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支付本月增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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張艷老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 簡(jiǎn)單 發(fā)表的提問(wèn):
補(bǔ)交上個(gè)月的增值稅的怎么寫會(huì)計(jì)分錄?
借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 營(yíng)業(yè)外支出--稅收滯納金 貸:銀行存款 如果您對(duì)我的解答滿意,請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng),謝謝??!如果還有疑問(wèn),歡迎您繼續(xù)提問(wèn)。
61樓
2022-11-02 10:03:28
全部回復(fù)
方老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ 芳卿 發(fā)表的提問(wèn):
交上個(gè)月增值稅,多交了一部分,不打算退稅,走營(yíng)業(yè)外支出,怎么寫會(huì)計(jì)分錄
借營(yíng)業(yè)外支出或管理費(fèi)用—稅金貸銀行存款
62樓
2022-11-02 10:09:16
全部回復(fù)
芳卿:回復(fù)方老師 結(jié)轉(zhuǎn)不
2022-11-02 10:36:47
方老師:回復(fù)芳卿要結(jié)轉(zhuǎn)。 借本年利潤(rùn)貸營(yíng)業(yè)外支出或管理費(fèi)用
2022-11-02 10:51:14
芳卿:回復(fù)方老師 就差這一筆錢賬不平,我不知道哪里的問(wèn)題
2022-11-02 11:16:59
方老師:回復(fù)芳卿你是怎么處理的,是沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)嗎
2022-11-02 11:40:07
芳卿:回復(fù)方老師 結(jié)轉(zhuǎn)了,我在電腦上直接合計(jì)的時(shí)候少加了一筆營(yíng)業(yè)外支出,謝謝老師
2022-11-02 11:51:17
方老師:回復(fù)芳卿不客氣,滿意請(qǐng)給老師五星好評(píng)哈!
2022-11-02 12:12:55
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 悲涼的綠草 發(fā)表的提問(wèn):
12月30日,以銀行存款支付本月水電費(fèi)3500元,增值稅進(jìn)行稅額455元。其中行政管理部門分配1000元,一個(gè)車間分配2500元。求會(huì)計(jì)分錄怎么寫
你好 借:管理費(fèi)用 制造費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
63樓
2022-11-02 10:14:59
全部回復(fù)
徐阿富老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 暗香疏影 發(fā)表的提問(wèn):
繳納上月增值稅和所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
增值稅:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款 所得稅:借應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅 貸銀行存款
64樓
2022-11-03 09:03:36
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ va3t9x 發(fā)表的提問(wèn):
增值稅怎么寫會(huì)計(jì)分錄???
你好,是進(jìn)項(xiàng),還是銷項(xiàng)稅額的分錄?
65樓
2022-11-03 09:28:09
全部回復(fù)
va3t9x:回復(fù)鄒老師 銀行扣繳的稅費(fèi)
2022-11-03 09:40:47
鄒老師:回復(fù)va3t9x你好,借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,貸;銀行存款,小規(guī)模這樣做分錄 一般納稅人這樣做分錄,借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 , 貸;銀行存款
2022-11-03 10:03:10
紫藤老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 麗霞 發(fā)表的提問(wèn):
增值稅怎么寫會(huì)計(jì)分錄
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
66樓
2022-11-03 09:34:44
全部回復(fù)
袁老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 秋子 發(fā)表的提問(wèn):
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出部分,當(dāng)月計(jì)提增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
67樓
2022-11-03 09:52:00
全部回復(fù)
田老師
職稱:會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 1.05w
引用 @ 書畫怡情 發(fā)表的提問(wèn):
?會(huì)計(jì)學(xué)堂零基礎(chǔ)學(xué)會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)分錄稅費(fèi),練習(xí)9月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,怎么寫分錄怎么算?
“應(yīng)交增值稅”科目,每月的明細(xì)科目借貸方余額可不結(jié)平,但在年底必須要結(jié)平各明細(xì)科目。   結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅     貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))   結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))     貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅   根據(jù)“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目差值,轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借或貸。若“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借方有余額為有留的進(jìn)項(xiàng)稅;若貸方有余額,則為應(yīng)交的稅費(fèi)。在下月繳納時(shí):   借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅     貸:銀行存款
68樓
2022-11-06 09:43:08
全部回復(fù)
暖暖老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.47w
引用 @ Hua'er 發(fā)表的提問(wèn):
工人干完活,一共3萬(wàn)。支付一萬(wàn)。會(huì)計(jì)分錄怎么寫?又支付一萬(wàn)…會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
借勞務(wù)成本1 貸應(yīng)付職工薪酬1 借應(yīng)付職工薪酬1 貸銀行存款1
69樓
2022-11-06 10:05:33
全部回復(fù)
樸老師
職稱:會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.85w
引用 @ 林曉歡 發(fā)表的提問(wèn):
老師,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買稅控機(jī)和支付維護(hù)費(fèi)的,會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢?還有抵減增值稅?
?1、一般納稅人購(gòu)入金稅盤時(shí), 借:固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 2、小規(guī)模納稅人購(gòu)入金稅盤時(shí), 借:固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
70樓
2022-11-06 10:24:55
全部回復(fù)
林曉歡:回復(fù)樸老師 稅控設(shè)備的話,可以入管理費(fèi)用么?因?yàn)榻痤~很小的
2022-11-06 10:44:51
樸老師:回復(fù)林曉歡對(duì)的 這個(gè)按照我上面的分錄
2022-11-06 11:10:21
林曉歡:回復(fù)樸老師 您這里寫的是固定資產(chǎn),應(yīng)該做費(fèi)用也是可以的吧 1、一般納稅人購(gòu)入金稅盤時(shí), 借:固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款
2022-11-06 11:20:35
樸老師:回復(fù)林曉歡對(duì)的 這個(gè)也是可以的
2022-11-06 11:36:13
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 瞇瞇眼的冬日 發(fā)表的提問(wèn):
根據(jù)原始憑證廣告費(fèi)增值稅發(fā)票以及轉(zhuǎn)賬支付憑證 怎么樣寫會(huì)計(jì)分錄
你好 借;銷售費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;銀行存款
71樓
2022-11-06 10:46:46
全部回復(fù)
許老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ 雅蔓 發(fā)表的提問(wèn):
支付的劇本款怎么做會(huì)計(jì)分錄,找人寫的劇本
同學(xué)你好!這個(gè)的話 記入你們公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的
72樓
2022-11-06 10:51:59
全部回復(fù)
張艷老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ jossonli 發(fā)表的提問(wèn):
計(jì)提增值稅與實(shí)際支付有差額會(huì)計(jì)分錄怎么處理
按實(shí)際支付的增值稅做調(diào)整。差額是多少?
73樓
2022-11-07 09:01:50
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ Y 發(fā)表的提問(wèn):
計(jì)提增值稅與實(shí)際支付有差額會(huì)計(jì)分錄怎么處理
你好,少計(jì)提了就補(bǔ)計(jì)提,多計(jì)提了就沖銷
74樓
2022-11-07 09:08:57
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 微笑向暖&27°C 發(fā)表的提問(wèn):
員工預(yù)支本月工資 會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢
借;其他應(yīng)收款 貸;庫(kù)存現(xiàn)金
75樓
2022-11-07 09:36:58
全部回復(fù)
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