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每月中旬會計都需要做什么工作
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鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
會計工作中每個月月末要編什么表報表、年末要編什么報表?
資產(chǎn)負債表,利潤表,現(xiàn)金流量表 資產(chǎn)負債表,利潤表,現(xiàn)金流量表。所有者權(quán)益變動表
16樓
2022-11-10 05:31:50
全部回復(fù)
洛洛老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 0.25w
引用 @ 瓶子 發(fā)表的提問:
12月中旬公司拿到營業(yè)執(zhí)照,但員工在10月就在工作了,現(xiàn)在1月初老板要發(fā)前面三月的工資,會計分錄怎么做
您好,12月補計提10-12月的工資,1月發(fā)放就從銀行存款出賬,成本費用在簽1年入賬了可以。
17樓
2022-11-10 07:01:47
全部回復(fù)
瓶子:回復(fù)洛洛老師 12月都還沒有見賬,要1??月才建賬,怎么處理呢
2022-11-10 07:31:45
洛洛老師:回復(fù)瓶子您好,1月建賬需要把前幾個月的賬補上。
2022-11-10 07:47:03
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 隔壁王老二 發(fā)表的提問:
老師,問一下,工會經(jīng)費每個月都需要計提嗎,會計分錄怎么操作
這個是需要交的時候再計提這個,借:管理費用-工會經(jīng)費   貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費   繳納時:   借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費   貸:銀行存款
18樓
2022-11-10 08:30:35
全部回復(fù)
隔壁王老二:回復(fù)maize老師 工會經(jīng)費每個月申報是填寫哪個表呢
2022-11-10 09:00:26
maize老師:回復(fù)隔壁王老二這個需要看你們那邊,這個電子稅務(wù)局,那個其他收入下面,我看學(xué)員截圖是這樣,不知道你們那邊是哪里,
2022-11-10 09:24:37
姜老師
職稱:高級會計師
4.98
解題: 0.48w
引用 @ 騎著蝸牛去上班 發(fā)表的提問:
是否可以給一份會計每年每個月需要做的工作的表格?比如一月要做什么,注意什么?5月分匯算清繳……
沒有表格。會計每個月需要做的工作有:根據(jù)出納錄入的憑證進行審核記賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益,生成科目匯總表,科目余額表。生成報表,進行納稅申報。每年5月末之前根據(jù)稅務(wù)局通知做匯算清繳申報,6月30日前做工商公示年檢。季度預(yù)繳企業(yè)所得稅。
19樓
2022-11-10 09:30:14
全部回復(fù)
姜老師:回復(fù)騎著蝸牛去上班每月注意稅負的控制,就是要做好納稅籌劃。課堂有納稅籌劃費課程。
2022-11-10 10:19:10
三寶老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 1.19w
引用 @ 允暢 發(fā)表的提問:
本月起,社保歸地稅管理。我們以前繳納社保,就是每月中旬,直接網(wǎng)銀自動扣款,不需要做什么操作?,F(xiàn)在歸地稅了, 那每月繳納社保時,用在稅局的系統(tǒng)里填寫什么關(guān)于社保的申報表之類的資料嗎?(這個我不知道~)以前什么都不用,就是月中旬,網(wǎng)銀自動扣款就行了。~
現(xiàn)在和以前的操作沒有什么改變。順帶說一句,社保暫時不劃歸稅務(wù)管理
20樓
2022-11-10 10:34:59
全部回復(fù)
允暢:回復(fù)三寶老師 哦,是么? 老師,怎么我最近總是聽說,2019年1月1日起,社保歸地稅管理。最近總是看到這樣的消息~ 所以我怕有什么別的操作 我不會。
2022-11-10 10:55:03
三寶老師:回復(fù)允暢你留意一下前兩天的新聞,社保暫時不移交稅務(wù)征管
2022-11-10 11:18:40
允暢:回復(fù)三寶老師 哦哦 好的,, 謝謝老師~
2022-11-10 11:32:55
三寶老師:回復(fù)允暢不客氣,希望能幫到你
2022-11-10 11:59:05
