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在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的會計分錄
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答疑蘇老師
職稱:注冊會計師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 加油 發(fā)表的提問:
單位有一棟樓房1000萬,二季度要進行裝修改造,預算是400萬,裝修改造期間是否把這棟樓從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入在建工程呢?能否給寫一下分錄呢
你好 轉(zhuǎn)入在建工程后 再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 借在建工程 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 再借固定資產(chǎn) 貸在建工程
76樓
2022-12-18 07:41:48
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加油:回復答疑蘇老師 裝修期間不用計提折舊了吧
2022-12-18 08:10:10
答疑蘇老師:回復加油你好 是的 裝修期間不計提折舊
2022-12-18 08:25:55
加油:回復答疑蘇老師 老師那單位裝修改造完之后從在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)之后房屋的折舊年限重新確認嗎
2022-12-18 08:50:03
答疑蘇老師:回復加油你好 是的 需要重新確認
2022-12-18 09:05:53
閻老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 0.99w
引用 @ 精靈 發(fā)表的提問:
老師,這例題的解答,第一部分,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)在建工程,為什么分錄要這樣寫?
按照升降機整體價值轉(zhuǎn)入在建工程,因為電機已經(jīng)沒有價值,在轉(zhuǎn)入在建工程時計入了損失。
77樓
2022-12-18 07:54:44
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鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 淺若夏沫 發(fā)表的提問:
還有個問題在建工程怎么轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)分錄怎么做還有個加速折舊怎么算5810776.8加速折舊是多少啊
借;固定資產(chǎn) 貸;在建工程 需要知道你折舊年限,方法,殘值率才可以計算加速折舊的金額 的
78樓
2022-12-18 08:17:59
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袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 安秀 發(fā)表的提問:
趙老師你在講圖片這個例題時,說的是貸記 資產(chǎn)基金-固定資產(chǎn) , 可你寫的分錄是 貸記 資產(chǎn)基金-在建工程 請問以哪個為準?
以圖片為準
79樓
2022-12-19 05:11:36
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紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ Rachel 發(fā)表的提問:
只請問一下固定資產(chǎn)更新改造支出的分錄是不是?借:在建工程 貸:固定資產(chǎn)。
借:在建工程 貸:固定資產(chǎn)。
80樓
2022-12-19 05:31:15
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暖暖老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
4.98
解題: 14.51w
引用 @ 初學者www 發(fā)表的提問:
老師,這題的第六個分錄要求寫設備轉(zhuǎn)入更新改造時的會計分錄,答案給的固定資產(chǎn)的是2430,我可不可以寫1830,反正前面都已經(jīng)計提過減值了,我就沒必要寫減值之前的余額了,我寫成:借 :在建工程 15275000 固定資產(chǎn)減值準備3025000 貸:固定資產(chǎn) 1830000這樣可以么。
你好,不可以,答案這才是正確的
81樓
2022-12-19 05:39:26
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初學者www:回復暖暖老師 老師,這個是因為要把減值轉(zhuǎn)出,才不能省的么?
2022-12-19 06:25:01
暖暖老師:回復初學者www是的,需要把減值結(jié)轉(zhuǎn)了
2022-12-19 06:54:26
宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.32w
引用 @ 菲童牛寶 發(fā)表的提問:
在建工程還沒結(jié)算清楚按暫估入固定資產(chǎn)會計分錄怎么做,1年內(nèi)取得發(fā)票和暫估金額不同怎么辦?1年后取得發(fā)票和暫估金額不同又怎么辦
沒有結(jié)算之前計入在建工程。不計入固定資產(chǎn)。
82樓
2022-12-19 06:00:04
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郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.15w
引用 @ 是我嗎 發(fā)表的提問:
由固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入在建工程替換下來的設備還屬于固定資產(chǎn)嗎?把它賣了有殘值收入分錄怎么做
如果回收價格正好是賬面價值的話: 借:應收賬款 貸:在建工程 如果回收價格大于賬面價值的話: 借:應收賬款 貸:在建工程 如果回收價格小于賬面價值的話: 借:應收賬款 營業(yè)外支出 貸:在建工程
83樓
2022-12-19 06:27:00
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是我嗎:回復郭老師 為什么不計入固定資產(chǎn)清理
2022-12-19 07:14:18
郭老師:回復是我嗎你不是處置固定資產(chǎn)的 你要把整個固定資產(chǎn)處置了可以記固定資產(chǎn)清理
2022-12-19 07:39:50
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 歡歡 發(fā)表的提問:
在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后,后來又發(fā)生了費用可以再增加進去嗎?怎么增加啊,分錄怎么做呢?
