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委托加工的商品入庫的會計分錄
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meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ MQ 發(fā)表的提問:
老師你好,請問我司外發(fā)委托加工的分錄怎樣做?如下: 1.外發(fā)商品加工 2.付款后回貨
你好 1. 委托發(fā)出材料 借委托加工物資 -材料費貸原材料 2. 支付加工費 借委托加工物資 -加工費貸銀行存款 3.收回來 借庫存商品貸 委托加工物資 -材料費 委托加工物資 -加工費
61樓
2022-11-03 09:56:16
全部回復(fù)
文文老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 13.03w
引用 @ 695421535 發(fā)表的提問:
發(fā)出委托代銷商品時,不是應(yīng)該寫分錄:借:發(fā)出委托代銷商品 貸:庫存商品 的嗎?
是的, 借:發(fā)出委托代銷商品 貸:庫存商品
62樓
2022-11-03 10:07:01
全部回復(fù)
袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 張老師 發(fā)表的提問:
委托加工的庫存分錄怎么寫??????
借:委托加工物資,貸:銀行存款
63樓
2022-11-03 10:15:00
全部回復(fù)
張老師:回復(fù)袁老師 那庫存發(fā)出去不需要做嗎??
2022-11-03 10:42:42
袁老師:回復(fù)張老師借:委托加工物資,貸:庫存商品
2022-11-03 11:11:53
張老師:回復(fù)袁老師 那不是主營業(yè)務(wù)的廢料銷售,一般進什么科目,其他業(yè)務(wù)收入 還是直接資本公積,確定條件是不是根據(jù)公司情況定
2022-11-03 11:23:34
袁老師:回復(fù)張老師其他業(yè)務(wù)收入
2022-11-03 11:39:19
張老師:回復(fù)袁老師 借方???計什么????
2022-11-03 11:59:39
袁老師:回復(fù)張老師銀行存款或者現(xiàn)金
2022-11-03 12:11:37
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ Danny 發(fā)表的提問:
這邊是一個小規(guī)模加工廠,主要是購進原材料,自己加工成半成品,然后外發(fā)給其他工廠加工(中間因為有不同的步驟所以可能會外發(fā)三到四次),收回后,委托其他工廠包裝,再出貨。我想問下我這個會計分錄做得對不對購進原材料 借:原材料 貸:應(yīng)付貨款加工成半成品 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料-半成品外發(fā)加工 借:委托加工物資 貸:原材料-半成品外發(fā)收回 借:原材料-半成品 貸:委托加工物資 借:委托加工物資 貸:應(yīng)付賬款 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本外發(fā)包裝 借:委托加工物資 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:委托加工物資 借:委托加工物資 貸:應(yīng)付賬款商品銷售
您好 您生產(chǎn)成本最后結(jié)轉(zhuǎn) 不是外發(fā)加工的時候結(jié)轉(zhuǎn)么 您第二筆分錄的貸原材料——半成品哪里來的
64樓
2022-11-06 09:39:47
全部回復(fù)
Danny:回復(fù)bamboo老師 我這邊原材料加工的,abcd材料組合成的半成品
2022-11-06 10:03:27
bamboo老師:回復(fù)Danny那您也應(yīng)該是 借:生產(chǎn)成本——直接材料 貸;原材料 abcd 然后 借:半成品 貸:生產(chǎn)成本——直接材料
2022-11-06 10:24:45
Danny:回復(fù)bamboo老師 明白了,那我后面委托加工的分錄正確嗎
2022-11-06 10:42:47
bamboo老師:回復(fù)Danny外發(fā) 借:委托加工物資 貸:半成品 收到加工費發(fā)票 借:委托加工物資 貸:應(yīng)付賬款等 收回委托加工物資 借:半成品——B 假設(shè)是另一個 貸:委托加工物資 然后繼續(xù)外發(fā)加工回收 做一樣的分錄 半成品后面明細科目改下就可以 最后完工產(chǎn)品入庫 借:庫存商品 貸:委托加工物資 不懂這樣說 是否清晰
2022-11-06 10:54:52
Danny:回復(fù)bamboo老師 老師,那我外發(fā)包裝是借:委托加工物資 貸:庫存商品嗎?還是說貸:半成品 等全部收回再借:庫存商品 貸:委托加工物資-A工廠B工廠
2022-11-06 11:22:57
bamboo老師:回復(fù)Danny外發(fā)包裝是借:委托加工物資 貸:半成品 比較合理 等全部收回再借:庫存商品 貸:委托加工物資-A工廠B工廠
2022-11-06 11:51:15
Danny:回復(fù)bamboo老師 謝謝老師。還有一個問題就是工廠自己加工產(chǎn)生的直接人工可不可以月底一次性結(jié)轉(zhuǎn),不細分到每個產(chǎn)品的分錄上
2022-11-06 12:03:39
bamboo老師:回復(fù)Danny如果您只有一個產(chǎn)品的話 可以月底一次性結(jié)轉(zhuǎn)不分攤 如果是多個產(chǎn)品的話 應(yīng)該月底一次性結(jié)轉(zhuǎn)分攤到每個產(chǎn)品
2022-11-06 12:19:53
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 林霧 發(fā)表的提問:
請問委托加工為半成品,后用來生產(chǎn)的會計分錄?
