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會計主要經(jīng)濟業(yè)務事項賬務處理
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小云老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 樸素的冬瓜 發(fā)表的提問:
對本公司2019年7月發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務以及8月繳納消費稅的業(yè)務進行會計處理
你好,提問的時候要把題目一起放上來的,這樣擅長這方面的老師才好接手,因為老師也各有自己擅長的部分這樣才能更好的為你們解答
106樓
2022-12-26 05:09:34
全部回復
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.64w
引用 @ 會計學堂 發(fā)表的提問:
對于銀行來說,如隨借隨還、等額本金、等額本息,會計處理分別是什么?(收入、成本、壞賬等)想知道銀行會計是怎么做賬的,一般查到的都是普通企業(yè)的賬務處理 銀行收到貸款利息作會計分錄如下:   借:主營業(yè)務收入——利息收入   貸:應收利息   應收利息是指短期債券投資實際支付的價款中包含的已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息。這部分應收利息不計入短期債券投資初始投資成本中。但實際支付的價款中包含尚未到期的債券利息,則計入短期債券投資初始投資成本中不需要單獨核算的部分。 等額本金這種會怎么列式分錄,能不能列舉一個簡單的例子主要就是涉及到個人貸款的會計處理
你好,這個分錄都是一樣的,只是還款金額不一樣
107樓
2022-12-26 05:35:09
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易 老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 會飛的魚 發(fā)表的提問:
4、經(jīng)濟業(yè)務較多的單位比較適宜采用的賬務處理程序有()。 記賬憑證賬務處理程序 科目匯總表賬務處理程序 匯總記賬憑證賬務處理程序 記賬憑證匯總表賬務處理程序 cd有什么不同???說得不是一件事情嗎
不一樣的 記賬憑證賬務處理程序的特點是:對發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務事項,都要根據(jù)原始憑證或匯總原始憑證編制記賬憑證,然后直接根據(jù)記賬憑證逐筆登記總分類賬的一種賬務處理程序。一般可以采用通用記賬憑證也可以采用專用記賬憑證。 此類賬務處理程序的優(yōu)點是:賬務處理程序簡單明了,易于理解,總分類帳可以較詳細地反映經(jīng)濟業(yè)務的發(fā)生情況。 其缺點是:根據(jù)記賬憑證逐筆登記總分類賬的工作量比較大。因此,這種賬務處理程序一般只適用于規(guī)模小、經(jīng)濟業(yè)務量較少的單位。 匯總記賬憑證賬務處理程序特點是:根據(jù)原始憑證或匯總原始憑證編制記賬憑證,定期根據(jù)記賬憑證按分類編制匯總收款憑證、匯總付款憑證和匯總轉(zhuǎn)賬憑證,再根據(jù)匯總記賬憑證登記總分類賬的一種賬務處理程序。除設置收款憑證、付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證以外,還應該設置匯總收款憑證、匯總付款憑證和匯總轉(zhuǎn)賬憑證,作為登記總分類賬的依據(jù)。 此類賬務處理程序的優(yōu)點在于:由于月末根據(jù)匯總記賬憑證一次登記總分類賬,減輕了登記總分類賬的工作量,便于了解賬戶之間的對應關(guān)系; 其缺點是:按每一個貸方科目編制匯總轉(zhuǎn)賬憑證,不利于會計核算的日常分工,當轉(zhuǎn)賬憑證較多時,編制匯總轉(zhuǎn)賬憑證的工作量較大。所以,這種賬務處理程序適用于規(guī)模較大、經(jīng)濟業(yè)務較多的單位。
108樓
2022-12-26 05:53:55
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易 老師:回復會飛的魚匯總記賬憑證賬務處理程序 記賬憑證匯總表賬務處理程序CD這兩項是同一程序,可能是表達不一樣
2022-12-26 06:23:00
會飛的魚:回復易 老師 書上好像沒有記賬憑證匯總表這個程序吧
2022-12-26 06:48:41
易 老師:回復會飛的魚是的,教材一般寫的是三種,叫匯總記賬憑證賬務處理程序
2022-12-26 07:14:01
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ ? 野鶴 發(fā)表的提問:
事業(yè)單位賬務處理,原單位在工行開戶,現(xiàn)在新開戶農(nóng)行,原會計在轉(zhuǎn)過來余額3萬,現(xiàn)有工行轉(zhuǎn)過來獎金7200元,應交財政專款1萬多,賬務處理怎么處理,原會計未交賬。
借,銀行存款~農(nóng)行37200 貸,銀行存款~工行7200 應交財政款10000 另外2萬塊錢,是怎么回事兒呢?
