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以折扣購買的原材料的會計分錄
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職稱:,注冊會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 0.06w
引用 @ 微笑~~ 發(fā)表的提問:
農(nóng)產(chǎn)品核定扣除,購進原材料時借原材料貸現(xiàn)金5萬交稅時銷項稅10萬抵扣購進原材料允許抵扣抵扣3萬怎樣做會計分錄
購進原材料時:借:原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:庫存現(xiàn)金 銷售產(chǎn)品確認收入銷項稅: 借:應(yīng)收或銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 這樣應(yīng)交稅費貸方7萬,再轉(zhuǎn)到未交增值稅里去 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅(此科目貸方余額就是你本月應(yīng)該交的增值稅)
76樓
2022-12-09 05:45:49
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 朵朵 發(fā)表的提問:
老板以前購買的原材料未入賬,欠別人9萬現(xiàn)在入賬怎樣做會計分錄
借;原材料 貸;應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款
77樓
2022-12-09 06:13:10
全部回復(fù)
朵朵:回復(fù)鄒老師 原材料早已經(jīng)領(lǐng)用完了,生產(chǎn)出來產(chǎn)品也不知道是什么,那要怎樣做賬
2022-12-09 06:35:57
鄒老師:回復(fù)朵朵借;生成成本 貸;原材料
2022-12-09 07:04:52
朵朵:回復(fù)鄒老師 我是內(nèi)賬,去年 老板買了一批原材料,貨款未付,但是原材料已經(jīng)領(lǐng)用完了,而且也不知道用到哪些方面了,今年讓做賬,而且沒有原始憑證,老板就說錢了對方貨款9萬就讓做賬,不知道怎么做賬
2022-12-09 07:16:09
鄒老師:回復(fù)朵朵賬務(wù)處理就是這樣 貨款支付了就 借;應(yīng)付賬款 貸;銀行存款
2022-12-09 07:42:05
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 紅蓤 發(fā)表的提問:
購買原材料簽訂的合同需要計提印花稅?會計分錄怎么寫呀?
計提時 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交印花稅 繳納時 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
78樓
2022-12-09 06:35:39
全部回復(fù)
立紅老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 要減肥的八寶粥 發(fā)表的提問:
購買原材料驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其采購成本怎么做會計分錄?
你好,借:原材料 貸:在途物資
79樓
2022-12-09 06:52:47
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 發(fā)表的提問:
購買原材料采用款到發(fā)貨方式的會計分錄怎么寫,運費怎么做分錄?
你好 借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 運費計入材料的入賬成本?
80樓
2022-12-09 07:20:00
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 麗萍 發(fā)表的提問:
購買進來已經(jīng)出庫的原材料再賣出去怎么寫分錄
您好 請問出庫時候分錄怎么寫的
81樓
2022-12-11 07:34:14
全部回復(fù)
麗萍:回復(fù)bamboo老師 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款
2022-12-11 07:55:41
麗萍:回復(fù)bamboo老師 現(xiàn)在已經(jīng)賣出去,收回了現(xiàn)金金
2022-12-11 08:20:42
bamboo老師:回復(fù)麗萍借:庫存現(xiàn)金 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:原材料
2022-12-11 08:39:02
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 閃閃的摩托 發(fā)表的提問:
你好 老師 我想問下我臨建工程,購買材料直接用到工地 這樣我怎么做會計分錄?
您好 計入工程施工-合同成本科目
82樓
2022-12-11 08:00:03
全部回復(fù)
吳月柳
職稱:會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 愛哭泣的向日葵 發(fā)表的提問:
公司建設(shè)員工宿舍購買材料1萬元會計分錄怎么寫
借:在建工程 貸:銀行存款
83樓
2022-12-11 08:14:59
全部回復(fù)
愛哭泣的向日葵:回復(fù)吳月柳 工程完工后呢
2022-12-11 08:46:39
吳月柳:回復(fù)愛哭泣的向日葵借:固定資產(chǎn) j貸:在建工程
2022-12-11 09:05:40
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 玲仔 發(fā)表的提問:
老師,我想問一下,我公司購買材料打款了100萬,材料到貨了99萬,對方開票也是開的99萬,剩下1萬已經(jīng)確定對方不會退還給我公司,也不會開票給我公司。請問這個1萬的損失會計分錄應(yīng)該怎么做?