您好。您要哪一步的分錄?
65樓
2022-11-06 09:55:51
全部回復(fù)
林霧:回復(fù)玲老師 委托加工半成品,和拿來半成品用來生產(chǎn)產(chǎn)品分錄
2022-11-06 10:23:43
玲老師:回復(fù)林霧借委托加工物資貸原材料, 借委托加工物資貸,銀行存款, 借半成品貸委托加工物資。 借生產(chǎn)成本貸半成品。
2022-11-06 10:46:53
小云老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 光亮的花卷 發(fā)表的提問:
委托加工物資的會計分錄是按“委托加工物資成本計算表”填制的嗎
你好,可以按計算表也可以按發(fā)票
66樓
2022-11-06 10:24:29
全部回復(fù)
月月老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ 生活天空 發(fā)表的提問:
委托代銷商品受托方的會計分錄怎么寫,能解釋下嗎?
你好 借:受托代銷商品 貸:受托代銷商品款 借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入—手續(xù)費 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅
67樓
2022-11-06 10:47:27
全部回復(fù)
張艷老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @  ?       發(fā)表的提問:
老師,我們是做購物車的,購物車主要是由車架子跟包包構(gòu)成,現(xiàn)在我們車間包包來不及做需要委托個人外加工,現(xiàn)在加工好的包包入庫了分錄怎么做呢
借:委托加工物資--包包 貸:庫存商品--包包
68樓
2022-11-06 11:15:00
全部回復(fù)
 ?     ?。?/span>回復(fù)張艷老師 那支付給個人的加工費用借方記哪個科目好
2022-11-06 11:30:46
張艷老師:回復(fù) ?      也是要計入委托加工物資科目核算的。
2022-11-06 11:54:23
袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 陳紅超 發(fā)表的提問:
我委托別人加工,收到的進項加工發(fā)票可以這樣做帳嗎?購入時,借原材料,進項,貸應(yīng)付賬款。領(lǐng)料時,借委托加工物資,貸原材料。入庫時,借庫存商品,貸委托加工物資。結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品
可以的
69樓
2022-11-07 09:04:51
全部回復(fù)
陳紅超:回復(fù)袁老師 那領(lǐng)料時的委托加工跟入庫時的委托加工,要一樣嗎?還是說要哪個大點
2022-11-07 09:30:47
袁老師:回復(fù)陳紅超可以不一樣 的啊
2022-11-07 09:54:50
冉老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
4.98
解題: 7.66w
引用 @ 要減肥的季節(jié) 發(fā)表的提問:
老師好,請問一下將商品發(fā)給某專柜,委托代銷,委托方會計分錄怎么做?
你好,學員 借委托代銷商品 貸庫存商品
70樓
2022-11-07 09:14:47
全部回復(fù)
小林老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.96
解題: 6.83w
引用 @ 浪花朵朵 發(fā)表的提問:
自已的兩個公司間有委托加工的活動,但是委扡方發(fā)料后沒有按委加會計處理,而是按的直接核算成本直接入庫存商品做的會計處理,現(xiàn)在想把前幾個月賬目更改過來按委托加工會計賬處理,如何原發(fā)錄紅沖,能提供紅沖的會計發(fā)錄嗎
您好,原分錄相同,金額相反
71樓
2022-11-07 09:23:02
全部回復(fù)
浪花朵朵:回復(fù)小林老師 老師,因為原料結(jié)轉(zhuǎn)出成本,成本又結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,商品又出售結(jié)轉(zhuǎn)出主營業(yè)務(wù)成本,我有點蒙,你能我具體的分錄嗎?謝謝!
2022-11-07 10:08:35
小林老師:回復(fù)浪花朵朵您好,您就順著您的業(yè)務(wù)流程分錄,金額負數(shù)即可
2022-11-07 10:29:59
沐沐云曦
職稱:CMA,中級會計師,初級會計師
0.00
解題: 0w
引用 @ 歡呼的蠟燭 發(fā)表的提問:
老師委托加工物資,委托方收回是半成品,不是接轉(zhuǎn)為庫存商品,還需要再加工。該怎么做分錄呢?不通過生產(chǎn)成本嗎?
收回來繼續(xù)做原材料處理,領(lǐng)用之后才計入生產(chǎn)成本
72樓
2022-11-07 09:51:58
全部回復(fù)
沐沐云曦:回復(fù)歡呼的蠟燭也可以計入庫存商品—半成品,領(lǐng)用之后計入生產(chǎn)成本。借:庫存商品—半成品,貸:委托加工物資
2022-11-07 10:26:32
歡呼的蠟燭:回復(fù)沐沐云曦 老師結(jié)算稅金的時候,借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。繳納的時候是借應(yīng)交稅費_未交增值稅,貸銀行存款。這時借方的轉(zhuǎn)出未交增值稅余額該怎么處理?沒有科目去結(jié)轉(zhuǎn)的呀,怎么把它變?yōu)?呢?是要月底結(jié)轉(zhuǎn)還是年末呢?