允暢:回復(fù)三寶老師 老師好,我想問您關(guān)于“美元調(diào)匯”的問題: 公司美元賬戶?,F(xiàn)在年末了,美元余額是5012美元。 前任會計 在2016年建賬,每年年末調(diào)匯一次。 2017年時,他在財務(wù)軟件賬套里寫了美元匯率為6.6;2017年末調(diào)匯時應(yīng)該用12余額31日的實際匯率和他賬套里的6.6 來比較調(diào)整 是嗎?2017年末匯率是6.5063 。 那,現(xiàn)在2018年末該調(diào)匯了。我上網(wǎng)查了12月末的實際美元匯率是6.8632 。 那我用美元余額 5012 * 6.8632 的結(jié)果,去和上一次調(diào)匯的匯率6.5063 比較 還是和賬套里第一次寫的6.6 去比較呢? 老師,我是新接班的會計,也是新手,沒有經(jīng)驗。 請老師給我講解。謝謝您~
2022-11-10 12:21:11
三寶老師:回復(fù)允暢為了答問的效率,你最好一題一問。 你根據(jù)12月31日的匯率和你賬面的匯率之間的差來做匯兌損益調(diào)整
2022-11-10 12:32:54
陳娟老師
職稱:初級會計師,中級會計師
4.97
解題: 0.17w
引用 @ 弱水三千,只取一樸 發(fā)表的提問:
成立了工會,都需要做什么,每個月要往工會賬戶里匯款嗎
您好 工會是工人、公司職員的組織,主要職責(zé)是溝通雇主和雇員關(guān)系,維護職員利益,平時工作是監(jiān)督雇主是否有侵犯雇員利益的行為,同時也監(jiān)督雇員是否有違反企業(yè)制度的行為,對違反者提出警告等。主要還是維護職工的利益。 企業(yè)每月需要交納工會經(jīng)費,然后工會回給企業(yè)返給一定數(shù)額的。具體還要總工會 有問題歡迎隨時溝通,滿意請給五星好評,謝謝
21樓
2022-11-10 17:37:04
全部回復(fù)
弱水三千,只取一樸:回復(fù)陳娟老師 您是說我們每月先納稅,然后工會會再返還60%到工會的銀行賬號是嗎?
2022-11-10 18:17:31
弱水三千,只取一樸:回復(fù)陳娟老師 您是說我們每月先納稅,然后稅務(wù)會再返還60%到工會的銀行賬號是嗎?
2022-11-10 18:31:47
陳娟老師:回復(fù)弱水三千,只取一樸是的,工會經(jīng)費每月都需要繳納,返還多少具體看當(dāng)?shù)乜偣?,北京市返還的到工會開戶銀行的
2022-11-10 18:46:34
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 阿樾 發(fā)表的提問:
老師,我是第一次做會計,這個月賬已經(jīng)記完帳了,還要做什么呢?每個月的會計都要做哪些工作呢?
會計做的工作: 1、根據(jù)提供的單據(jù),編制記賬憑證。 2、根據(jù)記賬憑證登記各種明細賬。 3、根據(jù)記賬憑證編制記賬憑證匯總表。根據(jù)記賬憑證匯總表登記總賬。 4、月末編制計提、結(jié)轉(zhuǎn)憑證,并登記明細帳,將計提、結(jié)轉(zhuǎn)憑證匯總登記總賬。 5、月末結(jié)賬,對帳,編制會計報表。
22樓
2022-11-10 17:49:30
全部回復(fù)
阿樾:回復(fù)紫藤老師 老師,我們是財務(wù)軟件,不是錄好憑證自動會生成明細賬嗎?
2022-11-10 18:17:08
紫藤老師:回復(fù)阿樾財務(wù)軟件,就是錄好憑證自動會生成明細賬了
2022-11-10 18:27:53
阿樾:回復(fù)紫藤老師 那就錄好憑證直接結(jié)賬就可以嗎?
2022-11-10 18:39:00
紫藤老師:回復(fù)阿樾錄好憑證審核,記賬結(jié)賬就可以
2022-11-10 18:55:18
阿樾:回復(fù)紫藤老師 老師,那月末的憑證都有什么呢,我們沒有涉及增值稅,也沒有固定資產(chǎn)什么的
2022-11-10 19:11:25
紫藤老師:回復(fù)阿樾一般損益類的會計科目,月末都要結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)分錄: (1)結(jié)轉(zhuǎn)各項收入 借:主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入 貸:本年利潤 (2)期間費用的結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:管理費用、銷售費用、財務(wù)費用 (3)成本支出的結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、營業(yè)外支出 (4)稅金的結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:稅金及附加、所得稅 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
2022-11-10 19:38:53
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.59w
引用 @ 龍哥 發(fā)表的提問:
控損會計應(yīng)該怎么樣展開工作呢,都需要做什么工作呢?
你好,控制損耗的會計對嗎?就是主要控制損耗的
23樓
2022-11-10 18:14:59
全部回復(fù)
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 海邊一粒沙 發(fā)表的提問:
會計在每個月的期初期中和期末分別做什么工作?
