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在交接單中加以說明,由交接人員負責。各類總賬、明細賬核對后填寫交接報告,交接雙方、單位負責人、監(jiān)交人簽字。 2、科目余額交接: 所有賬本的科目余額應與總賬的科目余額持平,并清楚地記錄下科目余額的金額。 3、所交賬簿交接: 現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬 ,明細分類賬等 。 4、交接現(xiàn)金: 并對現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬收支進行核對。 5、印章票據(jù)的交接: 公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚,核對數(shù)量。 6、納稅資料交接: 記賬憑證(注明起止日期);抵扣聯(lián)扣稅憑證(注明起止日期);納稅申報表,(注明起止日期);發(fā)票專用章、發(fā)票使用登記簿、稅控IC卡等;稅務登記證(國稅地稅)等;其他事項,根據(jù)單位實際情況填寫。 7、上述交接資料一式三份,需移交人、接交人、監(jiān)交人簽字并人手一份。
96樓
2022-11-20 08:30:01
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王銀花老師
職稱:初級會計師
4.93
解題: 0.21w
引用 @ 愛笑的玉米 發(fā)表的提問:
【會計學堂Excel插件】是由會計學堂老師整合會計工作人員在日常辦公Excel操作中的常用功能設計的一款功能插件,里面包含如修改文件名、文件超鏈接、、一表拆多表、多薄合一薄、多薄合一表、多表合一表、工作表存薄多個實用的功能,極大的加強了Excel功能,提高了會計工作人員的在線辦公效率。 這個插件在哪里下載?
你好,根據(jù)你描述的應該是學堂的課件,你登陸官網(wǎng),點擊EXCEL8官網(wǎng)連接,查看相應的課件
97樓
2022-11-20 08:37:00
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愛笑的玉米:回復王銀花老師 課程暫無課件下載,需自主學習,請學員根據(jù)視頻內(nèi)容做筆記。 在該課程下顯示無課件可以下載呢
2022-11-20 09:10:27
王銀花老師:回復愛笑的玉米沒有課件的需要根據(jù)視屏內(nèi)容操作,因為有些所謂的課件是需要直接操作,也就是動態(tài)的,沒法制作,你可以點開一邊聽一邊實際操作,操作過程有不理解的再提問后臺解答老師輔助理解操作
2022-11-20 09:36:52
愛笑的玉米:回復王銀花老師 老師,我是要下載EXCEL表格里的插件,沒有插件,怎么動手學習呢
2022-11-20 10:04:37
王銀花老師:回復愛笑的玉米你安裝EXCEL軟件后會看到功能菜單,里面的操作就是通過這些功能菜單實現(xiàn)的
2022-11-20 10:30:59
愛笑的玉米:回復王銀花老師 老師啊,我問的是你們會計常堂設計的插件
2022-11-20 10:44:08
王銀花老師:回復愛笑的玉米你好,這個是自己可以定義的,點擊文件下的選項,打開后找到自定義功能區(qū),可以添加按鈕,重命名,再把自己常用的按鈕添加上
2022-11-20 11:07:45
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 笨笨 發(fā)表的提問:
會計交接工作需要注意什么地方,交接那些工作
您好:內(nèi)容 交接內(nèi)容包括會計憑證、會計賬簿、會計報表及報表附注、會計文件、會計工具、印章和其他資料(如戶口登記簿、土地登記簿、會議記錄簿、文書檔案等) 實行會計電算化管理的企業(yè),還應移交會計軟件、數(shù)據(jù)磁盤及相關資料 折疊編輯本段程序 1、交接前的準備工作。 會計人員在辦理會計工作交接前,必須做好以下準備工作: ①已經(jīng)受理的經(jīng)濟業(yè)務尚未填制會計憑證的應當填制完畢; ②尚未登記的賬目應當?shù)怯浲戤?。結(jié)出余額,并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人印章。 ③整理好應該移交的各項資料,對未了事項和遺留問題要寫出書面說明材料。 ④編制移交清冊,列明應該移交的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告、公章、現(xiàn)金、有價證券、支票薄、發(fā)票、文件、其他會計資料和物品等內(nèi)容;實行會計電算化的單位,從事該項工作的移交人員應在移交清冊上列明會計軟件及密碼、會計軟件數(shù)據(jù)盤、磁帶等內(nèi)容。 ⑤會計機構負責人(會計主管人員)移交時,應將財務會計工作、重大財務收支問題和會計人員的情況等向接替人員介紹清楚。 