2022-11-07 10:49:26
歡呼的蠟燭:回復(fù)沐沐云曦 我知道了,第1步應(yīng)該。借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項稅,貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進項稅。貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出。第2步才是借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。這樣借方就沒有余額了是嗎?
2022-11-07 11:12:32
沐沐云曦:回復(fù)歡呼的蠟燭你好!借方的轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有余額,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的金額本來就是當月銷項稅-進項稅的差額,是貸方余額,你月末計提的時候就已經(jīng)把貸方的差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅了。你看應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這個二級科目的余額就可以,借貸方是可以相互抵減的,不需要一一對應(yīng)的去結(jié)轉(zhuǎn)的。如果你覺得不結(jié)轉(zhuǎn)自己看起來不是很清晰,那就等年末的時候結(jié)轉(zhuǎn)就好了
2022-11-07 11:37:21
歡呼的蠟燭:回復(fù)沐沐云曦 月末的時候。1.借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅銷項稅,貸應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅進項稅。貸應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。2.借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸應(yīng)交稅費-未交增值稅。3.下月初.借應(yīng)交稅-未交增值稅。貸銀行存款。對嗎
2022-11-07 11:50:35
沐沐云曦:回復(fù)歡呼的蠟燭不用這樣做,月末的時候直接將銷項和進項的差額轉(zhuǎn)入未交增值稅就可以了。直接按2、3處理就行,不用搞得那么麻煩。主要是你要理解三級科目他的來源,不需要每個三級科目都去做一個分錄開結(jié)平,這幾個科目之間是可以自動抵銷的
2022-11-07 12:15:39
歡呼的蠟燭:回復(fù)沐沐云曦 你的意思是說只需要看應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅這個二級科目的余額,這個余額就是要繳的增值稅,轉(zhuǎn)到未交增值稅的貸方就可以了是嗎?
2022-11-07 12:35:55
歡呼的蠟燭:回復(fù)沐沐云曦 至于應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個有借方余額也不用管他。讓他那么掛著有什么用嗎?
2022-11-07 13:03:12
沐沐云曦:回復(fù)歡呼的蠟燭這個結(jié)轉(zhuǎn)沒有硬性要求,你想要賬面好看一點可以年底結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn)也沒有問題。你可以自己選擇,我們學習的時候老師也是這么說的,只是有些人為了賬面好看一些會把這些科目結(jié)轉(zhuǎn)到一個科目上去
2022-11-07 13:13:55
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.53w
引用 @ free 發(fā)表的提問:
委托加工的商品不是受托企業(yè)存貨,那為什么企業(yè)接受來料加工制造的代制品就可以視同為企業(yè)的存貨呢?
借生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬/銀存/制造費用 這個受托加工物資的成本 屬于你的成本
73樓
2022-11-08 08:58:08
全部回復(fù)
free:回復(fù)郭老師 也就是說這個商品不是受托企業(yè)的存貨,但是受托加工物資的成本應(yīng)該計入受托企業(yè)的存貨成本進行計量,對吧,老師?
2022-11-08 09:37:03
郭老師:回復(fù)free你好,是的,
2022-11-08 09:49:18
free:回復(fù)郭老師 好的,謝謝老師
2022-11-08 10:08:04
郭老師:回復(fù)free不用客氣的,
2022-11-08 10:32:15
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 萱草花 發(fā)表的提問:
收到的商品 ,主營作為商品直接出售,也有部分委托加工然后賣出去 ,我是計入原材料 還是庫存商品?。?/div>
如果該產(chǎn)品主要是直接售出的話,可以作為庫存商品核算
74樓
2022-11-08 09:23:23
全部回復(fù)
萱草花:回復(fù)辜老師 那以后委托加工出去的時候 我怎么做賬呢
2022-11-08 09:40:24
辜老師:回復(fù)萱草花你直接領(lǐng)用庫存商品了
2022-11-08 09:56:03
萱草花:回復(fù)辜老師 我現(xiàn)在是做到原材料下面的 然后銷售都是做主營業(yè)務(wù)收入 這個有沒有什么問題的啊?
2022-11-08 10:21:56
辜老師:回復(fù)萱草花原材料的銷售應(yīng)該確認為其他業(yè)務(wù)收入,其他沒有問題
2022-11-08 10:44:13
萱草花:回復(fù)辜老師 那我現(xiàn)在已經(jīng)做到主營業(yè)務(wù)收入里面了 結(jié)轉(zhuǎn)的也是主營業(yè)務(wù)成本 需要調(diào)整嗎
2022-11-08 10:58:37
辜老師:回復(fù)萱草花這兩個科目都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面了,之前的沒有調(diào)整的必要了
2022-11-08 11:25:11
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ ~姍 發(fā)表的提問:
把原材料委托他人加工成成品入庫,從原材料出庫到產(chǎn)成品入庫,分錄怎么做
你好 外發(fā)加工,借;委托加工物資,貸;原材料 支付加工費,借;委托加工物資,,貸; 銀行存款等科目 收回,借;庫存商品,貸;委托加工物資
75樓
2022-11-08 09:51:59
全部回復(fù)

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