你好 比如說:計提當(dāng)月應(yīng)提的固定資產(chǎn)折舊; 2、攤銷當(dāng)月應(yīng)攤的無形資產(chǎn)和長短期待攤費用,如裝修費用、房屋租金等; 3、攤銷當(dāng)月應(yīng)攤銷的低值易耗品; 4、計提當(dāng)月應(yīng)承擔(dān)的借款利息、房屋租金、各項流轉(zhuǎn)稅金等; 5、計提職工薪酬福利等。 然后進行實物盤點,賬實核對。 1、對庫存現(xiàn)金進行盤點; 2、對銀行存款進行核對 3、如果企業(yè)規(guī)定原材料、庫存商品、固定資產(chǎn)等每月盤點的,也應(yīng)當(dāng)在結(jié)賬前進行盤點。 通過以上盤點、核對,如出現(xiàn)差異,應(yīng)當(dāng)分清責(zé)任,按相關(guān)制度規(guī)定處理,并在結(jié)賬前調(diào)整賬項。 最后檢查核對賬項。 1、核對增值稅銷項稅、進項稅是否與開據(jù)的發(fā)票與認證的發(fā)票相符,如有差異要查明原因,看是否合規(guī),賬務(wù)處理有無差錯。 2、檢查各科目的余額借貸方向是否異常?如有異常要查明原因,或進行調(diào)賬,或待編制報表時進行重分類處理。 3、核對往來賬款,與往來單位或個人核對,看往來款項是否一致?是否有串戶或賬務(wù)處理錯誤?發(fā)現(xiàn)問題及時解決。 4、要核對總賬是否平衡,總賬與明細賬是否相符。對于手工記賬的單位,以及有的財務(wù)軟件在試算平衡方面存在缺陷的,這一點十分重要。 五、編制月末轉(zhuǎn)賬分錄(憑證)。包括原材料暫估入賬、結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本、結(jié)轉(zhuǎn)各損益科目(利潤采用表結(jié)法的企業(yè)除外)、計提所得稅等。有的企業(yè)還要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,以及應(yīng)交增值稅科目下的相關(guān)子目。 值得提醒注意的是,在各項月末結(jié)賬準(zhǔn)備工作完成并于結(jié)轉(zhuǎn)利潤前,應(yīng)將當(dāng)月的經(jīng)營結(jié)果報告財務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理,確認沒有重大遺漏或不妥之后,再做月末結(jié)賬工作
24樓
2022-11-13 17:43:58
全部回復(fù)
龍楓老師
職稱:注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員
4.99
解題: 1.55w
引用 @ 美一天 發(fā)表的提問:
老師,我是剛轉(zhuǎn)行做會計工作,馬上到年底了,會計方面都需要做什么工作呢?
一、工商年檢:   1. 現(xiàn)金不能超過注冊資金的20%   2. 銀行余額和對賬單一致,或經(jīng)余額調(diào)節(jié),也能達到一致,也可??!   3. 其他應(yīng)收款不能太多,公司資金不得借于股東!!   4. 公司的虧損額不能超過注冊資金的20%   會計事項除以上外:   1. 有暫估的入賬的材料等,都要沖銷   2. 預(yù)提費用全部沖平!   3. 利潤要調(diào)整到或都高于稅務(wù)局的要求!   4. 一般納稅人的稅負率是否已經(jīng)達到或都高于要求(工業(yè)4.2% 商業(yè)0.8%)   5. 各類費用的入賬是否準(zhǔn)確,有否將不屬于公司的費用入賬,或者提高了標(biāo)準(zhǔn)入賬了,比如:招待費5% 廣告費2%等   6. 注意公司是否沒車,也把過路費,油費等車輛相關(guān)費用入賬做成管理費用,但可以做福利。   7. 注意工資的計提,是否已經(jīng)在本年度內(nèi)發(fā)放完成了。   二、年終會計的賬務(wù)處理:   1. 將本年利潤的余額全部轉(zhuǎn)入利潤分配   借:本年利潤   貸:利潤分配—未分配利潤   如果該公司是虧損的,則會計科目反之,在這步已經(jīng)完成賬務(wù)處理!   2. 提取盈余公積   借:利潤分配—提取法定盈余公積、提取法定公益金、提取任意盈余公積   貸:盈余公積—法定盈余公積、法定公益金、任意盈余公積   3. 交納個人所得稅:是利潤*85%*20%   借:利潤分配—未分配利潤   貸:其他貨幣資金  三、稅務(wù)   申報的稅金有:城建稅、教育費附加、個人所得稅、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅。  ?。?)每月7號前,申報個人所得稅。  ?。?)每月15號前,申報營業(yè)稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加。  ?。?)印花稅,年底時申報一次(全年的)。  ?。?)房產(chǎn)稅、土地使用稅,每年4月15號前、10月15號前申報。但是,各地稅務(wù)要求不一樣,按照單位主管稅務(wù)局要求的期限進行申報。   (5)車船使用稅,每年4月份申報繳納。各地稅務(wù)要求也不一樣,按照單位主管稅務(wù)局要求的期限進行申報。  ?。?)如果沒有發(fā)生稅金,也要按時進行零申報。  ?。?)納稅申報方式:網(wǎng)上申報和上門申報。如果網(wǎng)上申報,直接登陸當(dāng)?shù)氐囟惥志W(wǎng)站,進入納稅申報系統(tǒng),輸入稅務(wù)代碼、密碼后進行申報就行了。如果是上門申報,填寫納稅申報表,報送主管稅務(wù)局就行了。   2、申報的稅金主要有:增值稅、所得稅。  ?。?)每月15號前申報增值稅。  ?。?)每季度末下月的15號前申報所得稅。   (3)納稅申報比較復(fù)雜,需要安裝網(wǎng)上納稅申報系統(tǒng),一般都要對申報單位進行培訓(xùn)的。
25樓
2022-11-13 18:08:15
全部回復(fù)
美一天:回復(fù)龍楓老師 匯算清繳什么時候做?怎么做?