2、移交點收。 移交人員離職前,必須將本人經(jīng)管的會計工作,在規(guī)定的期限內(nèi),全部向接管人員移交清楚。接管人員應認真按照移交清冊逐項點收。 具體要求是: ①現(xiàn)金要根據(jù)會計賬簿記錄余額進行當面點交,不得短缺,接替人員發(fā)現(xiàn)不一致或白條抵庫現(xiàn)象時,移交人員在規(guī)定期限內(nèi)負責查清處理。 ②有價證券的數(shù)量要與會計賬簿記錄一致,有價證券面額與發(fā)行價不一致時,按照會計賬簿余額交接。 ③會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中加以說明,由移交人負責。 ④銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符,如有未達賬項,應編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符;各種財產(chǎn)物資和債權債務的明細賬戶余額,要與總賬有關賬戶的余額核對相符;對重要實物要實地盤點,對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。 ⑤公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚。 ⑥實行會計電算化的單位,交接雙方應在電子計算機上對有關數(shù)據(jù)進行實際操作,確認有關數(shù)字正確無誤后,方可交接。 3、專人負責監(jiān)交。 對監(jiān)交的具體要求是: ①一般會計人員辦理交接手續(xù),由會計機構負責人(會計主管人員)監(jiān)交。 ②會計機構負責人(會計主管人員)辦理交接手續(xù),由單位負責人監(jiān)交,必要時主管單位可以派人會同監(jiān)交。 4.交接后的有關事宜。 ①會計工作交接完畢后,交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊上簽名或蓋章,并應在移交清冊上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監(jiān)交人的職務、姓名,移交清冊頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。 ②接管人員應繼續(xù)使用移交前的賬簿,不得擅自另立賬簿,以保證會計記錄前后銜接,內(nèi)容完整。 ③移交清冊一般應填制一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。 折疊編輯本段交接 會計工作中進行輪崗的工作比較多,我們在進行專業(yè)學習的過程中,必須要了解出納人員的崗位職責,特別出納人員或是會計工作交接時,必須要做到有監(jiān)督人員在場進行移交。那么,會計工作交接中是否可以白條抵庫? 白條抵庫是企業(yè)進行現(xiàn)金庫存管理的一種不法行為,就是支出現(xiàn)金時沒有什么發(fā)票,也沒有任何的收據(jù),更沒有正規(guī)則的付款憑證,通過一個欠條或是白紙來進行充抵庫存的現(xiàn)金數(shù)量。這種做法屬于違法的行為之一,這種行業(yè)如果比較嚴重就會成為一種犯罪行為,白條抵庫這個詞是財務的一種用語,以不按照財務管理的制度的要求,以個人或是企業(yè)單位的名義進行會計憑證等手續(xù)與單據(jù)進行書寫,以此來頂替會計的庫存現(xiàn)金,或是庫存內(nèi)的實物等方面的行為。就是通過白條或是別的憑證以此為借出或是挪用現(xiàn)金,原材料、商品。 特別是在會計人員進行工作交接時,必須要按照相應的規(guī)定與程序來辦理相應的交接工作,做好移交手續(xù)的準備工作,并按移交清冊進行交接,還要有會計的主管人員或是財務負責人監(jiān)督交接,在辦理交接手續(xù)時,如果發(fā)現(xiàn)了白條抵庫的問題,還是仍然進行交接工作,并在接管后再對這個白條進行清查處理是不正確的做法。根據(jù)《會計法》的相關規(guī)定來看,會計人員在調(diào)動工作時,或是由于離職等原因,必須要與接管的工作人員辦理清交手續(xù),應該讓移交人辦理查清工作以后再進行處理。 折疊編輯本段注意事項 第一、交接表要寫清楚??唇唤颖砩系膬?nèi)容與事實是否相符。 第二、發(fā)票要看仔細。發(fā)票本數(shù)與事實相符。企業(yè)帳要與銀行帳相符?,F(xiàn)實和實務往來是否相符。保管帳與實務是否相符。要清點倉庫。固定資產(chǎn)也要盤點。 第三、有時間的話,單位往來帳要相核對。個人帳要核對。 總之會計交接一定要注意。否則后果自負。所以不要怕麻煩。涉及會計方方面面一定要核實。前任會計交接后沒有責任的。 會計工作交接完畢后,必須在移交清單上簽名或蓋章的人有 監(jiān)交人 移交人 接交人 如果您的問題已解決請點五星好評!謝謝!