109樓
2022-12-26 06:03:15
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? 野鶴:回復陳詩晗老師 那個7200現(xiàn)在沒有發(fā),
2022-12-26 06:47:44
? 野鶴:回復陳詩晗老師 只是獎金提前計提該怎么記,記在哪個科目
2022-12-26 07:14:35
? 野鶴:回復陳詩晗老師 那個3萬塊錢是單位財務賬上余下來的錢,因為上一個財務沒有交賬,只把錢轉(zhuǎn)了過來,所以應該怎么記
2022-12-26 07:28:07
陳詩晗老師:回復? 野鶴那你只能考慮暫時先放到待處理財產(chǎn)損益后面,確定了再放到對應的科目。
2022-12-26 07:51:30
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 開心就好 發(fā)表的提問:
老師事業(yè)單位政府會計賬務處理,2018年轉(zhuǎn)入2019年賬,新老賬銜接這樣對嗎
你好,新老銜接是對的
110樓
2022-12-26 06:08:59
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江老師
職稱:高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 溫婉的八寶粥 發(fā)表的提問:
企業(yè)有老板,財務經(jīng)理,會計主管,會計員,如果作假賬被查到,這幾個人都有誰需要負責任被處罰?
老板與財務經(jīng)理承擔這個責任
111樓
2022-12-27 05:34:53
全部回復
何何老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,審計師,稅務師
4.99
解題: 1.11w
引用 @ 寂寞的御姐 發(fā)表的提問:
由于東方公司與ABC公司發(fā)生了經(jīng)濟糾 紛,東方公司請信會計師事務所為其提供相關(guān)證據(jù),衡信會計師事務所為了與客戶保持良好關(guān)系,同意替其提供證據(jù)。
您好,具體是什么問題呢
112樓
2022-12-27 05:42:44
全部回復
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ ? 野鶴 發(fā)表的提問:
事業(yè)單位賬務處理,原單位在工行開戶,現(xiàn)在新開戶農(nóng)行,原會計在轉(zhuǎn)過來余額3萬,現(xiàn)有工行轉(zhuǎn)過來獎金7200元,應交財政???萬多,賬務處理怎么處理,原會計未交賬。
借,銀行存款~農(nóng)行37200 貸,銀行存款~工行7200 應交財政款10000 另外2萬塊錢,是怎么回事兒呢?
113樓
2022-12-27 06:06:00
全部回復
? 野鶴:回復陳詩晗老師 就是那個余額3萬是再上一個會計手中留下來的,但是因為上一個會計沒有交賬,所以這3萬應該怎么記
2022-12-27 06:49:10
? 野鶴:回復陳詩晗老師 而那7200現(xiàn)在也沒有發(fā)只是要提前計提應該怎么記,記那個科目
2022-12-27 07:14:57
? 野鶴:回復陳詩晗老師 麻煩老師解答
2022-12-27 07:43:22
陳詩晗老師:回復? 野鶴那你真是沒有交賬的話,你現(xiàn)在就確定不了科目呀,你暫時放到待處理財產(chǎn)損益后面,確定了再放到對應的科目。
2022-12-27 08:06:09
? 野鶴:回復陳詩晗老師 那放到待處理財產(chǎn)損益后面該怎哦做會計分錄
2022-12-27 08:25:01
陳詩晗老師:回復? 野鶴后面你就看一下你那個具體是什么錢你都放對應科目就可以了,現(xiàn)在你確定不了。
2022-12-27 08:49:56
? 野鶴:回復陳詩晗老師 那就是那邊不交賬的話,這比分錄我就沒法做是嗎?