2022-11-13 18:27:15
龍楓老師:回復(fù)美一天年后就可以的,需要6月之前做好的 感謝您的提問,如果滿意請給五星謝謝
2022-11-13 18:39:55
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ ????雯???????? 發(fā)表的提問:
會計每個月第一天需要做哪些工作
會計做的工作: 1、根據(jù)提供的單據(jù),編制記賬憑證。 2、根據(jù)記賬憑證登記各種明細賬。 3、根據(jù)記賬憑證編制記賬憑證匯總表。根據(jù)記賬憑證匯總表登記總賬。 4、月末編制計提、結(jié)轉(zhuǎn)憑證,并登記明細帳,將計提、結(jié)轉(zhuǎn)憑證匯總登記總賬。 5、月末結(jié)賬,對帳,編制會計報表。
26樓
2022-11-13 18:24:59
全部回復(fù)
????雯????????:回復(fù)紫藤老師 稅務(wù)方面呢
2022-11-13 18:44:43
紫藤老師:回復(fù)????雯????????(1)每月15號前申報增值稅。 (2)每季度末下月的15號前申報所得稅。 (
2022-11-13 19:08:53
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ 精明的鏡子 發(fā)表的提問:
月中旬來了新員工怎么做計提工資
當(dāng)月有工資和你其他的一樣計提的,就是金額按他的工資計提
27樓
2022-11-14 16:32:06
全部回復(fù)
精明的鏡子:回復(fù)郭老師 6月中旬來的新同事,不知道怎么操作
2022-11-14 16:56:50
郭老師:回復(fù)精明的鏡子計提工資,和你其他員工一樣的,是不會算嘛
2022-11-14 17:10:57
精明的鏡子:回復(fù)郭老師 我知道了,謝謝您
2022-11-14 17:33:02
郭老師:回復(fù)精明的鏡子不用客氣的,
2022-11-14 17:48:42
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 痛而不言 發(fā)表的提問:
老師,麻煩你給我說說一般納稅人,會計在工作中每個月都要做什么工作,講一下金稅盤,抄稅清卡我不懂!謝謝老師
你好,抄稅,清卡都是打開軟件,上傳匯總,然后申報,扣款,清卡
28樓
2022-11-14 16:39:00
全部回復(fù)
痛而不言:回復(fù)鄒老師 老師我不懂,能給我說一下步驟嗎?
2022-11-14 16:58:49
鄒老師:回復(fù)痛而不言打開軟件,上傳匯總,做增值稅申報表,申報,扣款,然后清卡
2022-11-14 17:09:39
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ ~~~ 發(fā)表的提問:
老師,每月做賬都需要什么?每月需要計提哪些???
你好這個真賬實操你可以直接去看,計提工資,社保,需要交稅還計提稅,還有計提折舊,https://lx.kuaizhang.com/?
29樓
2022-11-14 17:04:25
全部回復(fù)
翁老師
職稱:中級會計師
4.96
解題: 0.01w
引用 @ 楊娜 發(fā)表的提問:
成本會計在工作中需要做那些工作,它與總賬會計工作上的區(qū)別是什么?
你好!顧名思義哦成本會計就是要準(zhǔn)確核算你的成,設(shè)置成本會計的企業(yè)一般都是生產(chǎn)企業(yè)吧!你歸集你的料 工 費 把它們分?jǐn)偟侥忝總€產(chǎn)品里面去??傎~會計 他不單要看成本算的對不對,還要看費用會計、往來會計、稅務(wù)會計、出納的各項業(yè)務(wù)都是否正確。準(zhǔn)確無誤,總賬會計要審核憑證結(jié)賬
30樓
2022-11-14 17:14:58
全部回復(fù)

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