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事業(yè)單位無(wú)形資產(chǎn)攤銷會(huì)計(jì)分錄
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紫藤老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 不要熬夜 發(fā)表的提問:
老師你好!我們是行政單位,去年無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤銷,現(xiàn)在財(cái)政部門通知無(wú)形資產(chǎn)不用攤銷,但是去年做賬:借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用—無(wú)形資產(chǎn),貸:無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤銷。今年如何調(diào)整賬務(wù)
你好、 、借 累計(jì)攤銷 貸 累計(jì)盈余
61樓
2022-10-27 09:36:59
全部回復(fù)
益馨
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.25w
引用 @ 云卷云舒 發(fā)表的提問:
1、購(gòu)買時(shí) 借:無(wú)形資產(chǎn) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 2、攤銷時(shí)(每月攤銷:X/Y年/N個(gè)月) (1)原會(huì)計(jì)制度攤銷分錄 借:管理費(fèi)用--無(wú)形資產(chǎn)攤銷 貸:無(wú)形資產(chǎn) ,請(qǐng)問這樣做分錄對(duì)嗎?
對(duì)的~~~~~~~~~~~~~
62樓
2022-10-30 09:33:10
全部回復(fù)
小林老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 6.83w
引用 @ 純真的雨 發(fā)表的提問:
1高新企業(yè)加計(jì)扣除形成無(wú)形資產(chǎn)攤銷年限。2會(huì)計(jì)分錄怎么做
您好,1研發(fā)費(fèi)用形成無(wú)形資產(chǎn)后加計(jì)扣除,2借成本費(fèi)用科目,貸累計(jì)攤銷
63樓
2022-10-30 09:58:15
全部回復(fù)
meizi老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 害羞的螞蟻 發(fā)表的提問:
編制按月攤銷該項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄
你好 借管理費(fèi)用-攤銷額貸累計(jì)攤銷
64樓
2022-10-30 10:25:00
全部回復(fù)
文文老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 13.2w
引用 @ 雪白的雪碧 發(fā)表的提問:
事業(yè)單位購(gòu)入軟件和設(shè)備總金額18000,要計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)攤銷嗎,可以計(jì)入費(fèi)用嗎
總金額18000,可以計(jì)入費(fèi)用
65樓
2022-11-01 08:32:52
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 詼詼 發(fā)表的提問:
老師,無(wú)形資產(chǎn)攤銷分錄以前會(huì)計(jì)借:管理費(fèi)用 貸:無(wú)形資產(chǎn)攤銷。我現(xiàn)在接著做可以貸方計(jì)入累計(jì)攤銷科目嗎?
你好,你需要把之前無(wú)形資產(chǎn)攤銷改成累計(jì)攤銷科目才是的
66樓
2022-11-01 08:53:01
全部回復(fù)
meizi老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ ky安好 發(fā)表的提問:
事業(yè)單位購(gòu)入軟件和設(shè)備總金額18000,要計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)攤銷嗎,可以計(jì)入費(fèi)用嗎
你好 建議是走無(wú)形資產(chǎn)來(lái)做 金額還是有那么大
67樓
2022-11-01 09:18:50
全部回復(fù)
ky安好:回復(fù)meizi老師 2000多的設(shè)備15000多的軟件,還有1000多的稅 合計(jì)18000
2022-11-01 09:30:52
meizi老師:回復(fù)ky安好你好 我的建議是走無(wú)形資產(chǎn)來(lái)分?jǐn)?/div>
