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公司銷售日常辦公用品會計(jì)分錄
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王晶老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
4.99
解題: 4.56w
引用 @ 美好的 發(fā)表的提問:
老師,發(fā)票是不是除了“辦公用品”明確要求,不能開一批,其他的(比如說食品,日用品)沒有明確說不能開一批的?
你好,嗯嗯,最好有明細(xì)的呢,食品,日用品沒有
106樓
2022-12-24 06:11:59
全部回復(fù)
美好的:回復(fù)王晶老師 哦好的,謝謝。
2022-12-24 06:23:53
王晶老師:回復(fù)美好的嗯嗯,不用客氣的噠
2022-12-24 06:45:42
郭老師
職稱:初級會計(jì)師
4.99
解題: 70.7w
引用 @ 學(xué)堂用戶8yvj9m 發(fā)表的提問:
公司經(jīng)營范圍包含五金類零售辦公用品銷售日用品銷售,這算不算銷售型公司?
你好 是的 是屬于的
107樓
2022-12-25 05:00:05
全部回復(fù)
鐘存老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
4.98
解題: 3.82w
引用 @ , 發(fā)表的提問:
公司購買日用品會計(jì)分錄?
同學(xué)你好 日用品比較模糊 具體是什么類別 可以計(jì)入福利費(fèi) 勞動(dòng)保護(hù)費(fèi) 辦公費(fèi)用等
108樓
2022-12-25 05:26:07
全部回復(fù)
答疑郭老師
職稱:初級會計(jì)師
5.00
解題: 0.98w
引用 @ 冬冬 發(fā)表的提問:
公司購買一些幾百元以下的U盤等辦公用品,要怎么做分錄,怎么一次性做攤銷?
借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸銀存
109樓
2022-12-25 05:49:38
全部回復(fù)
冬冬:回復(fù)答疑郭老師 公司購買筆記本,還買了鼠標(biāo),筆記本是記入固定資產(chǎn),次月做推銷,那鼠標(biāo)要怎么做?
2022-12-25 06:02:17
冬冬:回復(fù)答疑郭老師 這些物品需要做推銷嗎?
2022-12-25 06:23:27
答疑郭老師:回復(fù)冬冬鼠標(biāo)你單獨(dú)做的還是做到了固定資產(chǎn)里面,做了固定資產(chǎn)就要按月折舊
2022-12-25 06:50:15
冬冬:回復(fù)答疑郭老師 還沒有做,現(xiàn)在是籌建期,最好是做在哪里好?
2022-12-25 07:19:24
答疑郭老師:回復(fù)冬冬最簡單的管理費(fèi)用-開辦費(fèi),不嫌麻煩的記固定資產(chǎn)
2022-12-25 07:41:46
美橙老師
職稱:中級會計(jì)師
4.99
解題: 0.52w
引用 @ 復(fù)雜的哈密瓜,數(shù)據(jù)線 發(fā)表的提問:
老師,從公司轉(zhuǎn)錢到個(gè)人賬戶上,用于公司日常開銷,需要做什么會計(jì)分錄?
借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
110樓
2022-12-25 06:09:00
全部回復(fù)
復(fù)雜的哈密瓜,數(shù)據(jù)線:回復(fù)美橙老師 后面用于日常開銷,是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款嗎
2022-12-25 06:32:22
美橙老師:回復(fù)復(fù)雜的哈密瓜,數(shù)據(jù)線對的,你寫的分錄是正常的
2022-12-25 07:00:34
答疑郭老師
職稱:初級會計(jì)師
5.00
解題: 0.98w
引用 @ 冬冬 發(fā)表的提問:
公司購買一些幾百元以下的U盤等辦公用品,要怎么做分錄,怎么一次性做攤銷?