98樓
2022-11-21 07:00:41
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杰希老師
職稱:中級會計師,初級會計師
4.94
解題: 0.09w
引用 @ 回憶的沙漏 發(fā)表的提問:
老師你好,會計交接需要監(jiān)交人嗎?一般由誰監(jiān)交,沒有財務經(jīng)理。
你好要有監(jiān)交人的,沒有的話企業(yè)負責人也可以,要三方簽字
99樓
2022-11-21 07:29:15
全部回復
回憶的沙漏:回復杰希老師 主要是會計都是交接一些資料,沒有涉及財務金額的
2022-11-21 07:53:25
杰希老師:回復回憶的沙漏資料清單也需要第三人監(jiān)交的
2022-11-21 08:09:15
回憶的沙漏:回復杰希老師 我們點清單的時候領導不在,會計說小公司交接不需要監(jiān)交,所以我有點不太理解
2022-11-21 08:25:03
杰希老師:回復回憶的沙漏重要的東西嗎?有沒有財務章這些
2022-11-21 08:41:55
回憶的沙漏:回復杰希老師 沒有財務章,就一些發(fā)票,單據(jù),發(fā)票章,稅盤還有一些電子檔文件
2022-11-21 08:53:01
杰希老師:回復回憶的沙漏那你做一個清單,你們雙方簽字
2022-11-21 09:09:26
回憶的沙漏:回復杰希老師 我們簽字就可以了,不需要公司領導監(jiān)交對吧?
2022-11-21 09:26:50
杰希老師:回復回憶的沙漏你好,如果能夠有更好呀
2022-11-21 09:49:32
陳靜老師
職稱:,中級會計師
4.97
解題: 1.25w
引用 @ sunny 發(fā)表的提問:
員工外出辦公和其他公司的工作交接人一起吃飯的費用計入哪里啊
你好!計入差旅費或者招待費都可以。
100樓
2022-11-21 07:36:59
全部回復
sunny:回復陳靜老師 不是在外地是在本地的費用,記入差旅費沒關系吧?
2022-11-21 08:04:12
陳靜老師:回復sunny你好,是的,理解正確。
2022-11-21 08:14:20
姜老師
職稱:高級會計師
4.98
解題: 0.48w
引用 @ 水杯子 發(fā)表的提問:
老師,想問下總賬會計交接,主要是交接什么 工作呢,工程類會計的
總賬會計交接注意事項: 一、交接表要寫清楚??唇唤颖砩系膬?nèi)容與事實是否相符。 二、發(fā)票要看仔細。發(fā)票本數(shù)與事實相符。企業(yè)帳要與銀行帳相符。現(xiàn)實和實務往來是否相符。保管帳與實務是否相符。要清點倉庫。固定資產(chǎn)也要盤點。 三、最好單位往來帳要相核對,核對個人帳。 會計交接是指會計人員調(diào)整時,由離職會計將有關工作和各項會計資料交給繼任者的過程。會計人員工作離任,都必須辦理交接手續(xù)。 交接內(nèi)容包括會計憑證、會計賬簿、會計報表及報表附注、會計文件、會計工具、印章和其他資料(如戶口登記簿、土地登記簿、會議記錄簿、文書檔案等) 實行會計電算化管理的企業(yè),還應移交會計軟件、數(shù)據(jù)磁盤及相關資料
101樓
2022-11-22 06:30:21
全部回復
姜老師:回復水杯子這些是會計交接的事宜,你對現(xiàn)一下你手里的資料看看有哪些需要對接然后做個清單。
2022-11-22 07:02:11
QQ老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ ? ? ? 發(fā)表的提問:
今天第一天從事會計工作,怎么和之前的人交接呢??
你好!看崗位,一般是分兩部分:一部分是工作交接,都需要做什么;另一部分賬務交接相關的賬務、資料,賬實相符,帳帳相符
102樓
2022-11-22 06:57:39
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 樸老師 發(fā)表的提問:
我現(xiàn)在是接受一個兼職的會計工作,需要跟老會計交接什么手續(xù)。
你好,主要是憑證,報表,申報密碼等
103樓
2022-11-22 07:10:09
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ ヾ(?°?°?)?? 發(fā)表的提問:
辦理公司是不是需要會計需要有一位會計人員,需要會計證
你好,這個就需要看你當?shù)毓ど叹謱@方面要求,這個不是全國統(tǒng)一的
104樓
2022-11-22 07:24:59
全部回復
ヾ(?°?°?)??:回復鄒老師 這樣就是需要是嗎?
2022-11-22 07:47:01
鄒老師:回復ヾ(?°?°?)??你好,有的地方注冊的時候是需要有財務人員信息的 這個不是全國統(tǒng)一,有的地方需要,有的 地方不需要的
2022-11-22 08:11:26
ヾ(?°?°?)??:回復鄒老師 這樣就是需要嗎?
2022-11-22 08:36:52
鄒老師:回復ヾ(?°?°?)??你好,根據(jù)你這個截圖,說明你當?shù)鼐褪切枰?/div>
2022-11-22 09:06:34

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