2022-11-01 09:50:52
ky安好:回復(fù)meizi老師 如果這樣那既有設(shè)備又有軟件金額在一起是做固定資產(chǎn)還是無(wú)形資產(chǎn)呢
2022-11-01 10:08:09
ky安好:回復(fù)meizi老師 攤銷的話分幾個(gè)月合適呢
2022-11-01 10:24:33
meizi老師:回復(fù)ky安好你好如果是這個(gè)軟件必須要使用在這個(gè)設(shè)備里面才可以達(dá)到預(yù)定使用的狀態(tài),就一起計(jì)入固定資產(chǎn)來(lái)核算 按設(shè)備 這就就行 一般設(shè)備是10年
2022-11-01 10:53:32
蔣飛老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ Barbarossa 發(fā)表的提問:
老師,你好,請(qǐng)問馬坤老師的行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)審計(jì)局業(yè)務(wù)第七節(jié)第75題,退回18年審計(jì)軟件款,審計(jì)軟件如果當(dāng)初計(jì)的無(wú)形資產(chǎn),這里財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么處理
你好! 借:銀行存款 貸:無(wú)形資產(chǎn) 預(yù)算會(huì)計(jì) 借:資金結(jié)存-貨幣資金 貸:行政支出
68樓
2022-11-01 09:36:59
全部回復(fù)
Barbarossa:回復(fù)蔣飛老師 怎么會(huì)貸行政支出呢,18年的軟件購(gòu)置19年退回,請(qǐng)老師重新解答,謝謝
2022-11-01 10:13:00
蔣飛老師:回復(fù)Barbarossa購(gòu)進(jìn)記入行政支出,退回就沖減了
2022-11-01 10:30:29
Barbarossa:回復(fù)蔣飛老師 老師,是跨年以后退回,不是當(dāng)年退回,不能貸行政支出吧,請(qǐng)老師解答
2022-11-01 10:45:14
蔣飛老師:回復(fù)Barbarossa金額很大嗎?
2022-11-01 10:57:15
玲老師
職稱:會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 追逐我的明天。 發(fā)表的提問:
請(qǐng)問一下,無(wú)形資產(chǎn)攤銷會(huì)計(jì)分錄怎么做
借 管理費(fèi)用等貸累計(jì)攤銷
69樓
2022-11-02 07:57:23
全部回復(fù)
追逐我的明天。:回復(fù)玲老師 俺這屬于先施工,項(xiàng)目結(jié)束了補(bǔ)合同
2022-11-02 08:17:07
追逐我的明天。:回復(fù)玲老師 追問錯(cuò)人了
2022-11-02 08:45:57
玲老師:回復(fù)追逐我的明天。不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!
2022-11-02 09:00:22
王雁鳴老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ orange???? 發(fā)表的提問:
無(wú)形資產(chǎn)每月攤銷的會(huì)計(jì)分錄如何處理
借:管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷等科目,貸:累計(jì)攤銷。
70樓
2022-11-02 08:23:59
全部回復(fù)
江老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 333882 發(fā)表的提問:
老師,請(qǐng)問無(wú)形資產(chǎn)攤銷分錄是 無(wú)形資產(chǎn)土地分幾年攤銷?
無(wú)形資產(chǎn)攤銷的分錄是: 借:管理費(fèi)用——無(wú)形資產(chǎn)攤銷 貸:無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤銷 無(wú)形資產(chǎn)土地按至20-40年進(jìn)行攤銷,與房屋的折舊年限相同。
71樓
2022-11-02 08:31:21
全部回復(fù)
333882:回復(fù)江老師 土地 是管理費(fèi)用?
2022-11-02 09:00:31
333882:回復(fù)江老師 是在1702累計(jì)攤銷下面設(shè)置 土地?zé)o形資產(chǎn)攤銷?
2022-11-02 09:21:09
江老師:回復(fù)333882用1702累計(jì)攤銷科目 ,做無(wú)形資產(chǎn)的攤銷
2022-11-02 09:50:14
333882:回復(fù)江老師 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 是什么意思?
