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商品盤盈管理不善造成會(huì)計(jì)分錄
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立紅老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 久久 發(fā)表的提問:
盤點(diǎn)庫存商品,盤虧了 批準(zhǔn)前分錄:借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 100萬 貸:庫存商品 100萬 因管理不善,批準(zhǔn)后分錄:借: 管理費(fèi)用-?明細(xì)什么科目 100萬 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 100萬 怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄???
同學(xué)你好, 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借,管理費(fèi)用 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出;
76樓
2022-12-15 08:23:59
全部回復(fù)
久久:回復(fù)立紅老師 批準(zhǔn)后的分錄不是貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢嗎?能有完整的資產(chǎn)盤點(diǎn)分錄嗎
2022-12-15 08:56:45
立紅老師:回復(fù)久久批準(zhǔn)前分錄:借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 100萬 貸:庫存商品 100萬 因管理不善,批準(zhǔn)后分錄:借: 管理費(fèi)用-?明細(xì)什么科目 100萬——明細(xì)科目 ,存貨盤虧 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 100萬 再做 借,管理費(fèi)用 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出;
2022-12-15 09:12:14
久久:回復(fù)立紅老師 這樣子不是管理費(fèi)用發(fā)生了兩次,不會(huì)造成多記入管理費(fèi)用嗎
2022-12-15 09:25:18
立紅老師:回復(fù)久久同學(xué)你好,兩次是有一次要將進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用的?
2022-12-15 09:47:31
久久:回復(fù)立紅老師 好的,明白了,謝謝老師
2022-12-15 10:14:03
立紅老師:回復(fù)久久不客氣的,祝您 學(xué)習(xí)愉快;
2022-12-15 10:30:10
立紅老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 滿意的茉莉 發(fā)表的提問:
存貨盤盈盤虧的會(huì)計(jì)分錄 固定資產(chǎn)盤盈盤虧的會(huì)計(jì)分錄
同學(xué)你好 存貨盤盈盤虧的會(huì)計(jì)分錄 盤虧 借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸,原材料等 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借,管理費(fèi)用 借,其他應(yīng)收款 借,營業(yè)外支出等 貸,待處理財(cái)產(chǎn)損益 盤盈 借,原材料等 貸,待處理財(cái)產(chǎn)損溢 借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸,管理費(fèi)用 固定資產(chǎn)盤盈盤虧的會(huì)計(jì)分錄 盤虧 借,累計(jì)折舊 借,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸,固定資產(chǎn) 借,營業(yè)外支出 借,其他應(yīng)收款 貸,待處理財(cái)產(chǎn)損溢 盤盈 借,固定資產(chǎn) 貸,以前年度損益調(diào)整 借,以前年度損益調(diào)整 貸,盈余公積 貸,利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) ;
77樓
2022-12-18 07:45:59
全部回復(fù)
玲老師
職稱:會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 友好的熱狗 發(fā)表的提問:
這是庫存商品盤盈的分錄,為什么管理費(fèi)用不直接記在貸方,而是用紅字記在借方?
你好 軟件 做賬方便取數(shù)??
78樓
2022-12-18 08:01:20
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ FengQian 發(fā)表的提問:
藥品盤盈會(huì)計(jì)分錄(涉及進(jìn)銷差價(jià)),會(huì)計(jì)分錄怎樣做?
借;庫存商品 貸;待處理財(cái)產(chǎn)損益
79樓
2022-12-18 08:08:59
全部回復(fù)
小云老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 不安的白開水 發(fā)表的提問:
屬于管理不善造成的存貨短缺,應(yīng)計(jì)入什么
批準(zhǔn)后計(jì)入管理費(fèi)用。
80樓
2022-12-19 05:15:42
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 虛擬的小刺猬 發(fā)表的提問:
財(cái)產(chǎn)清查,盤虧商品一批成本10萬,增值稅率13%,管理不善所致,由倉庫保管員賠償其中的三萬 轉(zhuǎn)銷無法支付的應(yīng)付帳款12萬 兩道分錄
你好 1,借;待處理財(cái)產(chǎn)損益11.3萬,貸;庫存商品 10萬,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)1.3萬 借;其他應(yīng)收款3萬,管理費(fèi)用8.3萬,貸;待處理財(cái)產(chǎn)損益11.3萬 2,借;應(yīng)付帳款12萬,貸;營業(yè)外收入 12萬
81樓
2022-12-19 05:42:33
全部回復(fù)
答疑郭老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.98w
引用 @ 矮小的大象 發(fā)表的提問:
原材料盤虧時(shí),如果因?yàn)楣芾聿簧圃斐傻膿p失要作,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那報(bào)批后計(jì)入哪個(gè)科目,管理費(fèi)用嗎?