剩下的1萬可以確認為營業(yè)外支出,借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)付賬款
84樓
2022-12-12 06:11:19
全部回復(fù)
玲仔:回復(fù)辜老師 請問做賬的時候要附什么單據(jù)呢?
2022-12-12 06:40:08
辜老師:回復(fù)玲仔公司內(nèi)部的審批文件,確實收不回了的款項轉(zhuǎn)營業(yè)外支出
2022-12-12 07:03:48
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ Free 發(fā)表的提問:
老師,請問購買材料10萬,對方開票10萬,實付8萬,2萬用于押金怎么做會計分錄?
你錢都沒付夠,哪來的押金?
85樓
2022-12-12 06:38:33
全部回復(fù)
張壹老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 1.24w
引用 @ 春林 發(fā)表的提問:
這道題的會計分錄,購買材料時
你好, 借:原材料? 103833.33 貸:應(yīng)收票據(jù)100833.3 ? ?銀行存款 3000
86樓
2022-12-12 06:58:00
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 曉傅 發(fā)表的提問:
收到用于購買材料的款項,會計分錄怎么做
您好 請問收到誰支付的用于購買次材料的款項
87樓
2022-12-12 07:08:59
全部回復(fù)
曉傅:回復(fù)bamboo老師 收到采購
2022-12-12 07:28:11
bamboo老師:回復(fù)曉傅收的話 一般是這樣寫分錄 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
2022-12-12 07:56:23
曉傅:回復(fù)bamboo老師 好的,支付專利局實審費應(yīng)計入哪個會計科目呢
2022-12-12 08:19:54
bamboo老師:回復(fù)曉傅請問是無形資產(chǎn)相關(guān)的么
2022-12-12 08:39:36
曉傅:回復(fù)bamboo老師 發(fā)明專利申請實質(zhì)審查費。全稱是這個。我也不知道屬不屬于無形資產(chǎn)
2022-12-12 09:01:27
bamboo老師:回復(fù)曉傅一般應(yīng)該是跟無形資產(chǎn)相關(guān)的 可以計入無形資產(chǎn)入賬成本 其他的可以計入管理費用
2022-12-12 09:30:09
曉傅:回復(fù)bamboo老師 那么發(fā)明專利是否與無形資產(chǎn)相關(guān)呢
2022-12-12 09:56:01
bamboo老師:回復(fù)曉傅看您申請實質(zhì)審查的項目啊
2022-12-12 10:20:47
曉傅:回復(fù)bamboo老師 專利
2022-12-12 10:43:58
bamboo老師:回復(fù)曉傅那專利研發(fā)后轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)么?
2022-12-12 10:55:56
曉傅:回復(fù)bamboo老師 是吧
2022-12-12 11:11:45
bamboo老師:回復(fù)曉傅是的話 就計入無形資產(chǎn)入賬成本
2022-12-12 11:31:47
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 春林 發(fā)表的提問:
購買材料時,會計分錄怎么做?
你好 借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
88樓
2022-12-13 06:26:33
全部回復(fù)
袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 簡單 發(fā)表的提問:
購買原材料,沒開票,銀行已付款,會計分錄怎么做
借:原材料--暫估貸:銀行存款
89樓
2022-12-13 06:34:26
全部回復(fù)
簡單:回復(fù)袁老師 原材料從4月就沒開過票,都用暫估嗎
2022-12-13 06:58:21
袁老師:回復(fù)簡單是的,沒有票只能暫估
2022-12-13 07:20:17
易 老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 學(xué)堂用戶4kazj3 發(fā)表的提問:
購買原材料預(yù)付款項尚未結(jié)清怎么做會計分錄
借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:預(yù)付賬款
90樓
2022-12-13 06:48:26
全部回復(fù)

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