你好,是費用化支出還是資本化支出
84樓
2022-12-20 05:54:39
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歡歡:回復鄒老師 房屋的建設,之前還沒怎么裝修好我就轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)了,后來又發(fā)生了幾萬元裝修費用。
2022-12-20 06:16:41
鄒老師:回復歡歡你好,可以先把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)回在建工程,然后把裝修費用計入在建工程,然后再轉(zhuǎn)入到固定資產(chǎn)
2022-12-20 06:38:54
歡歡:回復鄒老師 可是上個月都已經(jīng)結(jié)賬了,如果發(fā)生一筆20000元的裝修材料費,我做借:在建工程20000 貸:銀行存款 20000 接著轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)借:固定資產(chǎn) 20000 貸:在建工程 20000 然后再調(diào)整固定資產(chǎn)原值嗎?
2022-12-20 06:50:59
鄒老師:回復歡歡你好,需要先把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為在建工程,發(fā)生的費用才可以計入在建工程的
2022-12-20 07:16:30
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 小全a 發(fā)表的提問:
這個固定資產(chǎn)的成本為什么是614900 為什么結(jié)轉(zhuǎn)在建工程是614900 這里還有其他什么分錄未寫嗎
你好這個 你把在建工程借方加一起就是轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的金額 和題目對一下 不一樣就是有誤
85樓
2022-12-20 06:03:44
全部回復
羅老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 清揚 發(fā)表的提問:
在會計實操中,固定資產(chǎn)那一塊,設備安裝完畢,做分錄,借固定資產(chǎn),貸,在建工程,什么意思?分錄是不是作反了
沒有,正確的,將在建工程結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)科目
86樓
2022-12-20 06:17:13
全部回復
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.15w
引用 @ 小全 發(fā)表的提問:
已轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的在建建工程,后面發(fā)現(xiàn)有多余的工程物資,多余的工程物資會計師怎么處理?
你好,你轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的那個還能修改嗎?
87樓
2022-12-20 06:26:59
全部回復
小全:回復郭老師 可以,怎么處理,如果不可以怎么處理
2022-12-20 06:43:50
郭老師:回復小全你好,可以修改的話,借在建工程貸固定資產(chǎn),借在建工程貸銀行存款,然后一塊兒轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)貸在建工程,不能修改的直接做管理費用,金額不大的做管理費用,金額大的長期待攤費用。
2022-12-20 06:57:45
立紅老師
職稱:中級會計師,稅務師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 木朵~ 發(fā)表的提問:
某公司20xx年8月份固定資產(chǎn)計提折舊情況如下:車間計提折舊62000元,管理部門計提折舊14000元,銷售部門計提折舊21000元,在建工程項目計提折舊17000元,出租的固定資產(chǎn)應計提折舊43000元。要求:編制本月計提折舊的會計分錄。
你好 借,制造費用62000 借,管理費用14000 借,銷售費用21000 借,在建工程17000 借,其他業(yè)務成本42000 貸,累計折舊157000
88樓
2022-12-21 05:27:58
全部回復
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 金瀚々(限工作)々 發(fā)表的提問:
在建工程辦公樓已到可使用狀態(tài),并使用了,但是費用未結(jié)清;需要入賬固定資產(chǎn)嗎?怎么入賬,會計分錄如何寫比較好?
固定資產(chǎn)投入使用后,由于工程款未結(jié)清未取得發(fā)票,應當按照估計價值確定其成本,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),并計提折舊;取得發(fā)票后,再按實際成本調(diào)整原來的暫估價值,但不需要調(diào)整原已計提的折舊額。 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程
89樓
2022-12-21 05:56:24
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 無憂 發(fā)表的提問:
在建工程已竣工驗收投入使用還有的還沒決算清楚,按暫估入固定資產(chǎn)會計分錄怎么做,1年內(nèi)取得發(fā)票和暫估金額不同怎么辦?1年后取得發(fā)票和暫估金額不同又怎么辦
你好,是的 對暫估結(jié)轉(zhuǎn)的金額調(diào)整,但是計提的折舊不做調(diào)整的
90樓
2022-12-21 06:04:13
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