2022-11-02 10:18:29
江老師:回復(fù)333882應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),表示本月是留抵的增值稅,不交增值稅
2022-11-02 10:31:02
333882:回復(fù)江老師 我是交增值稅了 我的分錄是 ,1.收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)未抵扣,借:原材料等,借:應(yīng)交稅金-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ;貸:應(yīng)付賬款 2.轉(zhuǎn)已入賬本月抵扣進(jìn)項(xiàng):借:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅金/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 稅金轉(zhuǎn)出:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅/未交增值稅 是不是我的 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 科目設(shè)置錯(cuò)了。不是二級(jí)科目,應(yīng)該在 3級(jí)科目,在應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2022-11-02 10:49:22
江老師:回復(fù)333882一、收到發(fā)票,本月沒有認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,分錄是: 借:原材料(或庫(kù)存商品、管理費(fèi)用等科目) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款等科目) 二、認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 三、月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),分錄是: 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2022-11-02 11:09:58
莊老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ Esther  發(fā)表的提問:
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)入及攤銷的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
購(gòu)入無(wú)形資產(chǎn):借:無(wú)形資產(chǎn) 貸:銀行存款 攤銷無(wú)形資產(chǎn):借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)攤銷
72樓
2022-11-02 08:51:42
全部回復(fù)
Esther :回復(fù)莊老師 老師,購(gòu)入在現(xiàn)金流量表中屬于“購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)支出”嗎
2022-11-02 09:06:32
莊老師:回復(fù)Esther 你好,這個(gè)是另外一個(gè)問題 ,另外提問
2022-11-02 09:17:19
meizi老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 筱曉 發(fā)表的提問:
老師 實(shí)務(wù)中無(wú)形資產(chǎn)攤銷分錄是不是要這樣做: 無(wú)形資產(chǎn)攤銷: 借:管理費(fèi)用_累計(jì)攤銷200 貸:累計(jì)攤銷200 借:累計(jì)攤銷:200 貸:無(wú)形資產(chǎn)200 這樣無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值才能減少是吧
你好實(shí)際中 就是做 :借管理費(fèi)用-攤銷費(fèi)貸累計(jì)攤銷
73樓
2022-11-02 09:14:59
全部回復(fù)
筱曉:回復(fù)meizi老師 老師這樣做 報(bào)表上 無(wú)形資產(chǎn)的價(jià)值 不變呀
2022-11-02 09:38:50
筱曉:回復(fù)meizi老師 系統(tǒng)顯示累計(jì)攤銷無(wú)余額,報(bào)表有誤?
2022-11-02 09:51:51
筱曉:回復(fù)meizi老師 就像這樣怎么辦喃
2022-11-02 10:15:12
meizi老師:回復(fù)筱曉?你好? ? ?報(bào)表肯定是不變的。累積攤銷金額會(huì)增加的;? ?
2022-11-02 10:31:59
筱曉:回復(fù)meizi老師 老師? 不這樣做 系統(tǒng)導(dǎo)出來(lái)的財(cái)務(wù)報(bào)表都不平呀
2022-11-02 10:49:07
meizi老師:回復(fù)筱曉?你好 報(bào)表不平 ; 你分錄正常 按我寫的做賬 ;? ?你們是用什么準(zhǔn)則??
2022-11-02 11:11:42
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 悟語(yǔ) 發(fā)表的提問:
一項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn),原值2400萬(wàn),已計(jì)提累計(jì)攤銷620萬(wàn),因預(yù)期不能為企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益,經(jīng)批準(zhǔn)將無(wú)形資產(chǎn)予以轉(zhuǎn)銷,編制轉(zhuǎn)銷的會(huì)計(jì)分錄。借:累計(jì)攤銷 620 營(yíng)業(yè)外支出 1780貸:無(wú)形資產(chǎn)2400請(qǐng)問分錄對(duì)嗎?
你好,根據(jù)你提供信息,是這樣做賬務(wù)處理的
74樓
2022-11-03 07:51:14
全部回復(fù)
玲老師
職稱:會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 萍?姐 發(fā)表的提問:
無(wú)形資產(chǎn)達(dá)到使用狀態(tài),計(jì)提攤銷的會(huì)計(jì)分錄
您好,借管理費(fèi)用等貸累計(jì)攤銷
75樓
2022-11-03 07:59:59
全部回復(fù)
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