管理費(fèi)用,如果有賠償?shù)挠浧渌麘?yīng)收款
82樓
2022-12-19 05:47:46
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 遲早會(huì)發(fā)光的橙子 發(fā)表的提問:
準(zhǔn)予扣除的損失包括管理不善造成的部分嗎?
你好,管理不善造成的損失是 可以正常抵扣的
83樓
2022-12-19 06:08:47
全部回復(fù)
立紅老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 發(fā)表的提問:
庫存商品過期或管理不善造成盤虧,經(jīng)過公司老板同意可以直接做 借待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸庫存商品 借管理費(fèi)用~流動(dòng)資產(chǎn)盤虧損失 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益 還是需要稅務(wù)報(bào)備同意之后做以上處理? 上面科目寫的對(duì)嗎
你好,現(xiàn)在做這個(gè)分錄;分錄是正確的。
84樓
2022-12-19 06:18:00
全部回復(fù)
諾:回復(fù)立紅老師 經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意就可以這樣做,還是需要稅務(wù)備案才行?我需要有哪些依據(jù)呢
2022-12-19 06:29:42
立紅老師:回復(fù)你好,經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意就可以;需要有領(lǐng)導(dǎo)簽字的過期商品的盤點(diǎn)報(bào)告表。
2022-12-19 06:58:02
月月老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ 土豪的銀耳湯 發(fā)表的提問:
審批前因管理不善造成飛正常損失,審批后一部分由保險(xiǎn)公司賠償一部分轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
你好 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:原材料 借:銀行存款 營業(yè)外支出 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
85樓
2022-12-20 04:59:10
全部回復(fù)
樸老師
職稱:會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.64w
引用 @ 發(fā)表的提問:
老師,去年有一批電源線從庫存商品已結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,管理不善,今年6月份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一部分,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
同學(xué)你好 借主營業(yè)務(wù)成本 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
86樓
2022-12-20 05:26:38
全部回復(fù)
郭老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.7w
引用 @ 衡素瓊 發(fā)表的提問:
在產(chǎn)品月末清查,盤盈報(bào)批后,借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:制造費(fèi)用。在產(chǎn)品也屬于存貨,存貨盤盈不是該沖管理費(fèi)用嗎?
在產(chǎn)品一般用制造費(fèi)用或者是生產(chǎn)成本。
87樓
2022-12-20 05:42:24
全部回復(fù)
江老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 單薄的御姐 發(fā)表的提問:
請(qǐng)問,公司銷售購進(jìn)貨物,本月盤虧1箱貨物,經(jīng)確認(rèn)為管理不善,以下分錄是否正確? 借:管理費(fèi)用 貸:庫存商品 應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)
借:管理費(fèi)用——存貨損失 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
88樓
2022-12-20 06:10:14
全部回復(fù)
宋生老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.64w
引用 @ Y 發(fā)表的提問:
因管理不善導(dǎo)致材料被盜會(huì)計(jì)分錄怎么寫
您好!借:待處理財(cái)產(chǎn)損益——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益 貸:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 查明原因后 借:管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款--*** 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益
89樓
2022-12-20 06:17:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 芳芳 發(fā)表的提問:
盤盈庫存商品 怎么做分錄
借;庫存商品 貸;待處理財(cái)產(chǎn)損益
90樓
2022-12-21 05:35:54
全部回復(fù)

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