直接做管理費(fèi)用就可以 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸銀存
111樓
2022-12-26 04:41:19
全部回復(fù)
宸宸老師
職稱:注冊會計(jì)師
4.99
解題: 1.71w
引用 @ 魔幻的荷花 發(fā)表的提問:
行政部借支2000元購買辦公用品,最后報(bào)銷的時(shí)候,花了1900元,退回100元,銀行收到這筆退款,怎么做分錄
借 管理費(fèi)用-辦公用品 1900 銀行存款 100 貸 其他應(yīng)收款 2000
112樓
2022-12-26 05:00:14
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱:中級會計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ A 發(fā)表的提問:
分公司達(dá)到總公司要求的銷售額了,但是總公司要從分公司的銷售額里扣點(diǎn),這個(gè)會計(jì)分錄怎么做。
您好,一般情況下,正規(guī)操作方法是要總公司開收取管理服務(wù)費(fèi)用的發(fā)票,根據(jù)發(fā)票付款做賬就行了。不正規(guī)的操作方法是另外記賬,進(jìn)行抵扣,如果沒有可抵扣的,只能按正規(guī)方法操作。
113樓
2022-12-26 05:28:22
全部回復(fù)
悠然老師01
職稱:高級會計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計(jì)師
4.99
解題: 2.81w
引用 @ momo 發(fā)表的提問:
母公司從子公司拉來辦公用品及家具等怎么做分錄
學(xué)員你好,需要子公司做資產(chǎn)處置,母公司做購入
114樓
2022-12-26 05:43:22
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱:中級會計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ A 發(fā)表的提問:
分公司達(dá)到總公司要求的銷售額了,但是總公司要從分公司的銷售額里扣點(diǎn),這個(gè)會計(jì)分錄怎么做。
您好,一般情況下,正規(guī)操作方法是要總公司開收取管理服務(wù)費(fèi)用的發(fā)票,根據(jù)發(fā)票付款做賬就行了。不正規(guī)的操作方法是另外記賬,進(jìn)行抵扣,如果沒有可抵扣的,只能按正規(guī)方法操作。
115樓
2022-12-26 06:08:59
全部回復(fù)
吳月柳
職稱:會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ momoko 發(fā)表的提問:
就是說一個(gè)股東他出資3萬元,但是她實(shí)際出資的3萬元不是給公司的而是為公司買一下辦公用品,,后面他買的辦公用品多余3萬,就是超了2047元,后面公司給股東報(bào)銷這2047元,那我報(bào)銷前的分錄和報(bào)銷后怎么做分錄?
借:現(xiàn)金 貸:實(shí)收資本3,報(bào)銷,借:管理費(fèi)用302047 貸:現(xiàn)金
116樓
2022-12-27 05:27:39
全部回復(fù)
meizi老師
職稱:中級會計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ Lucky_  發(fā)表的提問:
員工借款購買辦公用品1000元,因個(gè)人原因,個(gè)人要賠一半,公司只給報(bào)銷一半,一半,什么做分錄
你好 借其他應(yīng)收款1000貸銀行存款 1000 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)500 貸其他應(yīng)收款500 剩下的到時(shí)工資扣除或者給你錢 后沖其他應(yīng)收款就行了
117樓
2022-12-27 05:46:01
全部回復(fù)
Lucky_ :回復(fù)meizi老師 如果借款1500元做任務(wù),分三個(gè)月還,要滿足以下三個(gè)要求 1、如果完成任務(wù),公司給報(bào)銷500元, 2、如果只完成一半,公司報(bào)銷每月250元 3,如果完成不了,個(gè)人自付。 那這個(gè)要什么做?
2022-12-27 06:15:29
meizi老師:回復(fù)Lucky_ .借其他應(yīng)收款1500貸銀行存款 1500 1.借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)500 貸其他應(yīng)收款500 2.借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)250 貸其他應(yīng)收款250 沒有完成 到時(shí)的錢剩下的到時(shí)工資扣除或者給你錢 后沖其他應(yīng)收款就行了
2022-12-27 06:30:41
宸宸老師
職稱:注冊會計(jì)師
4.99
解題: 1.71w
引用 @ 馬旭迎 發(fā)表的提問:
行政部借支2000元購買辦公用品,最后報(bào)銷的時(shí)候,花了1900元,退回100元,銀行收到這筆退款。怎么做分錄
您好 借 管理費(fèi)用 1900 銀行存款 100 貸 其他應(yīng)收款 2000
118樓
2022-12-27 06:06:00
全部回復(fù)
林老師
職稱:會計(jì)師
5.00
解題: 0.5w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
行政科定期報(bào)銷辦公用品費(fèi)600元,簽發(fā)現(xiàn)金支票支付的會計(jì)分錄。??
當(dāng)時(shí)用于采購的借款分錄, 借:其他應(yīng)收款 貸:庫存現(xiàn)金 購置完畢,退回余款的分錄, 借:管理費(fèi)用 庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款
119樓
2022-12-28 05:39:32
全部回復(fù)
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
4.99
解題: 28.65w
引用 @ 美滿的香菇 發(fā)表的提問:
公司買東西,上月買的比如辦公用品,買回來寫報(bào)銷單,但公司賬上沒錢沒報(bào),要做會計(jì)分錄嗎,這月報(bào)的算這月的費(fèi)用嗎
您好!沒報(bào)可以計(jì)入其他應(yīng)付款。 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款。
120樓
2022-12-28 05:45:28
全部回復(fù)

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