2022-12-27 09:06:42
陳詩晗老師:回復? 野鶴是的,你這不能確定科目的
2022-12-27 09:26:58
? 野鶴:回復陳詩晗老師 好的,謝謝老師了
2022-12-27 09:46:36
陳詩晗老師:回復? 野鶴不客氣,祝你工作愉快
2022-12-27 09:59:31
? 野鶴:回復陳詩晗老師 老師,還是昨天的問題
2022-12-27 10:16:12
? 野鶴:回復陳詩晗老師 能不能把這兩萬放到財政補助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余里邊,到時交后把這2萬元沖
2022-12-27 10:41:41
? 野鶴:回復陳詩晗老師 因為事業(yè)單位沒有待處理財產(chǎn)損益
2022-12-27 11:08:03
陳詩晗老師:回復? 野鶴你可以暫時計入結(jié)余,后面調(diào)整處理。
2022-12-27 11:23:04
許老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務師,資產(chǎn)評估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ 朝陽 發(fā)表的提問:
糧食企業(yè)加入農(nóng)業(yè)經(jīng)濟會員所交3000元如何進行賬務處理?可以列為其他業(yè)務支出嗎?
同學你好!這個是交的會費? 這樣的話 計入管理費用-會費? 就可以啦
114樓
2022-12-28 04:48:02
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陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 官官 發(fā)表的提問:
行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)報廢的財務會計和預算會計賬務處理
財務會計 借,待處理財產(chǎn)損溢 固定資產(chǎn)累計折舊 貸,固定資產(chǎn) 預算會計不處理
115樓
2022-12-28 05:08:38
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王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 迪迪朵拉 發(fā)表的提問:
單位通過會計師事務所審計2016年賬時要求河道費從管理費用調(diào)到主營業(yè)務稅金及附加,但是2016年的賬已經(jīng)封賬,應該怎么調(diào)賬
您好,在今年的賬里做憑證處理,2016年度只修改報表即可。
116樓
2022-12-28 05:35:29
全部回復
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 石佩 發(fā)表的提問:
公司請會計事務所做審計,該怎么做賬務處理
借管理費用 審計費,貸其他應付款
117樓
2022-12-28 05:52:03
全部回復
石佩:回復maize老師 上個月給對方公司開具發(fā)票開錯了,但對方已經(jīng)認證了,我這邊運費后再開票的話該怎么開,以及賬務處理該怎么做
2022-12-28 06:11:01
maize老師:回復石佩對方開紅字信息表給你,你根據(jù)這個開紅字發(fā)票,借應收 負數(shù),貸主營業(yè)務收入 負數(shù),銷項稅額 負數(shù),
2022-12-28 06:23:08
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 姜海榮 發(fā)表的提問:
施工企業(yè)取得主要材料稅務處理
你好,你所指的稅務處理是進項抵扣的問題?
118樓
2022-12-28 06:05:59
全部回復
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 細膩的飛鳥 發(fā)表的提問:
老師,會計軟件錄入的記賬憑證,只是錄入經(jīng)濟業(yè)務的賬務處理,應繳稅費不 錄入到記賬憑證上是嗎?那應交稅費應該單獨進行稅務處理嗎?
你好 具體是什么業(yè)務呢?
119樓
2022-12-29 04:47:29
全部回復
細膩的飛鳥:回復玲老師 購進空調(diào)等固定資產(chǎn)
2022-12-29 05:04:38
玲老師:回復細膩的飛鳥。一般納稅人。一般納稅人收到專用發(fā)票單獨寄進項。
2022-12-29 05:28:23
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 嘻嘻 發(fā)表的提問:
內(nèi)賬里,已發(fā)貨但還沒開票這筆經(jīng)濟業(yè)務如何做?外賬是另一個會計做?
您好,一般是記入發(fā)出商品科目,借;發(fā)出商品,貸:庫存商品。
120樓
2022-12-29 05:13:11
全部回復
嘻嘻:回復王雁鳴老師 內(nèi)賬也這樣做嗎?
2022-12-29 05:35:48
王雁鳴老師:回復嘻嘻您好,是的。內(nèi)賬最好出這樣操作,或者直接確認收入,記入應收賬款,結(jié)轉(zhuǎn)成本也行。
2022-12-29 05:46:17

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